Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Scoatere evid clineti incerti si furnizori - Forum 100% contabilitate - Conta.ro - Pagina 3

Salt la continut


Scoatere evid clineti incerti si furnizori


72 replies to this topic

#41 elenuta

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 10 Postari:

Postat 03 April 2009 - 02:04 PM

Am client de la care nu am incasat facturi nici in anul 2007, nici in anul 2008.
Pot sa fac provizion acum la sfarsitul lui 2008 pentru facturile care nu apartin parioadei 2008? - nu am trecut facturile pe clienti incerti.
Daca am clienti de la care nu am incasat de peste 3 ani, toata suma din factura si TVA se pune pe chelt. nedeductibila?

Va multumesc!



#42 petrans

    Nou

  • Nou venit
  • Pip
  • 2 Postari:

Postat 30 April 2009 - 09:32 AM

:Buna ziua, am o firma de transport international.am o mare problema si daca ma poate ajuta cineva i-as fi recunoscator.am executat curse de transport pentru care a trecut termenul de un an si asadar suma de incasat s-a prescris.Pentru acea cursa am platit soferul ,motorina ,am platit TVA, impozit,impozit pe profit dar de fapt acei bani pe cursa eu nu i-am avut.Se pot sacdea din contabilitate dupa 1 an ,sau se poate recupera cumva paguba ,in afara de instanta caci este prea tarziu.multumesc




#43 leu50

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 646 Postari:

Postat 30 April 2009 - 11:11 AM

Creantele se prescriu dupa 3 ani, nu dupa un an.
Ar trebui sa somezi societatea sa iti plateasca suma datorata, si sa faci toate diligentele sa incasezi suma, pentru ca daca nu si daca intradevar suma se prescrie poti sa scoti creanta din evidenta dar este cheltuiala nedeductibila fiscal.



#44 DRAGOS NEGOITESCU

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 999 Postari:
  • Gender:Male
  • Location:Bucuresti

Postat 30 April 2009 - 11:17 AM

Creanta nu s-a prescris, termenul de prescriere este 3 ani. Pentru astfel de riscuri se creaza provizioane, in felul acesta se pot reduce efectele unor astfel de probleme. Eu zic sa le faci macar o somatie, nici pentru instanta nu este tarziu, mai ai 2 ani... Astfel de creante litigioase se pot vinde chiar.

Art. 6. - Dreptul de a cere executarea silită în temeiul oricărui titlu executor se prescrie prin împlinirea unui termen de 3 ani, iar în raporturile dintre organizațiile socialiste, de un an.
Art. 16. - Prescripția se întrerupe:
a) prin recunoașterea dreptului a cărui acțiune se prescrie, făcută de cel în folosul căruia curge prescripția.
În raporturile dintre organizațiile socialiste, recunoașterea nu întrerupe curgerea prescripției;
b) prin introducerea unei cereri de chemare în judecata ori de arbitrare, chiar dacă cererea a fost introdusă la o instanța judecătorească, ori la un organ de arbitraj, necompetent;
c) printr-un act începător de executare.
Decret nr. 167 (r1) din 21/04/1958
Dragos



#45 ochidevultur

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 47 Postari:

Postat 04 May 2009 - 10:50 PM

Buna ziua


inteeg ca se prescriu in 3 ani si trebuie facuta o somatie clientului pt recuperarea creantelor, dar poate sa imi spuna cineva mai exact cum sa incep toata tevatura asta? Imi iau un jurist si-l pun sa dea clientul in judecata sau cum sa procedez>?
Daca ar stii careva exact pasii care trebuiesc parcursi...din momentul in care aflam ca un client a intrat in faliment, noi, creditorii, ce de mersuri facem, cui ne adresam sa ne recuperam sumele?Cand trec suma din 4111 in 4118? Cand am aflat ca e in faliment sau cum?

Cu stima,



#46 katinca

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 250 Postari:
  • Gender:Female

Postat 05 May 2009 - 07:40 PM

luat de pe net

Fisiere atasate





#47 ramo2008

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 38 Postari:
  • Gender:Female

Postat 29 October 2009 - 01:53 PM

buna ziua ,
am urmat.situatie: avem clienti care au refuzat sa plateasca fact., i-am dat in judecata dupa care au platit fact. dar si chelt de judecata si alte comisioane.
intrebarea mea este unde voi trece sumele platite de acestia, adica cele care depasesc datoriile.
adica daca avea sa zicem pe o fact.2000, si el a platit 2500 diferenta de 500 unde se trece, in ce cont?
multumesc anticipat.



