
imi cer scuze...am citit tot, inafara de mesajul anterior.....
Am gasit si eu raspunsul in codul fiscal, dar acum intreb: in jurnalul de vanzari facturile emise pt tarile din UE si din afara UE la ce rubrica din jurnalul de vanzari se trec?
Am doua rubrici:
- Livrări de bunuri și prestări de servicii pentru care locul livrarii/prestării este în afara României, cu drept de deducere
- Livrări de bunuri și prestări de servicii scutite cu drept de deducere, Alte livrări de bunuri și prestări de servicii scutite cu drept de deducere
Iar in decontul de TVA sumele se trec la randul 3? (Livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care locul livrarii/locul prestarii este in afara Romaniei (in UE sau in afara UE), precum si livrari intracomunitare de bunuri, scutite cf. art.143, alin (2), lit.(b) si ? din Codul Fiscal.
Multumesc mult!
Aceasta postare a fost editata de madalinab: 05 February 2009 - 09:16 PM