declaratie 394
#121
Postat 28 January 2009 - 08:15 PM
#122
Postat 28 January 2009 - 09:52 PM
am primit de la Finante o lista cu clientii anului 2007 si semestrului I 2008, la care s-au facut livrari de bunuri.
Acea lista era facuta pe baza declaratiilor 394 depuse de mine si de respectivii clienti si in care apareau diferente majore a bazei de impozitare si a cotei de TVA.
Mai exact, rezulta ca eu sau clientii nu si-au inregistrat unele facturi.Nu cred foarte tare acest lucru , pentru ca sunt sume f.f mari.Am reusit doar sa-mi centralizez toate facturile , din nou , luand toate dosarele la mana. La prima vedere am gasit diferente f.f. mici de 1-2 ron . Nu stiu cum sa fac sa rezolv aceasta situatie cat mai bine si cat mai comod.Lista cuprinde vreo 60 de clienti .Asta ar insemna sa -i sun pe toti si sa fac un punctaj si cred ca ar dura o vesnicie.
Cei de la Finante mi-au pus in vedere ca doar m-au atentionat deocamdata, urmand ca eu sa verific si eventual sa fac rectificativa.
A mai primit cineva asa ceva?Exista vreo solutie mai simpla ?
Ce urmeaza , stie cineva?
Multumesc f.f. mult
#123
Postat 29 January 2009 - 11:16 AM
Daca bate cu 4426 si 4427 inseamna ca e ok.
De cele mai multe ori, la mine apar probleme din cauza ca nu am pus la facturi vreo optiune de TVA sau baza. Si, daca aceste optiuni nu exista, programul nu le trece in jurnal, si nici in 394.
Poate e aceeasi problema?
#124
Postat 29 January 2009 - 11:23 AM
mihacris, la Jan 28 2009, 10:52 PM, a spus:
am primit de la Finante o lista cu clientii anului 2007 si semestrului I 2008, la care s-au facut livrari de bunuri.
Aceasta postare a fost editata de Otilia Alupei: 30 January 2009 - 10:34 AM
#125
Postat 29 January 2009 - 02:05 PM
Revenind la D394, si eu listez din programul de contabilitate si, in general, merge. Apar probleme atunci când codul unic de inregistrare nu este scris corect in fisierul de terti sau când nu se bifeaza corect optiunile privind baza si TVA-ul la culegerea datelor.
Din pacate, am avut si surpriza ca renumitul program nu a preluat codul unic si a trebuit sa sterg clientul/furnizorul si sa il scriu din nou. De-ale programelor conta ...
#127
Postat 30 January 2009 - 08:50 PM
#128
Postat 04 February 2009 - 11:34 AM
Tocmai ce am primit un telefon de la Finante prin care imi aducea la cunostinta ca am depasit termenul de depunere a declaratiei 394 si ca, daca nu o fac zileel astea risc 12milioane amenda!
Eu sunt PFA din aprilie 2007 (pe organizare de evenimente) si n-am mai depus niciodata aceasta declaratie, nestiind de existenta si obligativitatea ei!
Cine are mai multe detalii? Cand se depune acesta declaratie, de catre cine, in ce scop?
#129
Postat 04 February 2009 - 11:54 AM
#130
Postat 04 February 2009 - 11:59 AM
#131
Postat 04 February 2009 - 12:21 PM
#132
Postat 04 February 2009 - 12:50 PM
MARIA-CARMEN, la Feb 4 2009, 01:21 PM, a spus:
Chiar acum am sunat la asistenta contribuabili si era mirata si femeia de acolo ca nu am primit nicio notificare de la ei in tot acest timp si ca inspectoarea de strada nu mi-a spus decat acum de aceasta declaratie. E adevarat, in principal vina este a mea ca nu m-am documentat, insa eram sigur ca nu mai trebuie nicio declaratie depusa.
Nu am decat sa ma uit in registrul de cumparari si cel de vanzari si sa iau sumele de acolo si sa le inserez in 394 incepand cu anul 2007...pfff...
Aceasta postare a fost editata de Lyvyoo: 04 February 2009 - 12:55 PM
#133
Postat 04 February 2009 - 12:56 PM
Daca ai vreo intrebare despre cum sa faci declaratia ma poti contacta pe mail contabilitate_pfa@yahoo.com! Sa ne zici si noua daca ai scapat de amenda!