#48 Dana42

    Membru senior

  • Members
  • PipPipPipPipPipPip
  • 2187 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:RO

Postat 29 October 2009 - 02:18 PM

Eu le-as inregistra pe 7581 "venituri din despagubiri, amenzi si penalitati" si/sau 7588 "alte ven.din exploatare", in functie de ceea ce reprezinta fiecare, conform sentintei.

Dana




#49 sorinela

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 88 Postari:

Postat 04 December 2009 - 11:55 AM

Buna.

Am recitit acest topic pentru a-mi lamuri problema, dar am nevoie de ajutor pentru clarificare.

Este vorba despre un client de la care nu ne-am incasat creanta din data de 14.04.2008 si pe care l-am inaintat in instanta. Din analizarea in masura priceperii a dosarului de recuperare a debitului, am observat ca s-a deschis procedura de insolventa, faliment impotriva lui. Am doua notificari din partea administratotului judiciar numit de tribunal in care ne instiinteaza termenul lumita al mai multor actiuni. Ultima notificare ne anunta data sedintei adunarii creditorilor si anume 24.04.2009. Asta e tot ce am pana in momentul de fata in acest dosar. E inca in lucru, sa zic.

Intrebarea mea este daca e corect sa fac acum urmatoarele inregistrari pe baza situatiei prezentate:
4111.8=4111 119
6814=491 119? cheltuiala este deductibila? Din ce am citit, am inteles ca se trece valoarea cu tot cu tva.

La inchiderea procedurii de faliment, pe baza hotararii judecatoresti definitive:
491=758 100, impozabil
si
% = 4111.8 119
654 100 , deductibil
4427 19

Imi pare rau ca am revenit la intrebarile lui a.d.n., insa nu m-am lamurit. Multumesc pentru rabdare si bunavointa.



#50 sorinela

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 88 Postari:

Postat 04 December 2009 - 12:20 PM

Am uitat sa specific ca in dosarul amintit este ceruta si plata penalizarilor de intarziere conforum contractului incheiat. Din ce am inteles, adun aceasta valoare la valoarea creantei datorate, inclusiv tva. Am inteles corect? Sau se pun direct pe venituri, asa cum a sfatuit cineva atunci cand vor fi incasate daca vor fi?



#51 sorinela

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 88 Postari:

Postat 15 January 2010 - 03:54 PM

Buna.

Inca nu am reusit sa fiu pe deplin lamurita cu privire la situatia prezentata de mine putin mai sus.

Am facut si o adresa la asistenta contribuabili si o sa atasez raspunsul primit, cu rugamintea de a-mi confirma sau infirma ce am inteles eu.

Dupa prezentarea situatiei mele in adresa, intrebarile mele au fost:

- daca se poate face ceva in privinta scaderii impozitului pe profit achitat, ca referitor la scaderea TVA-ului am inteles ca se poate face numai pe baza hotararii judecatoresti definitive;

- in cuprinsul raspunsului dumneavoastra as avea rugamintea de a ma ajuta, daca pot sa cer asta, si cu inregistrarile contabile necesare situatiei prezentate.



Eu am inteles ca pot face inregistrarile urmatoare in luna decembrie:

- trecerea pe client incert: 4118=4111 (totalul creantei+tva)

- constituire provizion: 6812=1511 (totalul creantei+tva)-cheltuiala deductibila.



Va multumesc pentru orice raspuns.

Fisiere atasate





#52 bibacj

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 30 Postari:

Postat 22 February 2010 - 03:54 PM

Vezi postareaDana42, la Oct 29 2009, 03:18 PM, a spus:

Eu le-as inregistra pe 7581 "venituri din despagubiri, amenzi si penalitati" si/sau 7588 "alte ven.din exploatare", in functie de ceea ce reprezinta fiecare, conform sentintei.


Si se colecteaza sau nu TVA?



#53 jointventure

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 14 Postari:

Postat 24 February 2010 - 01:54 PM

Vezi postareaLexiroxi, la Feb 1 2008, 07:23 PM, a spus:

Anularea sau prescrierea datoriilor catre furnizorilor si a creantelor clientilor conform continutului si functiunilor conturilor contabile cuprinse in Planul de conturi general din Anexa la OMEF 2374/2007 pentru modificarea si completarea OMFP 1752/2005 pentru aprobarea reglementararilor contabile conforme cu directivele europene:
furnizori
401=1171 si 4426=401 ?
sau
401=462
462=%
1171
4427
clienti
654=4111
4111=4427 ? (ajustare in cazul falimentului beneficiarului)


