Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ailioiu - Vede profil - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


ailioiu

Inregistrat la: 31 Aug 2004
Offline Ultimul click: Feb 21 2020 08:39 PM
-----

Topicele mele

Dată curs valutar

16 November 2015 - 09:11 AM

Bună ziua,

La unele încasări în valută, pe extrasul de cont de la Raiffeisen îmi apar două date diferite: "Data tranzacției" și "Data înregistrării".

Care dintre ele trebuie luată în calcul (pentru alegerea cursului valutar la calculul sumei în RON care se trece în RJIP?

Mulțumesc.

VAT number de forma EU276000137

05 November 2015 - 08:43 AM

Bună ziua, am făcut o plată către un site din SUA. Datele furnizorului de pe factură sunt:
ProZ.com
P.O. Box 903
Syracuse New York 13201
United States
+1-315-463-7323
VAT ID (Europe) EU276000137

A se observa codul de TVA de forma EU276000137.

PE site-ul lor scrie că, dacă ai cod TVA valid, se va factura fără TVA, cumpărătorul fiind obligat să plătească TVA-ul (tranzacție intracomunitară). Dacă nu, ei facturează cu tot cu TVA.

De pe site:
"Why does ProZ.com collect VAT? The company is not based in the EU.

Even though ProZ.com is not based in the EU, as a company selling a digital service "consumed" in the EU, ProZ.com is obligated by the EU to collect VAT at the national rate of the consumer, and to remit all VAT collected to a single EU country in a quarterly basis. ProZ.com remits to Germany."

Se oferă și un document prin care se certifică acest fapt.

Întrebarea e: Cum pot înregistra această factură în declarația 390? Pe formular nu există posibilitatea de a lege "EU" la țară.

Mulțumesc.

modificare format facturi

29 October 2015 - 08:39 AM

Bună ziua,

Se poate modifica în cursul anului formatul facturilor emise? Până acum am folosit un șablon Excel, dar vreau să folosesc un program de facturare.

Mulțumesc.

Informații obligatorii și permise pe facturi

08 October 2015 - 08:19 AM

Bună ziua, nu știu unde să întreb, așa că întreb aici.

Sunt PFA, neplătitor de TVA.
Am un "CUI" (fără RO) pe care îl folosesc pe facturile către clienți din România
și un "VAT nr." (cod fiscal 153^1) pentru prestări intracomunitare, pe care îl folosesc la facturile către clienții din UE.
(le numesc așa pentru a le deosebi)

Am testat mai multe programe de facturare, majoritatea oferă posibilitatea ca pe factură să apară AMBELE CODURI: și "CUI" și "VAT nr.".

Întrebarea este: E corectă această factură din punct de vedere al Codului Fiscal și altor legi relevante? Știu că există elemente care trebuie trecute obligatoriu pe facturi și știu că, în principiu, poți scrie și alte lucruri, la libera inspirație, dar în acest caz, fiind vorba de identificatorul entității comerciale...

Mulțumesc.

prestari servicii intracomunitare

09 December 2009 - 05:45 PM

Salutare,

Va rog sa ma lamuriti si pe mine cu privire la mofdificarile legislatiei in ceea ce priveste TVA-ul pentru prestari/livrari intracomunitare

Avem asa:

- PFA neplatitor de TVA
- prestare de servicii intracomunitar
- factura a fost emisa in EUR, fara TVA, cu mentiunea SDDD (fara vreo traducere a acestui acronim in engleza)
- cifra de afaceri (total incasari) pe 2009 mai mare de 10000 EUR si mai mica de 35000 EUR

Intrebari:
- prestarea intracomunitara trebuia sa fie precedata de vreo actiune din partea mea (declaratii, etc)?
- depasirea valorii de 10000 EUR cifra de afaceri cumulata cu prestarea intracomunitara imi modifica cumva statutul de neplatitor de TVA?
- depasirea valorii de 10000 EUR cifra de afaceri cumulata cu prestarea intracomunitara implica ceva actiuni din partea mea (declaratii, etc)?
- in cazul in care prestarea ar fi fost facuta catre un client extracomunitar este vreo diferenta?

Sunt numai ochi si urechi.
Multumesc.

nimeni?

Reformulez intrebarea:

Un PFA neplatitor de TVA (neinregistrat in scopuri de TVA) este obligat sa se inregistreze in scopuri de TVA daca preseteaza servicii:
- pentru un client din afara RO, in UE?
- pentru un client din afara UE?

Serviciile sunt traduceri/proofreading/verificare termninologie

Multumesc anticipat.

Cometa SQL