Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
mihai_b75 - Vede profil - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


mihai_b75

Inregistrat la: 03 Apr 2014
Offline Ultimul click: Apr 16 2014 09:15 AM
-----

Postari ale mele

In topicul:factura cu sau fara tva- prestari intracomunitare

03 April 2014 - 11:36 AM

Buna ziua,

Detin un PFA platitor de TVA si operator intra-comunitar. Am inceput sa prestez servicii de vanzari in Romania, ptr. o firma din Marea Britanie. Am luat de buna informatia lor, ca si ei sunt platitori de TVA, dupa care am emis si incasat 3 facturi, fara TVA.
Dar... surpriza, la o verificare recenta pe site-ul ec.europa.eu, dupa nr. de inregistrare, nu i-am regasit ca fiind platitori de TVA, deci trebuia sa emit facturile cu TVA 24%.
Ce e de facut in cazul acesta? Sunt pasibil de amenda din partea ANAF-ului? Cum pot remedia situatia? Pot storna facturile si reface cu TVA 24%?
Va multumesc anticipat ptr. ajutor.

Mihai

Cometa SQL