- Forum 100% contabilitate - Conta.ro
- → Ranettius's Content
Ranettius's Content
There have been 74 items by Ranettius (Search limited from 25-November 07)
By content type
See this member's
#240600 CALCUL IMPOZIT DECL.100 PT TRIMESTRU I -2011
Postat de Ranettius on 21 April 2011 - 08:16 AM in Arhiva
De aceea am intrebat si aici.. Recunosc ca nu sunt contabil, ajut insa pe cineva care tine contabilitatea la o mica firmulita sa faca declaratiile. De aceea nu sunt la curent cu toate modificarile (ca sa nu zic amrambureala asta legislativa) si de aceea postez din cand in cand, cand nu sunt lamurit de firul discutiilor care se poarta.
Deci, Dana42, multumesc inca o data.
Si, sa nu uit, Paste Fericit!
#240595 CALCUL IMPOZIT DECL.100 PT TRIMESTRU I -2011
Postat de Ranettius on 20 April 2011 - 11:02 PM in Arhiva
Firma a avut pierdere fiscala in "anul 2-2010" adica trim 4. Acum iar, pe primele 3 luni are pierdere. Cum inteleg ca sistemul platilor anticipate se aplica doar pt banci, depun d100 cu 0 sau nu?
Multumesc.
#238578 decl. 101 / depunere 2011
Postat de Ranettius on 24 February 2011 - 11:52 PM in Arhiva
@Dana42: nu tin eu contabilitatea la aceasta firma, fac doar declaratiile cu sumele care mi se dau. Nu stiu sa se fi facut vreo operatiune economica sau altceva anul trecut. Stiu ca s-a depus o declaratie ca nu a avut firma nicio activitate (de fapt cred, n-am intrebat, stiu ca pentru 2009 am facut-o eu - da, firma e mai veche insa nu se doreste radierea ei).
Doar s-a platit impozitul minim in primele 3 trimestre anul trecut.
Multumesc de ajutor.
#238545 decl. 101 / depunere 2011
Postat de Ranettius on 24 February 2011 - 05:48 PM in Arhiva
Citeaza
S-a declarat si platit in lunile 03, 06 si 09 impozitul minim de 550 lei, deci in total 1650.
- D101 pentru perioada 01/01-30/09 - completez doar la cap.C rd.2 "impozit minim" 1650, la rd.3 "impozit pe profit datorat" 1650 (vad ca il completeaza automat) si la rd. 5 "impozit pe profit declarat pentru anul de raportare prin formular 100" 1650??? (in acest caz la rd.6 si rd.7 nu apare nimic)
- D101 pentru perioada 30/09-31/12 - totul pe zero?
Multumesc mult pentru eventualele raspunsuri...
Apreciez un raspuns. Multumesc.
#235792 decl. 101 / depunere 2011
Postat de Ranettius on 21 January 2011 - 03:27 PM in Arhiva
Este vorba de o firma platitoare de impozit profit pe intreg anul 2010m care insa nu a avut deloc activitate. Nu are niciun angajat, e doar platitoare TVA trimestrial.
S-a declarat si platit in lunile 03, 06 si 09 impozitul minim de 550 lei, deci in total 1650.
Inteleg ca trebuie sa depun (nu neaparat cu termen 25 ian insa se doreste depunerea tuturor actelor odata):
- declaratie ca nu a fost activitate pe intreg anul 2010 (tine loc de bilant?)
- declaratie ca cifra de afaceri a fost zero si ramanerea pe TVA trimestrial
- NU depun D100
- depun D300 cu zero pe trim IV
- depun D101 pentru perioada 01/01-30/09 si completez doar la cap.C rd.2 "impozit minim" 1650, la rd.3 "impozit pe profit datorat" 1650 si la rd. 5 "impozit pe profit declarat pentru anul de raportare prin formular 100" 1650??? (in acest caz la rd.6 si rd.7 nu apare nimic)
- depun D101 pentru perioada 30/09-31/12 si ce mai completez acolo? las totul pe zero?
