- Forum 100% contabilitate - Conta.ro
- → Gabriela Giurca's Content
Gabriela Giurca's Content
There have been 57 items by Gabriela Giurca (Search limited from 24-November 07)
By content type
See this member's
#180647 Fond mediu - AMBALAJE
Postat de Gabriela Giurca on 18 August 2008 - 11:01 AM in Arhiva
Daca este cineva in tema , va rog sa ma ajutati! Multumesc!
#136127 Declaratia 394
Postat de Gabriela Giurca on 04 July 2007 - 03:24 PM in Arhiva
-se trec numai tranzactii interne :achizitii,livrari
-se trec cumulat rulajele pe fiecare client/furnizor, pe 6 luni
-se trec numai sumele cuprinse in facturi primite sau emise (fara bonuri fiscale)
-se trec numai facturile primite/emise de la/catre persoane juridice inregistrate in scopuri de tva( nimic de la /catre persoane fizice sau neplatitori)
-nu se trec autofacturi sau taxari inverse
Ce parere aveti?Cum v-ati gandit sa verificati?
Multumesc si spor la lucru!
#127088 T.V.A . DEDUCTIBIL ?
Postat de Gabriela Giurca on 29 March 2007 - 03:19 PM in Arhiva
#125173 import servicii din afara UE
Postat de Gabriela Giurca on 13 March 2007 - 04:42 PM in Arhiva
sdnr, la Mar 13 2007, 04:32 PM, a spus:
Vezi speta de aici http://www.conta.ro/forum/index.php?s=&...st&p=124649
Trebuie doar sa inlocuiesti serviciile de la art. 133, alin (2), lit. g) pct. 12 cu cele de la pct. 5 si anume "serviciile consultantilor, inginerilor, juristilor și avocaților, contabililor și experților contabili, ale birourilor de studii și alte servicii similare;"
In concluzie, beneficiarul este obligat la plata TVA, de aceea a si fost serviciul facturat fara TVA.
Si da, vei aplica taxarea inversa.
Nu se mai face autofactura ca pana acum.
Multumesc din suflet ! Am citit 3 ore si eram mai "dizzy" decat la inceput!
#125158 import servicii din afara UE
Postat de Gabriela Giurca on 13 March 2007 - 03:51 PM in Arhiva
Am un furnizor care imi presteaza servicii de consultanta.Furnizorul este o firma din USA.Serviciile mi le presteaza in Romania si in UE.Imi factureaza lunar serviciile,fara tva. Ce trebuie sa fac eu lunar privitor la tva : taxare inversa ? autofactura ?
Multumesc anticipat !
#125153 Tva despagubiri asigurari
Postat de Gabriela Giurca on 13 March 2007 - 03:25 PM in Arhiva
Daca la factura de reparatii nu ai dedus,nici nu colectezi la incasare. Parerea mea...
#122558 extras din situatiile financiare
Postat de Gabriela Giurca on 23 February 2007 - 05:40 PM in Arhiva
#122520 extras din situatiile financiare
Postat de Gabriela Giurca on 23 February 2007 - 03:43 PM in Arhiva
cristibotze, la Feb 22 2007, 12:02 PM, a spus:
...http://www.onrc.ro/formulare/principale/extras_bilant.pdf,
Chiar trebuie indiferent de CA ?Eu am niste societati cu CA 0 !!!Stiam ca se face pt cele care aveau obligatia publicarii ( CA > 10.000.000 ron).
#122519 Urgent! Declaratie fnuass
Postat de Gabriela Giurca on 23 February 2007 - 03:39 PM in Arhiva
ngr, la Feb 22 2007, 12:47 PM, a spus:
Asa am si facut ,le-a depus colega mea la un baiat dragut! Dar ce voi face lunile urmatoare ?Ca sunt mai multe "acrituri "pe la institutiile astea!
#122085 Registrul de arhiva
Postat de Gabriela Giurca on 21 February 2007 - 02:11 PM in Arhiva
Are cineva organizata arhiva conform Legii 16/1996 ,completata conform "uzantei nationale"prin OUG 39/2006 ?
Nu sunt amenzi decat "intre 1.000 - 25.000 RON". Dupa ce o cititi , poate o comentam putin !
Stiu ca intr-o companie serioasa ar trebui sa se ocupe de asta cineva anume,dar mai stiu ca in majoritatea firmelor va fi "tot problema contabilitatii"
#122026 Declaratia 100 - depunere trimestriala
Postat de Gabriela Giurca on 21 February 2007 - 11:15 AM in Arhiva
Am devenit "sclavii " declaratiilor si noi le vrem,chiar inainte sa le vrea ei...
