#11
Postat 21 February 2007 - 12:39 AM
#12
Postat 21 February 2007 - 06:52 PM
"Limbaj.
Nu se admite folosirea limbajului vulgar, obscen, sau ironic-ofensator.
Nu este permis atacul la persoana .
Nu se admite nici un fel de comportament rasist, extremist sau discriminator in ceea ce priveste religia, sexul sau convingerile politice.
Va rugam sa respectati regulile gramaticale.
Nu postati mesaje scrise integral cu litere mari, bold, italic sau underline.
Nu folositi un limbaj de tip chat (sh, tz, k daka, k, lol etc.) sau posturi monosilabice de genul "- cool!", "- beton!", "- de acord!", etc.. "
Aceasta postare a fost editata de madalinab: 16 October 2009 - 11:27 PM
Find a way to give a little love every day!
#13
Postat 22 February 2007 - 09:41 AM
#14
Postat 22 February 2007 - 09:53 AM
Aceasta postare a fost editata de madalinab: 16 October 2009 - 10:57 PM
#15
Postat 22 February 2007 - 10:51 AM
#16
Postat 23 February 2007 - 04:35 PM
Daca furnizorul nu este platitor de TVA, el nu factureaza cu TVA, si nici nu se face taxare inversa, fiind un serviciu pentru care locul prestarii este in afara Romaniei.
#17
Postat 09 March 2007 - 01:25 PM
S-a postat ghidul cu o pagina inainte, cautati-l acolo...
Sau intrati pe siteul MF la urmatoarea adresa: http://www.mfinante....e/GhidTVA_I.pdf
Sau cautati pe Google "Ghid TVA"...
Dar nu mai tot cereti pe mail cand ghidul e in fata voastra!
#18
Postat 22 April 2007 - 01:49 PM
#19
Postat 14 June 2007 - 08:31 AM
Daca cineva ma poate ajuta cu o problema: Am achizitii intracomunitare , evident fac 4426=4427 cu sa zicem suma X
In cursul aceleiasi luni primesc un credit note de la acelasi furnizor intracomunitar si evident il inregistrez.
Dupa aceasta intregistrare pentru declaratia 390 Vies baza cumararilor de la furnizor *19% nu se mai pupa cu tva-ul din aic. Deci declaratia este considerata incorecta.
Intrebarea este odata cu credit note-ul trebuie facuta si stornarea de tva? Deoarece acesta nu influenteaza suma tva de plata..., daca aveti vreo idee va multumesc mult si poate si o reverire la o reglementare (ar fi perfect).
Va multumec mult
#20
Postat 13 July 2007 - 11:42 AM
am o factura din germania de achizitie si la tva scrie 0. ce fac in cazul asta? cum o introduc?
as vrea si eu ghidul de tva daca il are cineva. (jully_hy@YAHOO.COM)
multumesc!
#21
Postat 13 July 2007 - 12:31 PM
Aplici la valoarea facturii 19%
ex valoare 10000 euro curs 3,1
valoare lei 10000*3,1= 31000 lei
19% din valoare =5890 lei
faci inregistrarea 4426 la 4427 cu 5890
Treci factura numai in jurnal cumparari functie de tip achizitie vezi coloanele de la 17 la 24
Aceasta postare a fost editata de madalinab: 16 October 2009 - 11:29 PM
#22
Postat 19 July 2007 - 09:59 AM
Am achizitionat un teren , factura este cu taxare inversa am inregistrarea 4426=4427 unde trec suma in decontul de TVA????
La ce rand???
O trec si la 4426 si la 4427???
Multumesc
#23
Postat 19 July 2007 - 02:08 PM
#24
Postat 13 September 2007 - 04:48 PM
http://www.mfinante....e/GhidTVA_I.pdf
Aceasta postare a fost editata de madalinab: 16 October 2009 - 11:30 PM
#25
Postat 18 September 2007 - 09:14 AM
am o factura emisa de firma din Germania platitoare de tva (achizitie masina).
stiu ca inregistrez in contabilitate ca taxare inversa (4426=4427) dar nu stiu unde trebuie inregistrata aceasta factura in decontul de tva (ce rand??)
daca ma puteti ajuta, va rog sa-mi raspundeti cat mai repede!
va multumesc
#26
Postat 18 September 2007 - 12:13 PM
14 si 14.1
#27
Postat 23 September 2007 - 11:38 AM
voi cum procedati ca sa inregistrati in conta o factura de achizitii intracomunitare care e emisa intr-o luna si se receptioneaza in alta?
Conform exemplelor, daca factura a fost emisa in 25.08, iar marfa ajunge la mine in 04.09, ar trebui sa imi evidentiez in conta 4426=4427 curs BNR la data facturii*val factura in luna 08. Dar ca sa-mi apara in jurnal, eu trebuie sa inregistrez cumva baza. Atata timp cat nu am receptie singura varianta ar fi sa intregistrez 357' marfuri la terti'=401.
Multumesc pentru implicare si o zi buna,
#28
Postat 24 September 2007 - 08:11 PM
Trebuie sa declar si D390 si D300 pentru aceasta achizitie?Multumesc
Aceasta postare a fost editata de madalinab: 16 October 2009 - 11:31 PM
#29
Postat 25 September 2007 - 08:48 AM
Inregistrarea ta trebuie sa fie in lei(iei cursul euro - bnr); daca apar diferente de curs fata de plata facturii le inregistrezi separat asa incat sa se inchida datoria pe fz.
Inregistrarile contabile sunt corecte cu mentiunea ca poti folosi 4012 - Fz externi.
Daca factura este datata in una din lunile trimestrului curent o vei declara atat in decontul lunii septembrie(rd. 4 si 4.1; rd.14 si 14.1), cat si in 390 trimestrul 3.
Aceasta postare a fost editata de madalinab: 16 October 2009 - 11:31 PM
#30
Postat 25 September 2007 - 09:45 AM
Similar Topics
| Topic | Forum | Deschis de | Statistici | Ultima postare | |
|---|---|---|---|---|---|
Calcul contributii salariu minim brut aferent 2023 |
SALARII | sirius |
|
|
|
Intrarea/ieșirea în/din sistemul TVA la încasare în anul 2023 |
Materiale ANAF (MFP) | Otilia Alupei |
|
|
|
OMF 36/2023 pentru aprobarea Procedurii privind calculul, incasarea si plata impozitului, precum si obligatiile declarative stabilite in conditiile art. 4^2 din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii terenurilor agricole... |
Noutati legislatie | Otilia Alupei |
|
|
|
Deducerea personala la calculul impozitului pe salarii 2023 - material ANAF ! |
SALARII | Otilia Alupei |
|
|
|
Cota de 5% TVA la achizitia unei locuinte incepand cu 01.01.2023 |
Impozitare - TVA | albertstancu |
|
|
1 useri citesc topicul
0 membri, 1 vizitatori, 0 utilizatori anonimi






