Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Calcul TVA achizitii intracomunitare - Forum 100% contabilitate - Conta.ro - Pagina 1.5

Salt la continut


Calcul TVA achizitii intracomunitare


101 replies to this topic

#11 Cocioran

    Nou

  • Nou venit
  • Pip
  • 1 Postari:

Postat 21 February 2007 - 12:39 AM

Buna ziua la toata lumea. Am si eu o intrebare. Sunt novice in meseria de contabil :lostit (13): si am nevoie de ceva ajutor daca se poate. Unde as putea gasi o lista cu bunurile al caror TVA nu este returnabil sau ceva de genul acesta. Va multumesc foarte mult.



#12 kimba

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 1675 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Tg Mures
  • Interests:to rule the world

Postat 21 February 2007 - 06:52 PM

Citat din regulament:
"Limbaj.
Nu se admite folosirea limbajului vulgar, obscen, sau ironic-ofensator.
Nu este permis atacul la persoana .
Nu se admite nici un fel de comportament rasist, extremist sau discriminator in ceea ce priveste religia, sexul sau convingerile politice.
Va rugam sa respectati regulile gramaticale.
Nu postati mesaje scrise integral cu litere mari, bold, italic sau underline.
Nu folositi un limbaj de tip chat (sh, tz, k daka, k, lol etc.) sau posturi monosilabice de genul "- cool!", "- beton!", "- de acord!", etc.. "

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 16 October 2009 - 11:27 PM

Don't save it all for Christmas day,
Find a way to give a little love every day!



#13 razvancatanici

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 33 Postari:
  • Location:CUGIR
  • Interests:consulatare

Postat 22 February 2007 - 09:41 AM

am si eu urmatoare situatie: am mai multi parteneri starini care im factureaza prestari de servicii, servicii pe care le efectueaza in Gemania, iar facturile mi le intocmesc fara tva. eu trebuie sa fac taxare inversa cand inreg facturile, sau nu. mentionez ca unii parteneri sunt platitori de tva, iar altii nu. multumesc



#14 elena_j

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 84 Postari:
  • Location:Bucuresti
  • Interests:Dintre cele mai diverse :D

Postat 22 February 2007 - 09:53 AM

Pentru cei platitori de TVA sigur-sigur faci.

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 16 October 2009 - 10:57 PM

Alea iacta est!



#15 razvancatanici

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 33 Postari:
  • Location:CUGIR
  • Interests:consulatare

Postat 22 February 2007 - 10:51 AM

si cu celelalte?



#16 citrom05

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 314 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Arad

Postat 23 February 2007 - 04:35 PM

In mod normal, locul prestarii serviciului este acolo unde beneficiarul are sediul. Te rog sa specifici despre ce servicii este vorba? Daca sunt servicii accesorii transportului, in mod normal, locul prestarii serviciului este in tara respectiva. Daca in schimb beneficiarul furnizeaza un cod valid de TVA, locul prestarii serviciului este in Romania, si deci se face taxare inversa.
Daca furnizorul nu este platitor de TVA, el nu factureaza cu TVA, si nici nu se face taxare inversa, fiind un serviciu pentru care locul prestarii este in afara Romaniei.



#17 sdnr

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 433 Postari:
  • Gender:Male

Postat 09 March 2007 - 01:25 PM

Doamne iarta-ma, dar mai opriti-va! :pullhair:
S-a postat ghidul cu o pagina inainte, cautati-l acolo...
Sau intrati pe siteul MF la urmatoarea adresa: http://www.mfinante....e/GhidTVA_I.pdf
Sau cautati pe Google "Ghid TVA"...
Dar nu mai tot cereti pe mail cand ghidul e in fata voastra!



#18 mannix

    Nou

  • Nou venit
  • Pip
  • 4 Postari:

Postat 22 April 2007 - 01:49 PM

Dati va rog cu parerea la urmatoatea chestie: -Am facut o achiz.intracom. din Germ.,de unde am primit o factura pe care nu se mentioneaza nimic de TVA,(dealtfel nu are nici nr. nici data nici cod de inreg.) iar pe chitanta (quittung) scrie: "inkl.19% MwSt./EUR. Asta inseamna ca deja am platit TVA-ul pe care ar trebui sa-l recuperez (cum?), deci nu e cazul sa mai fac "taxare inversa"???



#19 simonica

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 10 Postari:
  • Location:bucuresti

Postat 14 June 2007 - 08:31 AM

Buna ziua.

Daca cineva ma poate ajuta cu o problema: Am achizitii intracomunitare , evident fac 4426=4427 cu sa zicem suma X

In cursul aceleiasi luni primesc un credit note de la acelasi furnizor intracomunitar si evident il inregistrez.
Dupa aceasta intregistrare pentru declaratia 390 Vies baza cumararilor de la furnizor *19% nu se mai pupa cu tva-ul din aic. Deci declaratia este considerata incorecta. :smile:

Intrebarea este odata cu credit note-ul trebuie facuta si stornarea de tva? Deoarece acesta nu influenteaza suma tva de plata..., daca aveti vreo idee va multumesc mult si poate si o reverire la o reglementare (ar fi perfect).

