Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
noua decl. 101 / depunere in 2010 - Forum 100% contabilitate - Conta.ro - Pagina 4

Salt la continut


noua decl. 101 / depunere in 2010

311 replies to this topic

#61 cosmin0304

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 399 Postari:
  • Gender:Male

Postat 29 January 2010 - 10:44 AM

Vezi postareamihaela_cva, la Jan 28 2010, 08:15 PM, a spus:

Impozit minim anual si final ai 5733 lei. La rd 24 trebuia scris 5733 lei, asa cum spune si Denisa. Se completeaza si pag 3, rand 5 parca si se reface calculul. ????????????????????
In final ai de plata imp minim (forfetar) 5733 lei, nu de luat de la stat. Daca ai achitat 4661 in timpul anului, iti raman pt trim IV 1072 lei.
Scadenta e corecta de 25.01.2010 daca suma trebuie sa ti-o dea statul inapoi (explicatie clara in formular daca apesi pe butonul?).

unde scrie ca trebuie trecuta valoarea totala a impozitului minim datorat pe anul trecut la un anumit rand? mai ales in cazul discutat cand a avut impozit pe profit declarat pe primele 3 trimestre (pe trimestrul 2 si 3 impozitul de 16% este mai mare decit cel minim) iar in declaratia 100 nu a declarat in nici un trimestru impozit minim?

Aceasta postare a fost editata de Otilia Alupei: 29 January 2010 - 12:29 PM




#62 barbone_2006

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 45 Postari:
  • Location:constanta
  • Interests:100% contabilitate

Postat 29 January 2010 - 12:04 PM

Vezi postareamihaela_cva, la Jan 28 2010, 08:15 PM, a spus:

Impozit minim anual si final ai 5733 lei. La rd 24 trebuia scris 5733 lei, asa cum spune si Denisa. Se completeaza si pag 3, rand 5 parca si se reface calculul.
In final ai de plata imp minim (forfetar) 5733 lei, nu de luat de la stat. Daca ai achitat 4661 in timpul anului, iti raman pt trim IV 1072 lei.
Scadenta e corecta de 25.01.2010 daca suma trebuie sa ti-o dea statul inapoi (explicatie clara in formular daca apesi pe butonul?).
multumesc tuturor pt raspunsuri. asa e. probema mea de fapt incepea cu faptul ca nu completasem la rd.24. dupa ce am completat la rd.24, mi-a iesit suma pe care o mai am de plata pt 31.12.2009, respectiv 1072 lei si mi s-a modificat si data scadentei asa cum ar fi trebuit, in 25.02.2010. si inca ceva: mie mi-a zis cineva de la AFP Cta, ca de fapt declaratia se depune INCA pina la 15.02.2010(pt ca este pt 2009) si plata la 25.02.2010. abia de la anul, pt 2010, se va depune si plati pina la 25.02.2010.

barbonemadalina.contabilitate



#63 cosmin0304

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 399 Postari:
  • Gender:Male

Postat 29 January 2010 - 12:59 PM

IN ATENȚIA PLĂTITORILOR DE IMPOZIT PE PROFIT
Referitor la întocmirea și depunerea „Declarației privind impozitul pe profit" pentru anul 2009

Formularul 101 „Declarație privind impozitul pe profit" aprobat prin Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 101/2008, a fost modificat prin Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1607/2009, publicat în(M.O. nr. 757/05.11.2009, modificări care se aplică începând cu declararea impozitului pe profit aferent anului fiscal 2009, astfel :
► Anexa nr, 2 „Declarație privind impozitul pe profit" se înlocuiește cu anexa nr.1.
► Anexa nr. 9 „Instrucțiuni de completare a formularului 101 <Declarație privind impozitul pe profit>, cod 14.13.01.04 " se înlocuiește cu anexa nr.2.
► La Anexa nr 1 „Declarație privind impozitul pe profit" ca noutate se introduce Secțiunea C „Date privind definitivarea impozitului pe profit anual", secțiune care cuprinde două puncte :
—« Punctul I care se completează de către contribuabilii prevăzuți la art.34 alin.(1) lit.a), alin.(4) și (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și anume de către societățile comerciale bancare, persoane juridice române, și sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine, precum și de către organizațiile nonprofit și contribuabilii care obțin venituri majoritar din cultura cerealelor și a plantelor tehnice, pomicultură și viticultură.
-t Punctul II care se completează de către contribuabilii prevăzuți la art.34 alin .(1) lit.b) din Codul fiscal.
► ► ► în cadrul celui de al ll-lea punct datele necesare vor fi preluate din formularul 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat" depus trimestrial și completat potrivit instrucțiunilor aprobate prin Ordinului președintelui ANAF nr.1290/2009 pentru modificarea Ordinului președintelui ANAF nr.101/2008, totodată respectându-se prevederile art.18 alin. (2) și (3) din Codul fiscal.

