va rog frumos sa ma ajutati in urmatoarea problema :
incasez avans de la un client din UE ( cod valabil tva vies) reprezentand o plata in avans a sa catre mine pt facturile mele de export de bunuri si servcii ( pt care eu sunt scutita)
Clientul nu factureaza acest avans , in aceasta situatie eu trebuie sa emit autofactura ?
Daca DA , atunci ce presupune din punctul de vedere al TVA ??
Se face taxare inversa ? sau achit eu tva in Romania ?
va multumesc !
raduci