Va multumec mult :tongue:



#20 grigore simona

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 27 Postari:
  • Location:bucuresti
  • Interests:contabilitate

Postat 13 July 2007 - 11:42 AM

buna ziua!

am o factura din germania de achizitie si la tva scrie 0. ce fac in cazul asta? cum o introduc?
as vrea si eu ghidul de tva daca il are cineva. (jully_hy@YAHOO.COM)
multumesc!



#21 bbcris_bb

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 33 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:home

Postat 13 July 2007 - 12:31 PM

Valoarea facturii o transformi in lei la curs bnr din data facturii
Aplici la valoarea facturii 19%
ex valoare 10000 euro curs 3,1
valoare lei 10000*3,1= 31000 lei
19% din valoare =5890 lei
faci inregistrarea 4426 la 4427 cu 5890
Treci factura numai in jurnal cumparari functie de tip achizitie vezi coloanele de la 17 la 24

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 16 October 2009 - 11:29 PM




#22 hb_ralu

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 59 Postari:

Postat 19 July 2007 - 09:59 AM

Buna ziua,

Am achizitionat un teren , factura este cu taxare inversa am inregistrarea 4426=4427 unde trec suma in decontul de TVA????
La ce rand???
O trec si la 4426 si la 4427???

Multumesc



#23 Doina P

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 1143 Postari:
  • Location:Bucuresti

Postat 19 July 2007 - 02:08 PM

In decl 300 rd 9+17



#24 Jojo

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 213 Postari:

Postat 13 September 2007 - 04:48 PM

http://www.mfinante....e/GhidTVA_I.pdf

http://www.mfinante....e/GhidTVA_I.pdf

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 16 October 2009 - 11:30 PM




#25 cory1980

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 88 Postari:

Postat 18 September 2007 - 09:14 AM

buna ziua. am si eu o intrebare privind modul de completare a declaratiei 300.
am o factura emisa de firma din Germania platitoare de tva (achizitie masina).
stiu ca inregistrez in contabilitate ca taxare inversa (4426=4427) dar nu stiu unde trebuie inregistrata aceasta factura in decontul de tva (ce rand??)
daca ma puteti ajuta, va rog sa-mi raspundeti cat mai repede!
va multumesc



#26 madalinab

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 1733 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Bucuresti

Postat 18 September 2007 - 12:13 PM

4 si 4.1
14 si 14.1
Madalina



#27 mirelavasile

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 55 Postari:

Postat 23 September 2007 - 11:38 AM

Buna,

voi cum procedati ca sa inregistrati in conta o factura de achizitii intracomunitare care e emisa intr-o luna si se receptioneaza in alta?

Conform exemplelor, daca factura a fost emisa in 25.08, iar marfa ajunge la mine in 04.09, ar trebui sa imi evidentiez in conta 4426=4427 curs BNR la data facturii*val factura in luna 08. Dar ca sa-mi apara in jurnal, eu trebuie sa inregistrez cumva baza. Atata timp cat nu am receptie singura varianta ar fi sa intregistrez 357' marfuri la terti'=401.

Multumesc pentru implicare si o zi buna,



#28 lucis

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 575 Postari:
  • Location:bucuresti
  • Interests:lucis

Postat 24 September 2007 - 08:11 PM

Va rog mult sa ma ajutati si pe mine cine poate:Am cumparat din BULGARIA piatra naturala pentru constructii, am primit de la cei din BG Invoice si nu este aratat de loc tva(este cantitatea pretul si valoarea).Rubrica cu TVA lipseste. Am verivicat pe site si au CIF: BG si numarul codului fiscal, cea ce inseamna ca sint plaritori de tva . Nu trebuia sa-mi zica pe factura taxare inversa? Am pe factura 6000 euro si atat .Cum inregistrez eu invoice asta? 371=401=6000 euro si 4426=4427=1140? ca si plata eu am facut:401=5121=6000euro.Va rog ma ajutati!? Trebuie sa depun si D390?Multumesc mult de ajutor!

Trebuie sa declar si D390 si D300 pentru aceasta achizitie?Multumesc

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 16 October 2009 - 11:31 PM




#29 madalinab

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 1733 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Bucuresti

Postat 25 September 2007 - 08:48 AM

Din datele furnizate de tine, factura pare sa fie intocmita ok.
Inregistrarea ta trebuie sa fie in lei(iei cursul euro - bnr); daca apar diferente de curs fata de plata facturii le inregistrezi separat asa incat sa se inchida datoria pe fz.
Inregistrarile contabile sunt corecte cu mentiunea ca poti folosi 4012 - Fz externi.
Daca factura este datata in una din lunile trimestrului curent o vei declara atat in decontul lunii septembrie(rd. 4 si 4.1; rd.14 si 14.1), cat si in 390 trimestrul 3.

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 16 October 2009 - 11:31 PM

Madalina



#30 lucis

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 575 Postari:
  • Location:bucuresti
  • Interests:lucis

Postat 25 September 2007 - 09:45 AM

Multumesc din suflet Madalina!Deci trebuie sa fac si inregistrarea 4426=4427?La suma de 6000 euro din invoice calculez eu tva si fac inreg 4426=4427? Eu sint inregistrata la finante ca platitor lunar de tva .Invice este din data de 18.08.2007 ceea ce inseamna ca prind in D300 pe august aceasta si la trimestru voi depune D390?






Similar Topics Collapse

1 useri citesc topicul

0 membri, 1 vizitatori, 0 utilizatori anonimi

Cometa SQL