Detin un PFA cu norma de venit, neplatitor de TVA.
Sunt inregistrat in scopuri TVA pentru operatiunile intracomunitare.
Lunar prestez servicii intracomunitare si achizitionez servicii intracomunitare.
Ambele prestari si achizitii se realizeaza comunicand reciproc codul de TVA din VIES.
Prin urmare nu platesc tva pentru achizitii.
Ce declaratii ar trebui sa depun?
Cei de la ANAF imi cer sa depun lunar 301 si 390. Eu in 301 consider ca nu am ce sa scriu, intrucat nu am platit TVA pentru achizitiile de servicii, am fost scutit.
In 390 in schimb completez sumele pentru prestarile si pentru achizitiile de servicii.
mariusleu
Inregistrat la: 07 Jan 2016Offline Ultimul click: Jan 12 2016 08:48 PM



Find content
Not Telling
Afisare istoric nume