NU
PRESCRIERE DATORII
pct. 187 din Ordinului 3055/29.10.2009
la scăderea din evidență a creanțelor și datoriilor ale căror termene de încasare sau de plată sunt prescrise, entitățile trebuie să demonstreze că au fost întreprinse toate demersurile legale, pentru decontarea acestora
pct. 256. alin. (1), lit. e) precizează “Veniturile din exploatare cuprind alte venituri din exploatarea curentă, cuprinzând veniturile din creanțe recuperate, penalități contractuale, datorii prescrise, scutite sau anulate potrivit legii, precum și alte venituri din exploatare
pct. 28, alin. (1) coroborat cu prevederile pct. 39 din Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, “creanțele și obligațiile față de terți sunt supuse verificării și confirmării pe baza extraselor soldurilor debitoare și creditoare ale conturilor de creanțe și datorii care dețin ponderea valorică în totalul soldurilor acestor conturi, potrivit "Extrasului de cont" (cod 14-6-3) sau punctajelor reciproce scrise„ și “pentru toate plusurile, lipsurile și deprecierile constatate la bunuri, precum și pentru pagubele determinate de expirarea termenelor de prescripție a creanțelor sau din alte cauze, comisia de inventariere solicită explicații scrise de la persoanele care au răspunderea gestionării bunurilor, respectiv a urmăririi decontării creanțelor. Pe baza explicațiilor primite și a documentelor analizate, comisia de inventariere stabilește natura lipsurilor, pierderilor, pagubelor și deprecierilor constatate, precum și natura plusurilor, propunând, în conformitate cu dispozițiile legale, modul de regularizare a diferențelor dintre datele din contabilitate și cele faptice, rezultate în urma inventarierii.”
contabil, înregistrarea scoaterii din evidență a datoriilor către furnizori se evidențiază în conformitate cu prevederile ANEXEI la Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.374/2007 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, prin creditarea contului 117 (Rezultatul reportat) și debitarea unuia dintre conturile de înregistrare a sumelor anulate reprezentând datorii față de furnizori, aferente exercițiilor financiare anterioare (401, 404, și alte conturi în care urmează să se evidențieze sumele anulate).
fiscal art. 19, alin. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare precizează:
“Profitul impozabil se calculează ca diferență între veniturile realizate din orice sursă și cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile și la care se adaugă cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau în calcul și alte elemente similare veniturilor și cheltuielilor potrivit normelor de aplicare.”
În conformitate cu prevederile cap. 2, pct. 13 „Calculul profitului impozabil” din H.G. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare “Veniturile sau cheltuielile înregistrate eronat sau omise se corectează prin ajustarea profitului impozabil al perioadei fiscale căreia îi aparțin și depunerea unei declarații rectificative în condițiile prevăzute de Codul de procedură fiscală.”=> RECTIFICATIVA la D101 a anului la care se refera
ATENTIE
Ordin 1752
Corectarea erorilor contabile

63. - (1) Corectarea erorilor constatate în contabilitate se efectuează pe seama rezultatului reportat.
(2) Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni și declarații eronate cuprinse în situațiile financiare ale entității pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultând din greșeala de a utiliza, sau de a nu utiliza, informații credibile care:
a) erau disponibile la momentul la care situațiile financiare pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise;
b) ar fi putut fi obținute în mod rezonabil și luate în considerare la întocmirea și prezentarea acelor situații financiare.
Astfel de erori includ efectele greșelilor matematice, greșelilor de aplicare a politicilor contabile, ignorării sau interpretării greșite a evenimentelor și fraudelor.
(3) În cazul corectării de erori care generează pierdere contabilă reportată, aceasta trebuie acoperită înainte de efectuarea oricărei repartizări de profit.



#54 jointventure

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 14 Postari:

Postat 24 February 2010 - 02:04 PM

Vezi postareaLexiroxi, la Feb 1 2008, 07:23 PM, a spus:

Anularea sau prescrierea datoriilor catre furnizorilor si a creantelor clientilor conform continutului si functiunilor conturilor contabile cuprinse in Planul de conturi general din Anexa la OMEF 2374/2007 pentru modificarea si completarea OMFP 1752/2005 pentru aprobarea reglementararilor contabile conforme cu directivele europene:
furnizori
401=1171 si 4426=401 ?
sau
401=462
462=%
1171
4427
clienti
654=4111
4111=4427 ? (ajustare in cazul falimentului beneficiarului)


Vezi postareabibacj, la Feb 22 2010, 03:54 PM, a spus:

Vezi postareaDana42, la Oct 29 2009, 03:18 PM, a spus:

Eu le-as inregistra pe 7581 "venituri din despagubiri, amenzi si penalitati" si/sau 7588 "alte ven.din exploatare", in functie de ceea ce reprezinta fiecare, conform sentintei.


