eu as face asa: (este cam mare suma pentru 611) cumparare materiale: 302=401, consum materiale 602=302, concomitent 231=722; la receptia lucrarii (proces verbal de receptie, intern), 212x amenajare spatiu = 231, apoi se amortizeaza.
#61
Postat 03 March 2010 - 10:05 PM
eu as face asa: (este cam mare suma pentru 611) cumparare materiale: 302=401, consum materiale 602=302, concomitent 231=722; la receptia lucrarii (proces verbal de receptie, intern), 212x amenajare spatiu = 231, apoi se amortizeaza.
#62
Postat 13 December 2010 - 08:33 PM
Pana acuma tot ce sa cheltuit cu incalzirea si anexa am trecut pe imob in curs.
Dar in Noiembrie ar fi trebuit sa fac receptia incalzirii.Cum se face?
Cum se inreg in contab?
Multumesc
niko 94, la Dec 13 2010, 09:30 PM, a spus:
Pana acuma tot ce sa cheltuit cu incalzirea si anexa am trecut pe imob in curs.
Dar in Noiembrie ar fi trebuit sa fac receptia incalzirii.Cum se face?
Cum se inreg in contab?
Multumesc
#63
Postat 13 December 2010 - 10:03 PM
Faci proces verbal de receptie si proces verbal de punere in functiune-le gasesti in formulare Ord.3055.
In ctb inreg receptia 212=231
cauti in lg.15-mijlocul fix (grupa si durata de utilizare)
si din luna urmatoare punerii in functiune calculezi amortizarea 681=281
Centrala si cazanul functioneaza impreuna, ca un tot unitar, deci le incadrezi impreuna, acelasi cod, aceeasi durata.
#64
Postat 14 December 2010 - 10:11 AM
mihaela_cva, la Dec 13 2010, 11:03 PM, a spus:
Faci proces verbal de receptie si proces verbal de punere in functiune-le gasesti in formulare Ord.3055.
In ctb inreg receptia 212=231
cauti in lg.15-mijlocul fix (grupa si durata de utilizare)
si din luna urmatoare punerii in functiune calculezi amortizarea 681=281
Centrala si cazanul functioneaza impreuna, ca un tot unitar, deci le incadrezi impreuna, acelasi cod, aceeasi durata.
Multumesc, am intors de multe ori nomenclatorul de mijloace fixe dar nu am gasit in ce grupa sa o bag.
Daca putei sa ma ajutati v-as ramane recunoscatoare.
#65
Postat 14 December 2010 - 10:37 AM
1.1.3. Centrale...constructii speciale metalice sau beton
1.6.5 Constructii speciale pentru centrale termice si puncte termice
2.1.16.5 Echipamente pentru centrale termice, electrice si nucleare 8-12ani
2.1.17.3 ... microcentrale termice murale sau de pardoseli
#66
Postat 20 May 2011 - 01:26 PM
#67
Postat 20 May 2011 - 10:45 PM
#68
Postat 21 August 2011 - 06:02 PM
Multumesc!
#69
Postat 26 October 2011 - 11:16 PM
Va rog sa ma ajutati cu urmatoarele:
Am 2 pseudocladiri demolate acum un an de catre primarie cu proces verbal. In acea perioada societatea era suspendata. Pot sa scot din evidenta contabila acum acele cladiri? Care ar fi nota contabila
6583 = 214 cu valoarea celor demolate?
Aceasta cheltuiala e deductibila?
De asemenea in contabilitate am inregistrate niste materiale in contul de imobilizari in curs. Nu am intentionat niciodata sa construiesc ceva. Acele materiale au fost folosite la intretinerea sediului (deci nu le mai am). Cum scap de ele din balanta?
3021= 231
si concomitent
6021=3021
E corect? Cheltuiala e deductibila.
Mentionez ca acum sunt platitor de TVA dar la data achizitionarii acestor materiale nu eram, deci TVA a fost inclus in valoarea materialelor.
Mai e cazul sa ajustez tva-ul?
Multumesc!
#70
Postat 30 October 2011 - 03:12 PM
#71
Postat 30 October 2011 - 06:10 PM
enya71, la 26 October 2011 - 11:16 PM, a spus:
Va rog sa ma ajutati cu urmatoarele:
Am 2 pseudocladiri demolate acum un an de catre primarie cu proces verbal. In acea perioada societatea era suspendata. Pot sa scot din evidenta contabila acum acele cladiri? Care ar fi nota contabila
6583 = 214 cu valoarea celor demolate?
Aceasta cheltuiala e deductibila?
De asemenea in contabilitate am inregistrate niste materiale in contul de imobilizari in curs. Nu am intentionat niciodata sa construiesc ceva. Acele materiale au fost folosite la intretinerea sediului (deci nu le mai am). Cum scap de ele din balanta?
3021= 231
si concomitent
6021=3021
E corect? Cheltuiala e deductibila.
Mentionez ca acum sunt platitor de TVA dar la data achizitionarii acestor materiale nu eram, deci TVA a fost inclus in valoarea materialelor.
Mai e cazul sa ajustez tva-ul?
Multumesc!
Deci nu prea am înțeles cum e cu demolarea de acum un an de către primărie a două "pseudoclădiri" cu proces verbal ?!
Ce sunt, au fost acele pseudoclădiri ?! Ce se scrie în acel proces verbal al primăriei ?!
