Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Inchidere An 2008 - Forum 100% contabilitate - Conta.ro - Pagina 3

Salt la continut


Inchidere An 2008


56 replies to this topic

#41 a.d.n.

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 537 Postari:
  • Gender:Female

Postat 10 March 2009 - 02:28 PM

Vezi postareaLexiroxi, la Mar 5 2009, 08:01 PM, a spus:

In Nota explicativa nr.3 se trece valoarea profitului pe care l-ai repartizat pe tot parcursul anului 2008 (profitul net al anului 2007 si/sau al anilor anteriori care nu a fost repartizat), cu mentionarea surselor de acoperire a pierderii contabile reportate in caz ca ai avut pierdere contabila pe care ai acoperit-o. Profitul pe care l-ai optinut in exercitiul financiar 2008 il repartizezi conform Hotararii AGA si-l evidentiezi in contabilitate dupa depunerea situatiilor financiare anuale si in Nota 3 aferenta situatiilor financiare 2009.

Ati putea sa ne spuneti pe ce va bazati cand spuneti acest lucru?

Stiu ca aveti raspunsuri documentate, cu articol de lege, cu tot ce trebuie, si de aceea ma bazez pe ce spuneti. Iau si eu articolul, citesc, ma documentez...

Multumesc anticipat.



#42 Lexiroxi

    Membru senior

  • Members
  • PipPipPipPipPipPip
  • 2080 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Timisoara

Postat 10 March 2009 - 08:38 PM

Notele explicative la situatiile financiare anuale se refera la exercitiul financiar in cauza si modul de intocmire este explicitat in Ordinul 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene:
226.
(2) Notele explicative se prezinta sistematic. Pentru fiecare element semnificativ din situatiile financiare anuale trebuie sa existe informatii aferente in notele explicative.
258. - In notele explicative trebuie sa se prezinte separat propunerea de repartizare a profitului net pe destinatii, astfel:
a) sumele repartizate la rezerve;
b) sumele repartizate pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti;
c) dividende;
d) alte repartizari.
Exemple de prezentare a Notelor explicative la situatiile financiare anuale se gasesc si in Sectiunea 5 a Normelor care insotesc aplicatia informatica de intocmire a Situatiilor financiare la 31 decembrie 2008.




#43 cristina1969

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 198 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Bucuresti

Postat 10 March 2009 - 10:48 PM

Vezi postareaLexiroxi, la Mar 5 2009, 08:01 PM, a spus:

Profitul pe care l-ai optinut in exercitiul financiar 2008 il repartizezi conform Hotararii AGA si-l evidentiezi in contabilitate dupa depunerea situatiilor financiare anuale si in Nota 3 aferenta situatiilor financiare 2009.

Vezi postareaa.d.n., la Mar 10 2009, 02:28 PM, a spus:

Ati putea sa ne spuneti pe ce va bazati cand spuneti acest lucru?

Draga Lexiroxi, cred ca intrebarea lui a.d.n. este justificata, pentru ca sincer nici eu nu prea inteleg ! Cum adica profitul obtinut in exercitiul financiar 2008 si repartizarea acestuia o prezinti de-abia in notele explicative aferente situatiilor financiare din 2009 ? Din cate stiu eu, nota 3 - Repartizarea profitului,contine repartizarile rezultatului exercitiului financiar încheiat (in cazul nostru 2008) , precum si ale celor anterioare acestuia (in situatia in care acestea au fost repartizate in cursul anului 2008 conform hotararii AGA).In schimb repartizarea profitului obtinut in 2008 conform hotararii AGA, intr-adevar se inregistreaza in contabilitate in 2009.



#44 Lexiroxi

    Membru senior

  • Members
  • PipPipPipPipPipPip
  • 2080 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Timisoara

Postat 11 March 2009 - 10:46 AM

Asa este cum spui, multumim pentru explicatii, desi intocmirea Notelor explicative nu este standardizata, fiecare isi poate intocmi Notele cum considera si important este sa cuprinda tot ce este reglementat in Ordinul 1752/2005.
226.
(2) Notele explicative se prezinta sistematic. Pentru fiecare element semnificativ din situatiile financiare anuale trebuie sa existe informatii aferente in notele explicative.



#45 sorinnono

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 68 Postari:
  • Gender:Male
  • Location:Brasov

Postat 11 March 2009 - 10:56 AM

la microintreprinderi cum inchid anul? e prima inchidere pe care o fac la microintreprindere si nu inteleg, ceva imi scapa.........
am venituri de 1.000 si un sold creditor la 121 de 500, cum inchid 121 si cum contabilizez dividendele???



#46 marra_2000

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 508 Postari:

Postat 11 March 2009 - 11:03 AM

inchiderea este aceeasi, indiferent daca societatea este platitoare de impozit pe profit sau impozit pe venit.

Aceasta postare a fost editata de marra_2000: 11 March 2009 - 11:08 AM




#47 sorinnono

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 68 Postari:
  • Gender:Male
  • Location:Brasov

Postat 11 March 2009 - 11:24 AM

ok,
121=117 500
117=457 500

dividentele in cazul micro nu sunt diferenta dintre dintre total venituri si impozitul pe venit? in cazul asta 1000-25=975, cum contabilizez?



#48 cristina1969

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 198 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Bucuresti

Postat 11 March 2009 - 01:52 PM

NU, dividendele (nu dividentele) nu sunt diferenta dintre total venituri si impozitul pe venit, ci diferenta intre total venituri si total cheltuieli (aici fiind inclusa si cheltuiala cu impozitul pe venitul microintreprinderilor).Ti-a spus Mara mai sus ca inchiderea este aceeasi indiferent de forma de impunere a societatii ! Nu inteleg de unde le tot scoateti, din putul gandirii ??!! :frusty: Oare celelalte cheltuieli, in situatia expusa de tine cine le-ar fi suportat ?