► Reamintim contribuabililor care intră sub incidența prevederilor privind impozitul minim (ari.18 alin. 2 și 3 din Codul fiscal) câteva aspecte referitoare la întocmirea formularului 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat":
-> La rândul 1 "Suma datorată" se înscrie suma reprezentând impozitul pe profit stabilit pentru perioada de raportare, calculată ca diferență între impozitul pe profit stabilit, cumulat de la începutul anului, la sfârșitul perioadei de raportare și impozitul pe profit stabilit, cumulat de la începutul anului, la sfârșitul perioadei precedente celei de raportare, în situația în care pe cumulat, în perioada de raportare, s-a înregistrat profit impozabil.
In situația în care în perișadade raportare s-a înregistrat pierdere fiscală sau scăderea profitului impozabil, la rândul 1 din formular se va inscrie cifra 0 (zero).
—t La rândul 1.1. "Impozit minim" se înscrie suma reprezentând impozitul minim datorat pentru perioada de raportare, prevăzut la art. 18 alin. (3) din Codul fiscal. Acest rând se completează numai în cazul în care suma înscrisă la rândul 1 din formular, reprezentând impozit pe profit stabilit în conformitate cu dispozițiile titlului II din Codul fiscal, este mai mică decât impozitul minim datorat, fn această situație se vor completa atât rândul 1 "Suma datorată", cât și rândul 1.1. "Impozit minim" din formular.
Pentru trimestrul IV, contribuabilii prevăzuți la art. 34 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, completează în formular, pentru impozitul pe profit, o sumă egală cu impozitul calculat și evidențiat pentru trimestrul III al aceluiași an fiscal, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (10) din aceeași lege. Pentru trimestrul IV 2009 în formular, la rândul 1 "Suma datorată" se va prelua suma înscrisă la rândul 2 "Suma de plată" din declarația pentru trimestrul III 2009.
ATENȚIE : Rândul IV Impozit minim" in formular nu se completează pentru trimestrul IV'
Contribuabilii prevăzuți la arT34 alin. (TJTÎtrbT-diH Codul fiscal, care definitivează pânaJ1S~ăata de 25 februarie închiderea exercițiului financiar anterior, nu completează formularul pentru impozitul pe profit pentru trimestrul IV, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (11) din lege.
NOTĂ : Rugăm contribuabilii să revadă și să analizeze foarte bine declarațiile depuse în timpul anului astfel încât acestea să respecte dispozițiile Ordinului președintelui ANAF nr.101/2008, cu modificările și
completările ulterioare, iar în cazul în care se constată erori să se procedeze la corectarea acestora prin depunerea declarației rectificative.



#64 DENISA GRIGORITA

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 641 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:GALATI
  • Interests:INFORMARE

Postat 29 January 2010 - 03:00 PM

Vezi postareacosmin0304, la Jan 29 2010, 10:44 AM, a spus:

.....unde scrie ca trebuie trecuta valoarea totala a impozitului minim datorat pe anul trecut la un anumit rand? mai ales in cazul discutat cand a avut impozit pe profit declarat pe primele 3 trimestre (pe trimestrul 2 si 3 impozitul de 16% este mai mare decit cel minim) iar in declaratia 100 nu a declarat in nici un trimestru impozit minim?
Cum adica unde?! In Ordinul 1607/26.10.2009, dar cred ca tu vrei sa faci mai intai D101 si apoi sa inregistrezi cheltuiala in balanta. ;))
D101 se intocmeste dupa ce ai inregistrat tot 2009 in evidenta contabila domnule Cosmin!
%%%




***



#65 cosmin0304

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 399 Postari:
  • Gender:Male

Postat 29 January 2010 - 05:30 PM

prima regula a forumului este sa citesti topicurile - nu o respectati deloc - ati dat un raspuns mai mult nervos
inregistrarea unei operatii contabile cu cheltuiala impozitului pe profit e un lucru
calculul impozitului este alt lucru.
multumesc