Si se colecteaza sau nu TVA?

NU ESTE OPERATIUNE IN SFERA DE APLICARE A T.V.A. conform art. 126 din Legea 571/2003 cu modif si complet ulterioare, pe cale de consecinta: NICI NU SE DISCUTA DE TVA



#55 flo8200

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 99 Postari:

Postat 09 March 2010 - 03:46 PM

In 3055, la descrierea conturilor 658 si 758 se arata ca se pot inregistra si sumele prescrise in relatia cu clientii/furnizorii.
De aici s-ar putea trage concluzia ca nu se mai inregistreaza in contul 117.



#56 Lexiroxi

    Membru senior

  • Members
  • PipPipPipPipPipPip
  • 2080 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Timisoara

Postat 10 March 2010 - 09:19 PM

Conform Ordinului 1752/2005 (abrogat) datoriile/creantele prescrise se inchideau prin contul 117, prin Ordinul 3055 se prevede ca acestea se inchid in cursul exercitiului financiar prin conturile de venituri si cheltuieli.
Contul 658 "Alte cheltuieli de exploatare"
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor cheltuieli de exploatare.
- sume prescrise, scutite sau anulate, potrivit prevederilor legale in vigoare, reprezentand creante fata de clienti, debitori diversi etc. (411, 461 si alte conturi in care urmeaza sa se evidentieze sumele prescrise sau anulate).
Contul 758 "Alte venituri din exploatare"
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor realizate din alte surse decat cele nominalizate in conturile distincte de venituri ale activitatii de exploatare.
In creditul contului 758 "Alte venituri din exploatare" se inregistreaza:
- sume prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii, reprezentand datorii fata de furnizori, creditori diversi, actionari/asociati (401, 404, 462, 455, 457 si alte conturi in care urmeaza sa se evidentieze sumele respective);



#57 ionutro

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 114 Postari:

Postat 27 April 2010 - 10:18 AM

Sunt cheltuieli (658) deductibile sau nedeductibile la calculul impozitului? Veniturile pun pariu ca sunt impozabile. Multumesc.



#58 ionutro

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 114 Postari:

Postat 29 April 2010 - 07:22 AM

Poate sa ma lamureasca cineva? Multumesc. :frusty:



#59 christa_anda

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 214 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:bistrita

Postat 10 January 2011 - 08:46 PM

Vezi postareasorinela, la Jan 15 2010, 03:54 PM, a spus:

Buna.

Inca nu am reusit sa fiu pe deplin lamurita cu privire la situatia prezentata de mine putin mai sus.

Am facut si o adresa la asistenta contribuabili si o sa atasez raspunsul primit, cu rugamintea de a-mi confirma sau infirma ce am inteles eu.

Dupa prezentarea situatiei mele in adresa, intrebarile mele au fost:

- daca se poate face ceva in privinta scaderii impozitului pe profit achitat, ca referitor la scaderea TVA-ului am inteles ca se poate face numai pe baza hotararii judecatoresti definitive;

- in cuprinsul raspunsului dumneavoastra as avea rugamintea de a ma ajuta, daca pot sa cer asta, si cu inregistrarile contabile necesare situatiei prezentate.



Eu am inteles ca pot face inregistrarile urmatoare in luna decembrie:

- trecerea pe client incert: 4118=4111 (totalul creantei+tva)

- constituire provizion: 6812=1511 (totalul creantei+tva)-cheltuiala deductibila.



Va multumesc pentru orice raspuns.





intrebarea mea ar fi : cererea de deschidere a procedurii insolventei trebuie sa plece de la tine ca si creditor, pt a putea constitui provizion de 100% dupa 2007 sau nu conteaza ci o edepune????????



#60 Mares Stefan

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 526 Postari:
  • Gender:Male
  • Location:Satu Mare

Postat 10 January 2011 - 11:05 PM

Nu contează.
Contează co procedura a insolvenței, și după caz a falimentului este deschisă și creditorii ... probabil se pot șterge ...la ochi!
Și pretențiile lor din...evidențe.

Aceasta postare a fost editata de Mares Stefan: 10 January 2011 - 11:07 PM







Similar Topics Collapse

  Topic Forum Deschis de Statistici Ultima postare

1 useri citesc topicul

0 membri, 1 vizitatori, 0 utilizatori anonimi

Cometa SQL