Voi avea anul acesta clienti si din UE, deci, am inteles dupa noul Cod Fiscal ca trebuie sa ma inregistrez ca platitor de TVA.
SA presupunem ca m-am inreg. ca platitor de TVA: Va rog sa imi spuneti pt. urmatoarele cazuri, cum fac factura(cu sau fara tva) si cum se inreg. tva?
1. Prestez servicii catre un beneficiar din UE, platitor de tva? fact. fara tva?
2. Prestez servicii catre un beneficiar din UE, neplatitor de tva? fact. cu tva? si colectez tva, pe care il platesc la Buget?
3.Prestez servicii catre un beneficiar din SUA ? fact. fara tva?
4. Primesc factura de la o firma din UE? taxare inversa? 4426=4427?
5. Primesc factura de la o firma din SUA? taxare inversa? 4426=4427?
Va rog, cateva raspunsuri simple, macar sa imi confirmati sau sa infirmati ce am scris.
Imi trebuie jurnal de cumparari si de vanzari.
6. Ce declaratii ar trebui sa depun? Decont 300? Altele?