Clădirile oricărei societăți comerciale dacă nu mai sunt utile, folosința lor nu se justifică sau sunt dărăpănate, strică peisajul urbanistic, nu se vrea reamenajarea și modernizarea lor, ori sunt amplasate pe un teren pe care primăria reușit să-l exproprieze și a plătit despăgubiri, răscumpărări proprietarilor, atunci aceste clădiri se demolează. Pentru demolarea este nevoie de autorizație de construcție. Ieșirea clădirilor din patrimoniu prin demolare, casare și scoatere din uz se înregistrează după formula
% D.2812 valoarea amortizată a clădirii, D.6583 valoarea neamortizată a clădirii = C 212 valoarea de inventar a clădirii .
Demolarea clădirilor nu este o operație simplă, implică utilaje de construcții, mijloace de transport, manoperă, și chiar și eventual recuperarea unor materiale de construcții refolosibile, reutilizabile. Deci aceste cheltuieli se înregistrează după natura lor întrun cont de cheltuieli (601, 602,605, 621, 624, 628, 641, 645 etc.) în corespondență cu conturile corespondente (301, 302,401, 421, 431, 437, 444 etc.)Dacă demolarea este una legală, și după termenul legal de folosință, atunci aceste cheltuieli -toate sunt deductibile integral. Dacă ... cum s-a spune demolarea este din vina proprietarului, fără să fi expirat termenul de utilizare, exploataere a clădirii , atunci în parte aceste cheltuieli devin nedeductibile. Deci vor fi impozate suplimentar cu 16% impozit pe profit.
Dacă cumva TVA-ul aplicat la data achiziției a fost dedus, atunci, dacă nu a trecut peste 5 ani de la data achiziției, s-ar putea că și TVA-ul trebuie ajustat.
Cât despre materialele cumpărate fără un scop precis, înregistrate ca imobilizări în curs, care imobilizări nu există și nici materialele nu se mai găsesc, ori stornați operația inițială 231 = 401 în roșu, și înregistrați pe cheltuieli 6021 sau 6028 sau 604 = 401. Printrun cont de stoc - 3021 - puteți face înregistrări dacă aveți și un gestionar care a recepționat, deci certifică intrarea, și căruia i s-a dat un bon de consum, prin care se justifică ieșirea din stoc.
Dacă este o cheltuială justă și necesară, conectată la venituri, atunci este deductibilă. Dacă nu , atunci, nu!
Dar dacă materialele de fapt au ajuns acasă la un asociat ori administrator sau la o vilă în construcție ale unuia dintre ei, atunci faceți și autofacturare, către persoana în cauză. Facturae va înregistra după formula 461(sau 455)= % (707,4427).Și astfel realizați conectivitatea acestor cheltuieli ... la venituri!
La TVA aferent materialelor, înregistrat la data achiziției în contul 635, nu aveți ce ajustări să faceți acum!
Dacă am scăpat ceva sau nu m-am exprimat suficient de clar, rog reveniți, cu întrebări punctuale.
#72
Postat 02 November 2011 - 03:47 PM
#73
Postat 07 February 2012 - 07:36 PM
Apreciez foarte mult nivelul expert al raspunsurilor dvs ,si am rugamintea sa ma ajutati intr-o chestiune legata de amortizarea mijloacelor fixe.
Unde lucrez eu avem o situatie cu mijloace fixe defecte irecuperabil,care ar trebui scoase din inventar.
Ce nu e clar e daca au depasit durata normala de utilizare sau nu,si deci daca putem face casarea lor ..
Va rog sa-mi spuneti pina la ce valoare a mijloacelor fixe se poate folosi termen de amortizare de 5 ani ,si daca puteti sa-mi spuneti si ce HG sta in spatele acestei reglementari.
Multumesc anticipat
#74
Postat 07 February 2012 - 09:34 PM
2. Despre casare.Art 114 si 115 din omfp 3055.
Aceasta postare a fost editata de Tzica: 07 February 2012 - 09:36 PM
#75
Postat 08 March 2013 - 10:02 AM
M-am gandit sa inregistrez cheltuielile 302-401 si consumul 602-302 si lunar 231-722.
Problema e ca reteaua este in continua dezvoltare si ca nu exista o data exacta de finalizare a lucrarii ca sa fac proces verbal de receptie si sa trec pe 212-231. Si de retea se foloseste chiar din prima luna, de la cablarea la primul abonat.
Cum pot sa o inregistrez in contabilitate si sa fac si amortizarea?
La ce clasificare o inregistrez?
Similar Topics
Topic | Forum | Deschis de | Statistici | Ultima postare | |
---|---|---|---|---|---|
OPANAF 765/2022 privind Procedura de restituire a impozitului pe dividende rezultat din regularizarea anuala a dividendelor distribuite partial in cursul anului |
Noutati legislatie | Otilia Alupei |
|
||
Ministerul Finantelor organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor contractuale vacante |
INFORMATII DIVERSE | Otilia Alupei |
|
||
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 31 decembrie 2020 |
ALTE PROBLEME CONTABILE | Otilia Alupei |
|
||
curs pregătire profesională ceccar |
INFORMATII DIVERSE | paulfriciu |
|
||
Programari online la sucursale ANAF |
ANAF - servicii si asistenta, date de contact | Otilia Alupei |
|
2 useri citesc topicul
0 membri, 2 vizitatori, 0 utilizatori anonimi