Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
danielaiani - Vede profil - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


danielaiani

Inregistrat la: 06 Nov 2019
Offline Ultimul click: May 06 2020 02:20 PM
-----

Topicele mele

monografie plata tva fiind neplatitor de tva

28 April 2020 - 12:16 PM

buna ziua ,
am o microintreprindere care nu este platitaore de tva , dar pt ca a avut doua achizitii intracomunitare in aceiasi luna de tractoare ,care au depasit 10.000 eur .Am completat declaratia 301 pt a plati tva-UL de 19% la noi in tara ... nu stiu daca TVA-UL il inregistrez in 446 sau 442.03.
va multumesc anticipat

monografie refacturare

07 April 2020 - 08:28 AM

buna ziua ,
am un furnizor X care m-a refacturat pentru servicii de cazare , bilet avion si alte servicii facute de catre un colaborator comun .Toate aceste chetuili sunt aferente societatii noastrea doar ca initial le-au facturat la furnizorul X si ulterior el mi-a trimis facturi de - refacturare servicii-
va rog , cum sa le contabilizez ?
va multumesc

monografie achizitie marfa - factura si DVI

06 November 2019 - 03:38 PM

buna ziua , va rog sa ma ajutati .
Un furnizor din Franta mi-a trimis din Tunisia materie prima pentru confectionat . drept urmare eu am factura din Franta cu pe care o inregistrez in contabilitate si o declar in 390 dar mai am si declaratia vamala cu plata tva -lui afferent marfii care a venit din Tunisia . Intrebarea mea este cand inregistrez declaratia vamala , cum ma inregistrez cu Marfa care a intrat prin vama si pt care am platit tva , ca nu ma pot dubla cu Marfa in contabilitate ???
va multumesc anticipat

Cometa SQL