madalinab, la Aug 3 2009, 11:11 AM, a spus:
Parerea mea este urmatoarea: intrucat serviciul de cazare se presteaza in UE, se datoreaza TVA in statul respectiv. Deci, daca firma partenera din UE este platitoare de TVA factura de cazare va contine TVA-ul statului respectiv si se va plati acolo, daca firma nu este platitoare de TVA nu va factura cu TVA. In ctb firmei romanesti factura de cazare se va inregistra la valoare integrala (cu tot cu TVA - dupa caz). TVA-ul platit in state membre UE se recupereaza in statele respective.
am si eu o intrebare.
o firma care ofera cazare, platitoare de tva, si la care s-au cazat si straini trebuie sa faca ceva anume cu tva?
trebuie sa faca vreo declaratie anume? cum se inregistreaza factura in contabilitate?
se trece tva intracomunitar sau din afara tarii? are vreo importanta daca se acestia au platit pe loc?