Explicatii Decont TVA
#41
Postat 30 October 2007 - 05:55 PM
#42
Postat 31 October 2007 - 12:13 AM
Treci pe regularizare in urmatorul decont diferentele si se rezolva.
Aceasta postare a fost editata de Florin_76: 31 October 2007 - 12:13 AM
#43
Postat 03 November 2007 - 02:06 PM
#45
Postat 06 November 2007 - 07:43 PM
Sper ca te-am ajutat cu ceva
Daca pur si simplu ai uitat sa treci ceva (si baza, si tva), atunci nu mai trebuie sa mergi la Finante, treci ce ai uitat la randul de regularizari
#46
Postat 08 November 2007 - 04:39 PM
livrari =84034 lei - tva=15966 lei
cumparari=5464 lei - tva=1038 lei
rezulta sold tva de plata 14928 lei
Aceasta completare e gresita deoarece in realitate am avut livrari = 0 lei si cumparari cu minus (de la o stornare factura )adica -78570 lei dar n-am stiut ca se poate trece suma cu minus in decont si am trecut suma la livrari
Corect ar fi asa :
livrari =o
cumparari= -78570 lei cu tva = -14928 lei
rezulta sold tva de plata 14928 lei
Intrebarea mea este :
1. cum sa procedez pentru corectarea decontului ? sau sa las asa deoarece imi da aceeasi suma de plata ?
2.este corect sa-mi rezulte sold tva de plata ?
va multumesc
#47
Postat 09 November 2007 - 10:07 PM
2.da e corect sa ai TVA de plata
#48
Postat 10 November 2007 - 02:57 PM
nu este problema dar in urmatorul decont sa treci la regularizari corectia din acest decont (depus gresit) pt. ca trebuie sa ti corespunda decontul cu balanta si binenteles cu jurnalele de TVA,
poti si sa mergi la finante sa ceri corectia decontului, duci cu tine si balanta si jurnalele de TVA dar ai posibilitatea acestei corectii in decontul urmator mai ales ca rezultatul este acelasi dar neaparat in urmatorul fa corectia la rubricile de regularizari
#49
Postat 10 November 2007 - 03:09 PM
La un control cum o sa justifici sumele pentru ca o sa-ti ceara facturile. Daca factura de stornare este in regula este OK si decontul cu TVA cu minus este corect.Este corect TVA de plata 14928. Corecteaza decontul luna viitoare.Stornezi tot ce ai prins in decont si le faci corect in luna urmatoare.
#50
Postat 16 November 2007 - 12:13 PM
MA POATE AJUTA CINEVA ????
#51
Postat 16 November 2007 - 05:52 PM
Daca vrei sa expui mai clar, ar fi ok. In orice caz, poti face regularizare in decontul de taxa al perioadei urmatoare.
#52
Postat 16 November 2007 - 10:18 PM
Revino totusi cu ceva detalii ca sa pot sa mi dau seama ce ai gresit .
#53
Postat 19 November 2007 - 10:45 AM
Este vorba de servicii supuse masurilor de simplificare(taxarea inversa).
Am gresit randul : adica in loc de randul 9-servicii achizitionate pt. care beneficiarul este obl. la plata tva (taxare inversa)-in interiorul tarii eu am trecut GRESIT la randul 4-achizitii intracomunitare (taxare inversa) -comert intracomunitar si in afara UE .Pe total nu mi-a afectat suma de recuperat din decont .
Aceasta postare a fost editata de madalinab: 17 July 2008 - 11:53 PM
#54
Postat 21 November 2007 - 07:29 PM
STIU CA DECONTUL DE TVA SE POATE CORECTA NUMAI LA URMATORUL DECONT LA RUBRICA REGULARIZARI DAR PROBLEMA ESTE CA PANA ATUNCI FINANTELE MA VOR ANUNTA CA AM DE PLATA TVA SI DACA NU PLATESC IMI BLOCHEAZA CONTUL , SI MERG INAINTE SI DOBANZILE IAR SUMA E F. MARE.
CE MA FAC????????
#55
Postat 21 November 2007 - 10:17 PM
In orice caz, chiar daca nu ti se blocheaza contul bancar penalizarile se calculeaza pana cand se acopera debitul.
#56
Postat 22 November 2007 - 08:28 AM
#57
Postat 22 November 2007 - 08:33 AM
#58
Postat 22 November 2007 - 09:02 AM
3.1. Corectarea erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată se poate face în cadrul termenului de prescripție de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost depus decontul supus corectării.
Mie mi se pare ca mai degraba depune decontul la decembrie(daca nu cumva e lunar)...
#59
Postat 22 November 2007 - 09:14 AM
poti merge asa , si apoi sa faci regularizare de tva , la urmatoarea raportare atunci o sa reglezi totul
#60
Postat 22 November 2007 - 10:10 AM
Similar Topics
2 useri citesc topicul
0 membri, 2 vizitatori, 0 utilizatori anonimi