#121875 decont 300
Postat de Gabriela Giurca on 20 February 2007 - 04:40 PM in Arhiva
Doina P, la Feb 20 2007, 01:23 PM, a spus:
Pt. 1
Am incercat exact cum ai spus tu 3+13,dar nu-mi da rezultatul bun ,ramane de plata TVA,ceeace nu este bine.(4426-4427=0)
Asa ca am ales 3+18 .
La 2 nu am facut pt.ca nu am cazul (norocul meu)
Ma gandesc de ce nu ti-a iesit... Pentru ca vezi tu , rd.18 este pentru achizitii in interiorul tarii.Daca este comert intracomunitar ,ma gandesc ca ar trbui 3+13.Mie mi-a iesit asa ,cu 3+13.
Nu zic ca este ca mine,dar daca declaram si intrastat,ma gandesc ca ar trebui sa se "pupe"datele...Eu stiu...Poate ne mai ajuta si altii !
#121874 deductibilitate chelt.
Postat de Gabriela Giurca on 20 February 2007 - 04:30 PM in Arhiva
ALUPEI OTILIA, la Feb 20 2007, 12:57 PM, a spus:
pai, ca directori, tocmai asta au de facut, managementul firmei !!! asta inseamna ca se suprapun atributiile din fisa postului cu cele din contract , pt. D-zeu !! sincer, la logica si la bunul simt, nu vad cum ar putea fi legal un astfel de contract (nu am studii de drept, am doar niste notiuni elementare), insa din pacate, nu intotdeauna legea are la baza aceste 2 elemente... eu zic ca e un conflict de interese aici.
dpv fiscal, situatia arata ca o repartizare de dividende in avans ( ceea ce e chiar penal ) si fara plata impozitelor aferente, mai ales daca firma e platitoare de impoz. pe profit (ceea ce e tot penal fiind vb de evaziune fiscala cu buna-stiinta) .
parerea mea ...
Otilia,multumesc mult pentru opinie ! Sa stii ca dpv juridic este chiar OK,nu exista nimic care sa interzica.Este un contract de vointa a partilor,bla,bla.
Dpv.contabil ar fi ok,dar fiscal sunt total de acord cu tine.A fost si punctul meu de vedere... Patronii au fost consiliati ( ca intotdeauna) de "casa de avocatura",care si-a asumat raspunderea pt.legalitate ( ei merg de regula pe principiul "unde legea nu interzice,care v'azica e voie").Sunt de acord cu asta,dar fiscal as fi facut cum stiu eu si le-am spus-o( chiar au fost de acord,ideea nu era de eludare a impozitelor,pentru ca sunt dintre cei care chiar platesc intocmai si la timp,scopul este de alta natura).Nu voiam sa gresesc,interpretand prea "habotnic"
Multumesc mult!
#121864 Urgent! Declaratie fnuass
Postat de Gabriela Giurca on 20 February 2007 - 03:26 PM in Arhiva
Nu am cazuri de concedii ,am scos doar anexa 1 si nu mi-au primit declaratia ca nu am anexa 2.Ne-am holbat in program,dar nu stim cum s-o scoatem cu 0.
Stie cineva ?Pls !!!
#121837 Decont TVA 2007
Postat de Gabriela Giurca on 20 February 2007 - 01:13 PM in Arhiva
ina_cont, la Feb 3 2007, 04:00 PM, a spus:
De ce procedati asa ? Conf.CF art.156(decontul de taxa),pct 3,se spune clar ca datele incorecte din decont,se corecteaza prin inscrierea la regularizari.Faza cu cererea la finante si prezentarea cu tone de documente,se refera la altceva ( legat de art 147),daca nu sunt indeplinite conditiile cerute pentru deducerea taxei,iar aceste conditii se indeplinesc ulterior si vrei sa deduci taxa.Dar si atunci daca chestia asta se intampla la mai mult de 3 ani de la faptul generator...
Iar faza cu "indreptarea erorilor materiale" se refera la erori in completarea documentelor de plata( omf 2089/2006) si nu la regularizari de sume din decontul de tva.De ce va complicati?
#121778 decont 300
Postat de Gabriela Giurca on 20 February 2007 - 10:19 AM in Arhiva
Doina P, la Feb 19 2007, 07:14 PM, a spus:
Problema e ca trebuie sa facem in asa fel ca in decont sa apara 4426 si 4427
Daca ma poate ajuta cinva...
1.unde trec achzitie de marfa din UE pe care o vand in Romania(taxare inversa,ambele firme cu cod de TVA) intrastat
2. unde trec achizitia pt.nevoi proprii (materiale) ambele firme platitoare de TVA cea din RO nu da intrastat (tot taxare inversa)
Pt.punctul 1. treci la randul 13( pt.4426) si la rd.3(pt.4427)
pt.punctul 2.treci la rd.14( 4426) si tot rd.3 (4427)
#121631 decont 300
Postat de Gabriela Giurca on 19 February 2007 - 04:56 PM in Arhiva
- tva pt facturi interne constructii-montaj(taxare inversa) la care randuri se trec 4 si 15( art.160CF) sau in alt loc?
