http://www.anaf.ro/public/wps/portal/ANAF/...abili/formulare
Declaratia 392A si Declaratia 392B
#121
Postat 05 February 2009 - 06:52 AM
http://www.anaf.ro/public/wps/portal/ANAF/...abili/formulare
Treburile ce se pot indeplini cu blandete niciodata nu dau gres
#122
Postat 05 February 2009 - 11:18 AM
o gasiti pe www.mfinante.ro in meniul Informatii contribuabili, submeniul Declaratii fiscale.
Spor!
#123
Postat 06 February 2009 - 07:05 PM
teofilia, la Jan 13 2009, 09:04 PM, a spus:
- verificarea incadrarii la 392A sau 392B se face in functie de urmatoarele
limite calculate in lei:
. 392A --> [0 , 39.852]
. 392B --> (39.852 , 119.000]
Cursuri valutare folosite:
- la 29/12/2006: 1 Euro = 3,3817
- la 31/12/2008: 1 Euro = 3,9852
cine are cifra de afaceri 119000 ron trebuie sa se inregistreze ca platitor de TVA, in cazul in care nu a facut-o pana in prezent
#124
Postat 07 February 2009 - 09:44 AM
Aceasta postare a fost editata de elagn: 07 February 2009 - 09:50 AM
#125
Postat 08 February 2009 - 08:07 PM
* firma neplatitoare de tva (cabinet medical= scutita de tva) cu CA cuprinsa intre 10.000 si 35.000 euro
* jurnale de cumparari nu cuprind tva, evident, acesta fiind inclus in "baza de impozitare"
* la randul de achizii din decl. 392B, "baza de impozitare" se ia din reg. de cumparari, adica total factura, bon fiscal... nu-i asa ?? ... adica totul (cu tva inclus)
si daca e asa, cum logic mi se pare a fi, atunci de ce - dracului (iertati-ma, va rog frumos
dragilor, care aveti neuronii zglobii, luminati-ma ... ca eu m-am tampit
eu nu pot sa cred ca cei de la min. finantelor sunt complet dusi cu capul, rubrica aia de tva trebuie sa aiba o logica
unde gresesc ??
Aceasta postare a fost editata de Otilia Alupei: 08 February 2009 - 08:49 PM
#126
Postat 08 February 2009 - 09:08 PM
#127
Postat 09 February 2009 - 08:50 AM
Multumesc.
#128
Postat 09 February 2009 - 09:42 AM
#129
Postat 09 February 2009 - 10:23 AM
marietadragos, la Feb 9 2009, 08:50 AM, a spus:
Multumesc.
incearca aici
http://www.finantear...o/download.html
nu e cumva platitoare de tva
silvia1, la Feb 9 2009, 09:42 AM, a spus:
Aceasta postare a fost editata de cosmin0304: 09 February 2009 - 10:24 AM
#130
Postat 09 February 2009 - 10:51 AM
Oricind daca pot sa te ajut cu ceva.
#131
Postat 09 February 2009 - 11:12 AM
#132
Postat 09 February 2009 - 12:24 PM
Otilia Alupei, la Feb 8 2009, 08:07 PM, a spus:
* firma neplatitoare de tva (cabinet medical= scutita de tva) cu CA cuprinsa intre 10.000 si 35.000 euro
* jurnale de cumparari nu cuprind tva, evident, acesta fiind inclus in "baza de impozitare"
* la randul de achizii din decl. 392B, "baza de impozitare" se ia din reg. de cumparari, adica total factura, bon fiscal... nu-i asa ?? ... adica totul (cu tva inclus)
...................
unde gresesc ??
#133
Postat 09 February 2009 - 01:42 PM
Otilia ,nu te mai stresa... aceata decl. nu intereseaza fiscul. Este o lucrare statistica pe care o da tara noastra la UE, pentru a beneficia de o majorare a plafonului de scutire de TVA. Se pare ca in UE plafonul este 10000 Euro , iar la noi este 35000E.
(Am aflat informatia la un curs CECCAR)
Cat priveste completarea decl., eu am calculat baza de impozitare din total cumparaturi chiar daca in jurnal sunt prinse cu valoarea totala.
Asa am judecat eu...
Spor la treaba.
#134
Postat 09 February 2009 - 02:57 PM
am mai scormonit intre timp si am aflat ca la achizitii se trec sumele facandu-se separarea intre cele pe care le-am avut de la pers. care sunt inreg. in scopuri de tva si cele care nu sunt, adica se trateaza problema ca si cum ai fi fost platitor de tva si ai fi dedus tva-ul respectiv, adica exact cum m-am gandit ieri.
FAZA TARE e ca ar fi trebuit sa completam 2 registre de cumparari, din care unul sa fie special pt datele necesare acestei declaratii nenorocite si abia la sfarsitul anului sa vedem daca mai e nevoie s-o depunem sau nu - in fct de cifra anuala de afaceri, deci s-ar putea sa nu mai fie nevoie de el pana la urma, dar asta n-o poti sti decat in momentul in care ai depasit cei 35.000 euro (119000 ron) sau nu ai intrat in cei 10.000 euro
ca la balamuc ...
