Mi-am dat seama ca am depus o declaratie 394 complet aiurea am uitat sa trec facturile emise(nu ma intrebati cum am reusit peformanta) . ce e de facut ?
declaratie 394
#61
Postat 30 January 2008 - 12:59 PM
Mi-am dat seama ca am depus o declaratie 394 complet aiurea am uitat sa trec facturile emise(nu ma intrebati cum am reusit peformanta) . ce e de facut ?
#62
Postat 30 January 2008 - 01:17 PM
Aceasta postare a fost editata de madalinab: 31 August 2008 - 12:42 PM
#63
Postat 30 January 2008 - 01:31 PM
Scuze, am vrut sa scriu declaratiei corecte
#64
Postat 30 January 2008 - 01:39 PM
Aceasta postare a fost editata de madalinab: 31 August 2008 - 12:43 PM
#65
Postat 01 July 2008 - 05:12 PM
#66
Postat 02 July 2008 - 10:50 AM
Aceasta postare a fost editata de madalinab: 26 July 2008 - 01:43 PM
#67
Postat 02 July 2008 - 10:57 AM
#68
Postat 02 July 2008 - 11:53 AM
andreea, la Jul 1 2008, 05:12 PM, a spus:
#69
Postat 02 July 2008 - 12:27 PM
iuli73, la Jul 2 2008, 08:50 AM, a spus:
Nu, nu am de rectificat decontul de TVA. Sa inteleg ca ati depus la ANAF = la ministerul de finante notificarea, dupa care ati depus copie dupa notificarea cu nr de la registratura MFINANTE si declaratia refacuta + discheta prin posta?
Scuze, sunt ametita. da, ma duc la administratie cu notificare si sper sa scap de amenda :)
Aceasta postare a fost editata de madalinab: 15 July 2008 - 11:23 AM
#70
Postat 11 July 2008 - 12:52 PM
multumesc
#71
Postat 11 July 2008 - 01:36 PM
Aceasta postare a fost editata de madalinab: 11 July 2008 - 02:30 PM
#72
Postat 14 July 2008 - 07:52 PM
astept parerile voastre.
#73
Postat 14 July 2008 - 08:36 PM
Aceasta postare a fost editata de madalinab: 15 July 2008 - 10:59 AM
#74
Postat 14 July 2008 - 08:58 PM
Multumesc
#75
Postat 14 July 2008 - 09:18 PM
operațiunile impozabile cu cota de 9% sau 19%, realizate pe teritoriul național, cu alte persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, pentru care au fost emise facturi, inclusiv facturile emise pentru avansuri;
operațiunile cu TVA nedeductibil;
operațiunile înscrise în facturile care au fost emise pentru vânzările cu amănuntul, vânzări care se înregistrează în contabilitate pe baza raportului zilnic.
Nu se declară următoarele :
livrările/achizițiile pentru care s-a emis bon fiscal dar nu s-a emis factura;
operațiunile cu persoane neînregistrate în scopuri de TVA în România;
operațiunile înscrise în facturile emise prin autofacturare;
operațiunile pentru care se aplică taxarea inversă.
#76
Postat 15 July 2008 - 06:06 PM
Dar cine este cumparatorul, persoane fizice neinregistrate in scopuri de tva.atunci cum completez cui la beneficiar?
Sau poate se refera la facturile emise pentru vanzari cu amanuntul cu beneficiari persoane juridice.
Noi pentru bonuri fiscale emise persoanelor fizice nu mai facem factura, ma inregistrez cu tva -ul de pe bonurile fiscale.
Cred ca sunt un pic in ceata
Aceasta postare a fost editata de madalinab: 16 July 2008 - 12:11 AM
#77
Postat 15 July 2008 - 07:00 PM
doiny, la Jul 14 2008, 09:58 PM, a spus:
#78
Postat 15 July 2008 - 07:39 PM
Cred ca sunt facturi emise la cerere
Merci mult
Aceasta postare a fost editata de madalinab: 16 July 2008 - 12:11 AM
#79
Postat 17 July 2008 - 11:17 AM
#80
Postat 17 July 2008 - 11:22 AM
Similar Topics
2 useri citesc topicul
0 membri, 2 vizitatori, 0 utilizatori anonimi