Aceasta postare a fost editata de madalinab: 19 February 2009 - 10:30 PM
#134
Postat 04 February 2009 - 01:39 PM
Merci! Revin cu info...
Aceasta postare a fost editata de madalinab: 19 February 2009 - 10:30 PM
#135
Postat 04 February 2009 - 05:49 PM
Lyvyoo, la Feb 4 2009, 12:34 PM, a spus:
Tocmai ce am primit un telefon de la Finante prin care imi aducea la cunostinta ca am depasit termenul de depunere a declaratiei 394 si ca, daca nu o fac zileel astea risc 12milioane amenda!
texte extrase din Codul de procedura fiscala Art 219
" h) cu amendă de la 12.000 lei la 14.000 lei, în cazul săvârșirii faptei prevăzute la alin. (1) lit. b1). "
" b1) nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declarațiilor recapitulative reglementate la titlul VI din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare; "
Eu cred ca aceasta declaratie este una recapitulativa... dar...poti sa scapi doar cu avertisment fara sa platesti amenda, daca este pentru prima oara cand se intampla sa omiti ceva.
Daca vrei sa studiezi declaratia uita-te pe Ordin ANAF 702/2007
#136
Postat 04 February 2009 - 06:56 PM
ileanab, la Feb 4 2009, 05:49 PM, a spus:
Daca vrei sa studiezi declaratia uita-te pe Ordin ANAF 702/2007
" b) neindeplinirea la termen a obligatiilor de DECLARARE prevazute de lege A BUNURILOR SI VENITURILOR IMPOZABILE sau, dupa caz, a impozitelor, taxelor, contributiilor si altor sume"
articolul la care faci referire este pentru declaratia recapitulativa 392 (reglementate de titlul VI di CF)
Parerea mea este ca va scapa doar cu un avertisment. In situatia in care nu se va putea altfel, ITI RECOMAND EXPRES sa invoci art.221, alin.5 din Codul de Procedura Fiscala, care spune:
"(5) in cazul aplicarii sanctiunii amenzii potrivit art. 219 si 220, contribuabilul are posibilitatea achitarii in TERMEN DE 48 DE ORE, A 1/2 DIN MINIMUL AMENZII PREVAZUTE IN PREZENTUL COD, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in PV de constatare"
in concluzie, poti scapa numai cu 250 lei (in cazul in care nu exista abateri grave si repetate, evident)
#137
Postat 04 February 2009 - 08:16 PM
Dar ei nu aveau nicio obligatie sa trimita notificari in toata aceasta perioada?
Aceasta postare a fost editata de madalinab: 19 February 2009 - 10:31 PM
#138
Postat 05 February 2009 - 12:50 AM
3.3. Pentru persoanele impozabile prevăzute la pct. 3.2 se emit:
a) notificări pentru nedepunerea declarației;
b) notificări pentru corectarea declarației.
3.4. Notificările prevăzute la pct. 3.3 se emit până cel târziu la data de 15 a lunii următoare termenului legal de depunere a declarației
informative.
Teoretic, daca nu esti notificata in termenul legal, atunci trebuie sa te autosesizezi (in caz ca stii legea).
Repet, in acest caz singura pretentie viabila si posibila este sa "negociezi" cu ei un avertisment pentru prima abatere.
#140
Postat 08 February 2009 - 10:39 AM
Lyvyoo, la Feb 4 2009, 01:34 PM, a spus:
Tocmai ce am primit un telefon de la Finante prin care imi aducea la cunostinta ca am depasit termenul de depunere a declaratiei 394 si ca, daca nu o fac zileel astea risc 12milioane amenda!
Eu sunt PFA din aprilie 2007 (pe organizare de evenimente) si n-am mai depus niciodata aceasta declaratie, nestiind de existenta si obligativitatea ei!
Cine are mai multe detalii? Cand se depune acesta declaratie, de catre cine, in ce scop?
Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 din Codul fiscal sunt obligate sa declare toate livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile de bunuri si servicii realizate, pe teritoriul Romaniei, catre/de la alte persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania."
Se completeaza cu facturile emise/primite, cumulate pe codurile de inregistrare in scopuri de TVA ale partenerilor de tranzactii.
Deci, daca nu esti platitor de Tva nu se aplica.
Bafta!
Similar Topics
2 useri citesc topicul
0 membri, 2 vizitatori, 0 utilizatori anonimi