Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
declaratia 102 - Forum 100% contabilitate - Conta.ro - Pagina 2

Salt la continut


declaratia 102

46 replies to this topic

#21 ela d

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 240 Postari:

Postat 12 February 2009 - 06:21 PM

Faci rectificativa pentru sepembrie si decembrie, adica trim 3 si trim 4



#22 ramiana

    Nou

  • Nou venit
  • Pip
  • 8 Postari:

Postat 12 February 2009 - 06:25 PM

ok si atunci platile cum sa le fac? daca sunt sume si din septembrie?
pentru ca eu am platiti sumele declarate anterior. si ele sunt mai mici. dar ce se intampla daca le las asa?




#23 ela d

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 240 Postari:

Postat 12 February 2009 - 06:38 PM

Nu poti sa le lasi asa, pentru ca in urma unui control va fi descoperita diferenta intre ceea ce ai declarat in 102 si realitatea din contabilitate.Eu iti recomand sa faci rectificativele si sa achiti diferentele de plata+ penalizarile aferente.



#24 ramiana

    Nou

  • Nou venit
  • Pip
  • 8 Postari:

Postat 12 February 2009 - 06:49 PM

dar daca las las declaratiile asa, pentru ca am facut si viramentele pentru contributii, si daca fac rectificativa cum fac viramentele? le adun pe amandoua semestrele?



#25 ela d

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 240 Postari:

Postat 12 February 2009 - 08:11 PM

ramiana, ar trebui sa stergi celalalt topic pentru ca se incarca prea tare formul.Hai sa repetam.Faci rectificativa la trimestru nu la semestru.Faci una pentru septembrie care cuprinde trim III si una pentru decembrie, adica trim IV.Plata o poti face cu o singura foaie de varsamant pentru amandoua rectificativele.Ai mare grija la rectificative sa folosesti exact aceleasi contributii declarate ca in declaratia initiala.



#26 madalinab

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 1733 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Bucuresti

Postat 13 February 2009 - 08:20 PM

Am unit topicele.

Ramiana, mai multa atentie, te rog!
Multumesc.
Madalina



#27 ela d

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 240 Postari:

Postat 11 March 2009 - 09:48 AM

Spuneti-mi, va rog, la ce rubrica din declaratia 102 se trece CM din FUNASS si CM societate?

Aceasta postare a fost editata de ela d: 11 March 2009 - 09:50 AM




#28 cristina1969

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 198 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Bucuresti

Postat 11 March 2009 - 09:59 AM

Concediul medical nu se trece in D102 indiferent de catre cine se suporta (FNUASS sau angajator). Te rog reformuleaza, poate ai vrut sa intrebi altceva. :frusty:



#29 ela d

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 240 Postari:

Postat 11 March 2009 - 10:28 AM

In urma inregistrarii unui concediu medical, nota contabila salarii mi-a dat urmatoarele inregistrari 4313 2=423, CM din FUNASS , si 6458=423 CM societate.Ce fac cu aceste sume?Nu se trec in D 102?



#30 cristina1969

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 198 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Bucuresti

Postat 11 March 2009 - 10:44 AM

In declaratia 102 se trece contributia pentru concedii medicale.Din monografiile pe care le are programul tau si din ceea ce ai expus tu mai sus, eu deduc ca acest 0.85% se inregistreaza in contul 4313 2.Deci constituire 0.85%concedii medicale vei avea 6453 = 4313 2 , iar CM suportat din FNUASS 4313 2= 423. Soldul contului 4313 2 este ceea ce vei declara in D102.



#31 ela d

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 240 Postari:

Postat 11 March 2009 - 11:23 AM

cristina, inregistrarile mele sunt 4313 2=423 116 lei CM FUNASS
6453=4313 2 48 lei
6458=423 122 leiCM societate
Suma pe care o trec la rd 17 in D102 este 68?
Ce se intampla cu suma de 122 lei?Acestia sunt banii pe care societatea ii plateste angajatei drept salariu?



#32 cristina1969

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 198 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Bucuresti

Postat 11 March 2009 - 01:26 PM

In cazul tau, soldul contului 4313 2 este debitor, deci practic ai de recuperat 68lei, iar in D102 la rd 17 treci 48lei in prima coloana si tot 48lei in a 2a coloana la deductibila. In situatia in care soldul contului 4313 2 era creditor, atunci treceai in D102 la rd 17 acest sold, fara a mai completa ceva in coloana a2a.
Societatea ii plateste angajatei drept concediu medical, nu salariu, suma de 122+116.



