#121
Postat 23 October 2011 - 11:12 PM
#122
Postat 24 October 2011 - 05:52 AM
contractul de prestari servicii este incheiat cu firma din UE
si deci cum tai factura:
prestarea pentru magazinele de pe teritoriul Romaniei cu tva sau fara
#123
Postat 24 October 2011 - 07:35 AM
Nu declari in 390 .
Aceasta postare a fost editata de gramaco: 24 October 2011 - 07:36 AM
#124
Postat 24 October 2011 - 11:47 AM
cu toate ca sunt diferite pareri
am trimis o adresa la finante Bts si mi/a raspuns ca factura se taie fara tva
am trimis o adresa la finabte Sv si mi/a raspuns ca factura se taie cu tva
societatea mea este pe Sv
nu mai stiu cum sa fac cred ca o iau de buna cea de pe Sv
o zi buna
#125
Postat 24 October 2011 - 02:52 PM
#126
Postat 25 October 2011 - 11:11 AM
intrebare: factura o fac cu taxare inversa sau cu tva? si daca da trebuie sa inregistrez firma la tva lunar? eu fiind la tva trimestrial acum.
#127
Postat 26 October 2011 - 11:34 AM
Am un scenariu mai complicat dpdv contabil si am nevoie de un sfat. Firma inregistrata in Romania in scopuri TVA inclusiv ROI. Firma vinde online in toata Comunitatea Europeana. In unele cazuri firma din RO nu are in stoc toate produsele pe care le vinde. Aici intervine firma mama din USA. Clientul vine pe site si cumpara de la firma din RO. Plateste produsul cu TVA 24% aferent Romaniei. Eu neavand produsul pe stoc il trimit din USA. Clientul cand intra in posesie TVA-ul e deja preplatit la UPS de catre cei din USA, pentru a nu pune clientul in situatia de a plati de 2 ori TVA. Se creaza un triunghi. Clientul plateste la mine, eu la USA si USA livreaza direct la client. Cum se procedeaza dpdv contabil in acest caz?
#128
Postat 26 October 2011 - 12:53 PM
elmacountoffice, la 25 October 2011 - 11:11 AM, a spus:
intrebare: factura o fac cu taxare inversa sau cu tva? si daca da trebuie sa inregistrez firma la tva lunar? eu fiind la tva trimestrial acum.
daca firma din PL va da un cod valid de TVA , facturati serviciile fara TVA ( neimpozabil in RO) pt ca locul prestarii serviciului dpdv al TVA este condiderat in PL ( vezi art 133 alin 2 CF ) si le declarati in 390. Regimul de TVA nu se modifica in urma prestarii serviciului intracomunitar .
Daca nu va da cod valid TVA , locul prestarii e in RO si facturati cu TVA de 24% , serviciul nu va fi declarat in 390.
#129
Postat 27 October 2011 - 11:27 AM
am urmatorea speta: firma din romania inregistrata in ROI achizitioneaza licenta antivirus din Olanda cod valid de tva , factura in lei fara tva.
Se declara in 390 la achizitii servicii? sau cum ar fi corect?
#130
Postat 27 October 2011 - 01:12 PM
anita.t, la 27 October 2011 - 11:27 AM, a spus:
am urmatorea speta: firma din romania inregistrata in ROI achizitioneaza licenta antivirus din Olanda cod valid de tva , factura in lei fara tva.
Se declara in 390 la achizitii servicii? sau cum ar fi corect?
achizitii servicii si declarare in 390 .( aplicati aici taxarea inversa ).
#131
Postat 27 October 2011 - 02:14 PM
#132
Postat 02 November 2011 - 10:03 AM
#133
Postat 02 November 2011 - 07:17 PM
ada depunerii decontului de tva el ramanand tot la trim in situatia ca declara trimestrial.
#134
Postat 03 November 2011 - 10:18 PM
Operatiunea nu se declara in 390.
#135
Postat 04 November 2011 - 11:24 AM
#136
Postat 04 November 2011 - 03:02 PM
#137
Postat 21 November 2011 - 11:07 AM
Am nevoie de o lamurile. Am o firma care are care presteaza servicii catre alte firme una din uniune si una din afara uniuni.Serviciul este videochat . Factura ctre firma din Uniune o fac cu TVA sau fara. Trebuie sa obtin un cod valid de TVA de la firma din UE banuiesc. Factura catre firma din afara uniuni o fac cu TVA?
#138
Postat 24 November 2011 - 02:53 PM
Societate din Romania platitoare de TVA dar NU este intregistrata in registrul operatorilor intracomunitari.
Se defecteaza o masina in Ungaria. Se opreste la service si se repara. Service-ul din Ungaria factureaza piese si manopera fara TVA, data facturii 28.10.2011. Service-ul are cod valid TVA (verificat VIES).
Autoturismul era plecat cu alte scopuri in afara tarii, nu pentru relatii comerciale in UE.
Cum se trateaza dpdv TVA? Dar 300, 390?
Multumesc pentru ajutor
#139
Postat 24 November 2011 - 03:24 PM
Intre timp am gasit asta:
"Circulara cu privire la Registrul operatorilor intracomunitari"
http://www.mfinante....?pagina=infotva
Eu inteleg ca ar trebui sa prind factura normal in 300 (rd.7,7.1,7.1.1, respectiv 19, 19.1,19.1.1) si sa fac 390.
Ce se intimpla totusi cu TVA-ul? E eroarea firmei din Ungaria si trebuie sa-si rezolve ei problema pt ca nu au verificat valabilitatea codului TVA?
#140
Postat 25 November 2011 - 08:42 PM
cristib, la 24 November 2011 - 03:24 PM, a spus:
Intre timp am gasit asta:
"Circulara cu privire la Registrul operatorilor intracomunitari"
http://www.mfinante....?pagina=infotva
Eu inteleg ca ar trebui sa prind factura normal in 300 (rd.7,7.1,7.1.1, respectiv 19, 19.1,19.1.1) si sa fac 390.
Ce se intimpla totusi cu TVA-ul? E eroarea firmei din Ungaria si trebuie sa-si rezolve ei problema pt ca nu au verificat valabilitatea codului TVA?
Similar Topics
1 useri citesc topicul
0 membri, 1 vizitatori, 0 utilizatori anonimi