Multumesc mult pentru eventualele raspunsuri...
#227440 declaratie 205 - topic 2009 si 2010
Postat de Ranettius on 28 June 2010 - 02:41 PM in Arhiva
E corect? Multumesc
#227320 declaratie 205 - topic 2009 si 2010
Postat de Ranettius on 25 June 2010 - 03:18 PM in Arhiva
Pentru anul 2004 s-au constituit dividende in suma de 40125,62 lei. Ele au fost aprobate in 2005 prin sedinta de aprobare bilant pe 2004. Impozitul pe dividende in suma de 4013 lei s-a platit in 27.12.2005.
Deci dividende nete = 40125,62-4013=36112,62 lei.
Deci suma de 36112,62 lei trebuie platita catre asociat.
Din 36112,62 lei in cursul anului 2009 s-a platit suma de 9400 lei catre asociat.
Declaratia 205 o fac aferenta anului 2009. Insa ce trec in ea la baza de impozitare si la impozit (tinand seama si ca impozitul era in 2005 de 10%)?
Multumesc
#226094 decl. 100 - anul 2010
Postat de Ranettius on 21 May 2010 - 10:15 AM in Arhiva
O firma infiintata in 2008, care nu a avut insa activitate inca de la infiintare (dar nu vrea sa o inchida) si s-a declarat in 010 ca platitor de accize. Pana acum delara lunar in formularul de accize cu 0 la pozitia "accize pentru alte produse". Odata cu noul program si formular al d100, nu mai regasesteaceasta pozitie, iar de la Adm Fin i s-a spus contabilei ca nu trebuie sa listeze toate obligatiile din declaratia de accize cu valoare 0 (ca ies cate 2-4 pagini) si, daca nu se mai regaseste in lista, nu mai depune declaratia.
Ideea e ca firma oricum nu are activitate, insa ce se poate face? Nu se mai depune declaratia sau ce ar trebui completat?
Multumesc
#220270 Declaratia 392A si Declaratia 392B
Postat de Ranettius on 24 February 2010 - 09:24 PM in Arhiva
Firma platotoare de TVA, CA,10000eur, a facut o achizitie interna cu taxare inversa. Am inteles ca aceasta operatiune se scrie si in jurnalul de vanzari si atunci se inregistreaza in 392A sau nu?
Multumesc.
#161609 Declaratii fiscale
Postat de Ranettius on 06 February 2008 - 10:57 AM in Arhiva
Bunica-mea tine contab la 2 firmulite mici si eu ii fac pe calculator declaratiile.
Are asa:
FIRMA 1 - Microintreprindere cu 1 salariat si platotoare de TVA, asta mai are cate ceva activitate.
Am facut decl in ian 100,300, 394, decl cifra afaceri<100.000 eur, decl la AFM si restul de sanatate, somaj, itm, pensii.
Mai depun 010? Si daca da, cu ce modif? Iar decl 100, 300, si plata la buget de stat, impozit venit raman tot trimestriale?
FIRMA 2 - IMM cu impozit pe profit, TVA, accize, fara niciun angajat (nu are trecut in 010 nimic de salariat), nu a avut deloc activitate in 2007
Am facut in ian 100,300,101,120 (toate pr programul vechi si goake, ca programul nu ia "0"), declaratie CA, decl bilant ca n-a avut activitate.
Mai depun 010? Si daca da, cu ce modif? S-a modificat perioada fiscala (pana acum la trimestru bagam si imp profit 0 in decl 100) de la trimestru la luna? Imp profit ramane tot la trimestru?
Mai am de depus in feb acum pentru FIRMA 1 decl 392 si fisele fiscale.
Mai e ceva de care nu stiu?
Multumesc din suflet.