SECTIUNEA "ACHIZITII DE LA:"
Randul 1 – Coloana "Valoare" se completeaza cu baza de impozitare inscrisa in "Jurnalul pentru cumparari", completat potrivit modelului in vigoare in anul de raportare, pentru achizitii efectuate de la persoane inregistrate in scopuri de TVA.
Randul 1 – Coloana "TVA" se completeaza cu valoarea TVA inscrisa in "Jurnalul pentru cumparari", completat potrivit modelului in vigoare in anul de raportare pentru achizitiile efectuate de la persoane inregistrate in scopuri de TVA.
Randul 2 – Coloana "Valoare" se completeaza baza de impozitare inscrisa in "Jurnalul pentru cumparari", completat potrivit modelului in vigoare in anul de raportare, pentru achizitii efectuate de la persoane neinregistrate in scopuri de TVA.
Randul 2 - Coloana "TVA" nu se completeaza.
Aceasta postare a fost editata de Otilia Alupei: 09 February 2009 - 02:58 PM
#135
Postat 11 February 2009 - 10:16 AM
Otilia Alupei, la Feb 9 2009, 12:24 PM, a spus:
Otilia Alupei, la Feb 8 2009, 08:07 PM, a spus:
* firma neplatitoare de tva (cabinet medical= scutita de tva) cu CA cuprinsa intre 10.000 si 35.000 euro
* jurnale de cumparari nu cuprind tva, evident, acesta fiind inclus in "baza de impozitare"
* la randul de achizii din decl. 392B, "baza de impozitare" se ia din reg. de cumparari, adica total factura, bon fiscal... nu-i asa ?? ... adica totul (cu tva inclus)
...................
unde gresesc ??
uite cum procedez eu pt 392B:
iau toti furnizorii si ii impart in platitori si neplatitori (munca multa!!).
facturile de la platitori le impart in baza si TVA, sume pe care le trec in declaratie.
calculele facute si jurnalele de cumparari le pastrez langa decl 392 ca sa stiu si mai tarziu ce de unde le-am scos...
oare ne-ar ajuta daca nu am trece direct pe chelt tva aferent achizitiilor? sa apara TVA in jurnalul de cumparari pe care la sf de luna sa il trecem intr-un cont de cheltuiala de ex. 635.x (practic e o taxa pe care am platit-o...)
#136
Postat 12 February 2009 - 08:29 PM
In declratia 392A nu specifica nimeni (cel putin eu nu am gasit sa scrie nicaieri) daca persoanele inregistrate in scoputi de tva sunt din tara sau nu (ex UE). Eu am cazul in care am CA<10.000 eur, iar singurul meu client e o persoana juridica din UE inregistrata in scopuri de tva in tara din care provine.........ca urmare livrarile mele sunt scutite.Ce declar?
eu merg pe varianta urmatoare:
-trec la CA valoarea care este<10.000 eur,
-trec aceasi valoare la persoane inregistrate in scopuri de tva, iar in casuta TVA .
Asa mi se pare logic.
Astept si alte pareri.
#137
Postat 12 February 2009 - 11:43 PM
Otilia Alupei, la Feb 8 2009, 08:07 PM, a spus:
* firma neplatitoare de tva (cabinet medical= scutita de tva) cu CA cuprinsa intre 10.000 si 35.000 euro
* jurnale de cumparari nu cuprind tva, evident, acesta fiind inclus in "baza de impozitare"
* la randul de achizii din decl. 392B, "baza de impozitare" se ia din reg. de cumparari, adica total factura, bon fiscal... nu-i asa ?? ... adica totul (cu tva inclus)
...................
unde gresesc ?? :conf (8)
si mie mi se pare o mare bataie de cap aceasta declaratie 392. De ce nu sunt norme de completare a declaratiei? ca poate ne-am mai clarifica si noi niste intrebari....complicate treburi la minister :))
#138
Postat 13 February 2009 - 08:29 PM
daca citesti CF, articolul pe baza careia se intocmeste aceasta declaratie, vei vedea ca scrie:
Art. 1563." (6) Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153, a caror cifra de afaceri, astfel cum este prevazuta la art. 152 alin. (2), realizata la finele unui an calendaristic, este inferioara sumei de 10.000 euro, calculata la cursul de schimb valutar din ultima zi lucratoare a anului, trebuie sa comunice printr-o notificare scrisa organelor fiscale de care apartin, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator, urmatoarele informatii:
a) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii precum si suma taxei, catre persoane inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153;
b) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii si suma taxei aferente, catre persoane care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153. "
deci cand vorbeste de persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA, se refera la inregistrate IN ROMANIA.
#139
Postat 14 February 2009 - 10:31 AM
#140
Postat 14 February 2009 - 02:44 PM
dar ce ati facturat fara tva?!
Similar Topics
5 useri citesc topicul
0 membri, 5 vizitatori, 0 utilizatori anonimi


Acest topic e inchis