#33 ela d

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 240 Postari:

Postat 11 March 2009 - 02:30 PM

multumesc mult cristina! :frusty:



#34 mogaatica

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 22 Postari:

Postat 25 March 2009 - 07:53 AM

Vezi postareakrina03, la Feb 18 2008, 01:31 PM, a spus:

In program scrie ca decl 102 se depune lunar. Dar decl 100 ramane trimestrial daca asa depuneam inainte ?
A depus cineva ?

Am declarat impozitul pe dividende in declaratia 100,asociatul unic(patronul)dupa ce ridica dividendele mai trebuie sa depuna vreo declaratie?
Multumesc anticipat si scuze daca nu am postat unde trebuie.



#35 SERBAN MARIANA

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 789 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:BUCURESTI

Postat 25 March 2009 - 03:12 PM

nu , ai terminat.
ai grija sa platesti acest impozit pe dividende pana la 25 ale lunii urmatoare
RIANA784


Treburile ce se pot indeplini cu blandete niciodata nu dau gres



#36 liana08

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 143 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:sibiu

Postat 25 March 2009 - 04:30 PM

Ar mai fi ceva. dar la anul ,declaratia 205 cu dividendele platite in 2009.Dar pana atunci mai e !



#37 mogaatica

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 22 Postari:

Postat 25 March 2009 - 07:13 PM

Vezi postarealiana08, la Mar 25 2009, 05:30 PM, a spus:

Ar mai fi ceva. dar la anul ,declaratia 205 cu dividendele platite in 2009.Dar pana atunci mai e !

Multumesc pentru raspunsul promt :sad:



#38 rammi

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 17 Postari:

Postat 08 April 2009 - 02:36 PM

Buna,

Am avut un angajat pe care l-am concediat in Iunie 2008 , pentru neprezentare la locul de munca. In iulie 2008 angajatul , ne-a dat in judecata, cerand reincadrarea in munca , si acum in Martie 2009 sa dat sentinta finala in favoarea lui . Asta inseamna ca trebuie sa ii platesc salariile restante din momentul concedierii , adica Iunie 2008 pana in momentul reangajarii. Am depus deja rectificative la ITM , CAS, Sanatate si Somaj dar la Finante am sunat si am intrebat , cum se face cu declaratia 102. Initial mi sa spus ca nu trebuie sa depun rectificativa la 102 pentru Iunie 2008 , si doar pe decl 102 din Martie 2009 sa trec si sumele restante. Acum am sunat iar ( sa fiu sigura ) si bineinteles ca am primit alt raspuns. Acum mi-a spus o doamna de acolo ca TREBUIE sa fac rectificativa si la 102 pentru Iunie 2008. A mai fost cineva in situatia asta ? Cum ati procedat ?
Am intrebat-o pe doamna de la Finante , daca eu depun rectificativa la 102 pentru Iunie 2008 , inseamna ca mi se vor calcula si penalitati de intarziere ?
Mi sa raspuns ca da , si sincer nu mi se pare logic , ca dupa ce ca ii platesc , salariile, contributiile acum sa mai platesc si penalizari :sad:

Va rog un raspuns ....

Multumesc



#39 cornel bors

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 29 Postari:

Postat 08 April 2009 - 03:11 PM

In primul rand doamna nr 2 bate campi pt ca daca trebui sa faci rectificativa nu doar Iunie 2008 ci pt fiecare luna in parte
Succes!



#40 Cristina Grigoras

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 610 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Bucuresti
  • Interests:Hmmmmm!!!

Postat 08 April 2009 - 03:58 PM

Avand in vedere ca obligatia de plata ia nastere in martie, odata cu sentinta judecatoreasca definitiva, declari in 102 aferenta acestei luni, cumulat. Nu ai de ce sa faci rectificative pentru perioadele in care nu exista obligatia de plata.
Nu te certa niciodata cu un idiot: te aduce la nivelul lui, apoi te bate cu experienta !






Similar Topics Collapse

1 useri citesc topicul

0 membri, 1 vizitatori, 0 utilizatori anonimi

Cometa SQL