#49 leu50

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 646 Postari:

Postat 12 March 2009 - 11:16 PM

Vezi postareasorinnono, la Mar 11 2009, 11:24 AM, a spus:

ok,
121=117 500
117=457 500

dividentele in cazul micro nu sunt diferenta dintre dintre total venituri si impozitul pe venit? in cazul asta 1000-25=975, cum contabilizez?
Inchiderea anul 2008 se face in 2009 dupa aprobarea situatiilor financiare de catre aga.
In 2008 inregsitrezi numai repertizarea profitului la rezerve legale respectiv 129 = 106
In 2009 inregistrezi repartizarea profitului respectiv 121 = 117 si 121 = 129
si dupa aprobarea aga 117 = 457.
Aceleasi inregistrari le faci si pentru cele care sunt platitoare de impozit pe profit.



#50 sorinnono

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 68 Postari:
  • Gender:Male
  • Location:Brasov

Postat 13 March 2009 - 10:21 AM

multumesc pentru explicatii



#51 QardnA

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 117 Postari:
  • Location:Galati

Postat 16 March 2009 - 03:12 PM

Am preluat de curand o firma, care a avut in anul 2006 si 2007 profit , insa nu s-a repartizat nimic in rezerve legale. La finalul fiecarui an s-a inregistrat 129-117 cu suma aferenta si in anul urmator s-a inregistrat 121 - 129 , respectiv 117- 1068 cu sumele aferente
Cum pot face corectia ?

Aceasta postare a fost editata de QardnA: 16 March 2009 - 03:12 PM




#52 Doina P

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 1143 Postari:
  • Location:Bucuresti

Postat 16 March 2009 - 08:51 PM

Te-ai uitat daca are 20% din cap social repartizat in 1061 ?. Daca are,este firesc sa repartizeze restul profitului in 1068. Daca nu are constituit rez. legale de la infiintare , atunci repartizeaza tu in 2008.



#53 ela d

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 240 Postari:

Postat 26 March 2009 - 11:04 AM

Vezi postareamadalinab, la Jan 19 2009, 05:06 PM, a spus:

Cory, corect ar fi doar 129 = 1061 (rezervele legale - daca ai avut profit, desigur). Daca se inreg. pierdere nu se conteaza nimic la sf. anului.

Deci la sfarsitul anului nu se face nici o inregistrare daca se inreg. pierdere.Dar la inceputul anului urmator ce inreg. se fac?



#54 azamfireianamon

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 26 Postari:
  • Location:vulcan
  • Interests:informatii noi si documentare

Postat 26 March 2009 - 12:09 PM

pierderea anului 2008 o pot inchide din profiturile anilor anteriori inregistrata in 117 sau numai din profiturilor anilor viitori?
multumesc



#55 leu50

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 646 Postari:

Postat 26 March 2009 - 09:32 PM

Pierderea inregistrata in 2008 in anul 2009 o inchizi prin 117, fara sa o recuperezi, pentru ca din punct de vedere fiscal ai dreptul sa o recuperezi in anii urmatori.
Pentru anul 2008 depui declaratia 101 cu pierderea fiscala pe care o vei recupera din profiturile urmatoare.



#56 visagabi

    Nou

  • Nou venit
  • Pip
  • 7 Postari:

Postat 06 April 2009 - 09:14 PM

Va rog sa ma ajutati ! stiu ca la finele exercitiului financiar ar trebui clarificat tot ce avem in contul 473 sume in curs de clarificare , totusi nu stiu cum este corect sa inregistrez o suma incasata din greseala din contul unei persoane fizice , factura a fost emisa pe presoana juridica ,persoana nu are nici o calitate in firma respectiva , suma urmeaza sa fie restituita in aprilie 2009 , dar nu stiu daca e corect sa inregistrez in 473 , sa-mi ramana in sold la finele anului .Cum ar fi corect ?



#57 ionella

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 11 Postari:
  • Location:Bucuresti

Postat 14 April 2009 - 11:49 PM

Vezi postareaLexiroxi, la Jan 29 2009, 11:10 PM, a spus:

Daca la sfarsitul anului 2008 ai avut avansuri de trezorerie nedecontate, acestea se evidenteaza in contul de debitori diversi prin formula contabila 461=542. In anul 2009 avansurile se deconteaza prin contul de debitori diversi folosind eventual analitice pentru o evidenta corecta a sumelor datorate societatii.

Vezi postareaCosmuta, la Jan 26 2009, 07:07 PM, a spus:

Soldul de pe 542 la sfarsitul anului reprezinta avansuri acordate personalului angajat al societatii, nu cred ca trebuie inchis prin 461 la sf.an. Unde apare in legislatie aceasta obligativitate de a-l inchide !
Ordin 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene:
171. - (1) Creantele/datoriile entitatii fata de alti terti, altii decat personalul propriu, clientii si furnizorii, se inregistreaza in conturile de debitori/creditori diversi.
(2) In contul de debitori diversi se evidentiaza si sumele reprezentand avansuri de trezorerie, nedecontate pana la data bilantului (articol contabil 461 «Debitori diversi» = 542 «Avansuri de trezorerie»).

Buna referitor la inchiderea contului 542, la un curs de fiscalitate sustinut de personal de la MEF ni s-a recomandat inchiderea la 31.12.anului, prin 428 pentru salariati, si in 461 doar daca la acea data nu mai figureaza ca angajati ai societatii si daca nu au restituit sumele inainte de incetarea contractului de munca in cazul in care nu s-au retinut sumele.
O zi buna !!!






Similar Topics Collapse

1 useri citesc topicul

0 membri, 1 vizitatori, 0 utilizatori anonimi

Cometa SQL