Buna ziua,
In anu 2003 s-a incheiat un contract de inchiere imobil cu plata in avans a doua chirii sub forma de garantie in avans . S-a emis catre client in 2003 o factura cu TVA aferenta celor 2 luni de chirie.Aceasta garantie la vremea respectiva a fost inregistrata in contul 462 (valoarea fara TVA). Acum la finalizarea contractului trebuie sa restitui garantia clientului, care imi solicita factura storno., si trebuie sa-i virez banii prin banca . Care sunt monografiile contabile ale acestei operatiuni?Am nevoie urgent de un raspuns Multmesc!
- Forum 100% contabilitate - Conta.ro
- → Vede profil: Cami2016
Community Stats
- Grup: Members
- Postari: 9 (0 pe zi)
- Cel mai activ in: Impozitare - TVA (3 postari)
- Vizualizari: 4555
- Titlu User Membru junior
- Varsta Varsta necunoscuta
- Data nasterii Data nasterii necunoscuta
-
Gender
Not Telling
Informatii de contact
0
Neutral
User Tools
Prieteni
Cami2016 nu a adaugat prieteni inca
Topicele mele
garantie
15 November 2018 - 11:34 AM
Scutiri de TVA
29 January 2018 - 06:52 PM
Buna ziua,
Am si eu o nelamurire cu privire la vanzarea unui imobil.
Am achizitionat un imobil in 2007 prin licitatie de la un executor , pentru care nu am platit TVA.
Am citit in Codul Fiscal si am inteles, ca la vanzare acest imobil este scutit de TVA.
Imi puteti raspunde daca este corect sa facturez....scutit de TVA?
Va multumesc!
Am si eu o nelamurire cu privire la vanzarea unui imobil.
Am achizitionat un imobil in 2007 prin licitatie de la un executor , pentru care nu am platit TVA.
Am citit in Codul Fiscal si am inteles, ca la vanzare acest imobil este scutit de TVA.
Imi puteti raspunde daca este corect sa facturez....scutit de TVA?
Va multumesc!
Garantii chirii
18 July 2017 - 01:49 PM
Buna ziua,
In anul 2011, am inchiriat un spatiu , la care ni s-a platit in avans 3 luni cu virament bancar.
Suma respectiva am inregistrat-o in cont 462 Creditori diversi.
La data de 1 iunie, s-a solicitat rezilierea contractului, fara preaviz, deci practic nu trebuia restituita acea garantie.
Daca se respecta contractul , cu preaviz de 90 zile, era necesar restituirea garantiei , insa in conditiile actuale garantia ramane la societatea noastra.
Ce monografie contabila este necesara pentru evidentierea acesteia ca venit?
Va multumesc!
In anul 2011, am inchiriat un spatiu , la care ni s-a platit in avans 3 luni cu virament bancar.
Suma respectiva am inregistrat-o in cont 462 Creditori diversi.
La data de 1 iunie, s-a solicitat rezilierea contractului, fara preaviz, deci practic nu trebuia restituita acea garantie.
Daca se respecta contractul , cu preaviz de 90 zile, era necesar restituirea garantiei , insa in conditiile actuale garantia ramane la societatea noastra.
Ce monografie contabila este necesara pentru evidentierea acesteia ca venit?
Va multumesc!
facturare imobil
11 July 2017 - 01:50 PM
Buna ziua,
Am achizitionat in 2007 un imobil prin licitatie in urma unei executari silite , fara TVA.
In cazul vanzarii acestuia, cum se procedeaza la facturare, mai exact cu TVA.
Se factureaza cu TVA?
Va multumesc!
Am achizitionat in 2007 un imobil prin licitatie in urma unei executari silite , fara TVA.
In cazul vanzarii acestuia, cum se procedeaza la facturare, mai exact cu TVA.
Se factureaza cu TVA?
Va multumesc!
impozitul pe venit microintreprindere
20 April 2017 - 01:54 PM
Buna !
Am si eu o nelamurire.
Pana la 31.01.2017 am fost platitoare de imp.pe profit, iar de la 01.02.2017 am devenit ca platitoare pe impozit pe venit.
Doresc sa fac declaratia ce trebuie sa o depun pana la 25.04.2017 si nu stiu exact ce anume se scoate de la baza impozabila.
La sf.lunii martie (pentru luniile februarie si martie) in balanta am urmatoarele:
Venituri din activitatea de baza, venituri din chirii, venituri din vanzarea de active, venituri din despagubiri asigurari , venituri din dif.curs valutar si venituri din dobanzi.
Veniturile din dif.curs valutar si ven.din dobanzi trebuie adaugate la baza de impozitare? Stiu ca cele din despagubiri trebuies scazute.
Din cate am inteles la art.53 din Codul fiscal se scad!
Chiar nu stiu!
Multumesc, astepta raspuns!
Am si eu o nelamurire.
Pana la 31.01.2017 am fost platitoare de imp.pe profit, iar de la 01.02.2017 am devenit ca platitoare pe impozit pe venit.
Doresc sa fac declaratia ce trebuie sa o depun pana la 25.04.2017 si nu stiu exact ce anume se scoate de la baza impozabila.
La sf.lunii martie (pentru luniile februarie si martie) in balanta am urmatoarele:
Venituri din activitatea de baza, venituri din chirii, venituri din vanzarea de active, venituri din despagubiri asigurari , venituri din dif.curs valutar si venituri din dobanzi.
Veniturile din dif.curs valutar si ven.din dobanzi trebuie adaugate la baza de impozitare? Stiu ca cele din despagubiri trebuies scazute.
Din cate am inteles la art.53 din Codul fiscal se scad!
Chiar nu stiu!
Multumesc, astepta raspuns!
- Forum 100% contabilitate - Conta.ro
- 111→ Vede profil: Cami2016
- Regulament