#130158 Deducere TVA leasing
Postat de Ranettius on 02 May 2007 - 04:37 PM in Arhiva
De ce intreb. Ce am gasit in codul fiscal
Legea 343/2006 de modificare a Legii 571/2003 – Codul Fiscal
8. Articolul 128 (CAP. IV - Operatiuni impozabile - Livrarea de bunuri) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 128. - Livrarea de bunuri
(1) Este considerata livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de bunuri ca si un proprietar.
(2) Se considera ca o persoana impozabila, care actioneaza in nume propriu, dar in contul altei persoane, in calitate de intermediar, intr-o livrare de bunuri, a achizitionat si livrat bunurile respective ea insasi, in conditiile stabilite prin norme.
(3) Urmatoarele operatiuni sunt considerate, de asemenea, livrari de bunuri, in sensul alin. (1):
a) predarea efectiva a bunurilor catre o alta persoana, ca urmare a unui contract care prevede ca plata se efectueaza in rate sau a oricarui alt tip de contract care prevede ca proprietatea este atribuita cel mai tarziu in momentul platii ultimei sume scadente, cu exceptia contractelor de leasing;
b) transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, in urma executarii silite;
c) trecerea in domeniul public a unor bunuri din patrimoniul persoanelor impozabile, in conditiile prevazute de legislatia referitoare la proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, in schimbul unei despagubiri.
Multumesc
#129626 Reevaluare si plata impozit?
Postat de Ranettius on 24 April 2007 - 07:10 PM in Arhiva
Am o intrebare urgenta. In urma reevaluarii unui contract de leasing financiar pt o masina, reevaluare necesara pt bilant, s-a constatat ca apar venituri. Aceste venituri trebuiau impozitate si platit impozit prin declaratia 100 din luna ianuarie 2007?
Daca da, pot face acum rectificativa la decl 100 din luna ian 2007?
Multumesc.
#129597 Leasing financiar
Postat de Ranettius on 24 April 2007 - 03:10 PM in Arhiva
Multumesc.
#129481 Leasing financiar
Postat de Ranettius on 23 April 2007 - 01:39 PM in Arhiva
Am un leasing la o masina incheiat in euro. Cum inregistrez exact diferentele de curs valutar (in ce conturi).
Daca se poate sa imi raspunda cineva cu operatiile contabile ce trebuie facute as fi recunoscator...
#125970 Vector fiscal
Postat de Ranettius on 20 March 2007 - 08:40 PM in Arhiva
1. La o micro care e din 2003 platitor de taxe si imp pe salarii si din 2005 pe tva, la noul 010, care sunt termenele de luare in evidenta care trebuiesc trecute? Ca am inteles ca se completeaza iar cu toate datele din vectorul vechi. De ex, la rubrica de imp pe salariu (trimestrial) trec luat in evidenta cu data de 1 ian 2007 sau de cand era firma? Si la imp pe venituri, care a ramas la trimestru, trac luat in evidenta tot cu data veche sau cu 1 ian 07?
2. LA o firma noua din 2006, fara activitate pana acum, are doar in vectorul fiscal TVA si accize, fara salarii. Mai trebuie sa completez noul 010 tot cu datele vechi sau nu mai trebuie 010?
Multumesc
#120989 Contributii Salarii comunicate de ANAF Arges
Postat de Ranettius on 15 February 2007 - 11:28 AM in Arhiva
1. CAS angajator: 19.5%
2. CAS angajat: 9.5%
3. Contributia Concedii, indemnizatii: 0.85%
4. Contributia accidente munca: fct. de CAEN
5. SOMAJ angajator: 2%
6. SOMAJ angajat: 1%
7. Contributia fond salarii: 0.25%
8. SANATATE angajator: 6%
9. SANATATE angajat: 6.5%
10. Contributia ITM 0.75% sau 0.25%
Corectati-ma daca gresesc!
- Forum 100% contabilitate - Conta.ro
- 111→ Ranettius's Content
- Regulament