- dar achizitiile intracomunitare care nu se declara intrastat( marfuri care au fost in antrepozite).Dupa instructiuni ar fi la rd.4 si 15
- dar tva import servicii? rd.4 si 15 ?
Nu stiu daca am inteles bine...
Daca sunt unii mai lamuriti,poate ne luminati si pe noi...
Cu multumiri
#121604 deductibilitate chelt.
Postat de Gabriela Giurca on 19 February 2007 - 01:54 PM in Arhiva
SRL , 2 asociati 50% fiecare , salariati in firma cu contracte individuale de munca ca : director general si respectiv director executiv.
In acelasi timp , pastrand calitatea de salariati si functiile respective,incheie amandoi contracte de administrare(management )cu propria firma,stabilesc o suma anuala de cca 85.000 e pentru aceste servicii. Dpv.juridic este ok.Ma intreb daca dpv fiscal sunt ok cheltuielile ( salarii + administrare).Voi ce credeti?
#121215 tva imprt ( achizitie intracomunitara)
Postat de Gabriela Giurca on 16 February 2007 - 12:45 PM in Arhiva
MihaelaMM, la Feb 8 2007, 06:17 PM, a spus:
Firma de transport marfa din RO, presteaza servicii transport intracomunitar, client din RO deci factura cu TVA.
Art. 134.1 din CF zice ca faptul generator intervine la (..) data prestarii serviciilor.
Art. 134.2 din CF zice ca exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator.
Ce curs valutar se ia in calcul pentru stabilirea bazei de impozitare la emiterea facturii aferente prestatiei ( factura se emite dupa finalizarea transportului si descarcarea marfii la beneficiar ) ?
1. cv din data incarcarii ?
2. cv din data descarcarii ?
3. cv din data emiterii facturii ?
Si eu m-am chinuit o vreme cu aceste intebari.Pe scurt, data exigibilitatii este intotdeauna data facturii ( indiferent daca livrarea sau prestarea sunt anterioare sau ulterioare datei de facturare).Deci se foloseste cursul din data facturii.Atentie factura trebuie sa fie datata cel mai tarziu in a 15 zi din luna urmatoare livrarii.Daca nu ,faci autofactura.Vezi si OMF 35/2007 despre formularul 300,unde sunt si exemple clare.
#116328 CA pt decont TVA lunar 2007
Postat de Gabriela Giurca on 16 January 2007 - 12:54 PM in Arhiva
Fisiere atasate
- declaratie_cifra_afacer.doc 20.5K 388 downloads
#115208 Inregistrare factura achizitie intracomunitara
Postat de Gabriela Giurca on 10 January 2007 - 05:44 PM in Arhiva
1.Pt importul de bunuri,cursul valutar se stabileste conform prevederilor comunitare care reglementeaza calculul valorii in vama( daca stie cineva aceste prevederi sa ne spuna si noua unde le gasim,cu multumiri)
2.cursul BNR sau al bancii se foloseste pentru alte operatiuni decat importul ( vezi servicii diverse:consultanta,marketing si cate or mai fi)
#115202 spetza legata de tva !
Postat de Gabriela Giurca on 10 January 2007 - 05:36 PM in Arhiva
inregistrezi pe ianuarie, 4426=4427.Atentie ,dreptul la deducerea tva ti-l da totusi existenta DVI-ului
#96405 Declaratie Cass
Postat de Gabriela Giurca on 07 August 2006 - 09:37 AM in Arhiva
asa procedez si eu , dar ma "fulgerase " ideea ca ar trebui declarata suma integrala la CNass.Oricum, intre timp am sunat la ei si mi-au zis ca in mod corect la ei ar trebui declarata toata suma, dar nu este grasit nici cum facem noi.Ideea este ca pe ei ii intereseaza lista nominala, nu inregistreaza sumele de plata si nici nu le urmaresc .Daca ne gandim, le declaram pe 100,iar urmarirea incasarii o fac cei de la AF.
#96258 Declaratie Cass
Postat de Gabriela Giurca on 04 August 2006 - 03:29 PM in Arhiva
- se trec pe fiecare declaratie sumele defalcate
sau
- pe declaratia de la Casa Nationala se trece suma total ( 7% si 6.5% calculat la fondul total de salarii),iar la OPSNAJ numai sumele aferente celor asigurati la OPSNAJ ?
Voi cum procedati?
Multumesc anticipat!
#82660 probleme stagiari an 1
Postat de Gabriela Giurca on 08 May 2006 - 01:14 PM in Arhiva
- Forum 100% contabilitate - Conta.ro
- 111→ Gabriela Giurca's Content
- Regulament