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 08 February 2010 - 12:46 PM




#66 katinca

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 250 Postari:
  • Gender:Female

Postat 29 January 2010 - 06:52 PM

Vezi postareachilom, la Jan 29 2010, 10:11 AM, a spus:

buna ziua,
am urmatoarea situatie,
raprtat si platit in cursul anului
imp.profit imp minim
tr.1 0 0
tr.2 0 367
tr.3 18435 0
tr.4 nu am declarat nimic

din calcul imi iese impozit datorat 18412ron, pe care il trec la rd 40.1, si se preia la rd 1 cap II,
la cap.II rd 1 18421
rd.3 18435
rd.5 367
rezulta imp de recuperat 23 in loc de 390,adica declaratia ma obliga sa platesc imp minim pe care l-am declarat si l-am platit in tr.2,fara sa il scada aceasta pt. ca la rd. 8 nu trece sumele cu minus
gresesc undeva

Art.34,alin 15)

" b) pentru trimestrele al III-lea si al IV-lea se compara impozitul pe profit datorat la sfarsitul fiecarui trimestru cu impozitul minim anual, prevazut la art. 18 alin. (3), recalculat in mod corespunzator pentru trimestrul respectiv, prin impartirea impozitului minim anual la 12 luni si inmultirea cu numarul de luni aferent trimestrului respectiv. "
Trim IV:
Ip datorat :18412 cumulat -18435 platit = - 23 <Im se va plati Im= 550

691 = 441 550

" 113. Pentru definitivarea impozitului pe profit aferent trimestrului al IV-lea al anului 2009, din impozitul pe profit calculat cumulat de la inceputul anului se scade impozitul pe profit aferent perioadei precedente, inclusiv impozitul minim datorat, dupa caz, pana la nivelul impozitului minim datorat in cursul anului fiscal"

691=441 -1077 (18.412-18435-364+1467)

rd.1= 18.412
rd.3= 18.435
rd.4= 0
rd.5= 367
rd.8= 0
rd.11= 550
rd.12= 23 de recuperat
rd.13.1= 527 datorat



#67 chilom

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 23 Postari:
  • Gender:Male
  • Location:slatina

Postat 30 January 2010 - 10:27 AM

buna ziua,
Katinca, multumesc pt.raspuns, dar nu sunt de acord cu ce ai scris
eu inregistrez impozit impozit cumulat 18412 si am inregistrat si platit in tr.1 zeri, tr.2, 367(forfetar), in tr. 3. 18435,
deci am 18412-367-18435=-390.
declatatia
rd.1 18412
rd.3 18435
rd.5 367
rd.12 23
rd.13.2 23
deci conform declaratiei ma obliga sa platesc impozitul forfetar declarat si platit pt.tr.2,
daca este asa nu stiu ar trebui sa inregistrez si in contabilitate acest impozit,

asa cum ai zis tu eu ar trebui sa mai platesc impozit pe profit , nu sa recuperez



#68 katinca

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 250 Postari:
  • Gender:Female

Postat 30 January 2010 - 11:20 AM

Omiti obligatia platii impozitului minim pentru trim IV din calcule .
Pentru Trim IV Ip<Im de plateste Im 550 lei - de data aceasta nu se mai declara in D100 dar se declara in D101 la Rd 11.



#69 DENISA GRIGORITA

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 641 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:GALATI
  • Interests:INFORMARE

Postat 30 January 2010 - 02:29 PM

Cosmin, alta data cand preiei un citat doar ca sa faci vreo remarca pe el, incearca sa folosesti o alta culoare macar. Acum nu stiu daca eu sunt cea care datoreaza scuze sau nu. E adevarat faptul ca am omis greseala Mihaelei, vis-a-vis de randul 5 din CII, dar nu era oare mai simplu sa corectezi ceea ce nu era in regula decat sa intri in disputa cu mine?
Desi ti-ai dat seama ce am omis eu din ,,scrisele tale", tot ai simtit nevoia sa ma ,,taxezi" tendentios. Eu nu pot decat sa-ti multumesc si sa-mi cer scuze ca ti-am raspuns. Promit ca nu o s-o mai fac!
Mult succes! :smile:

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 08 February 2010 - 12:47 PM

%%%




***



#70 chilom

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 23 Postari:
  • Gender:Male
  • Location:slatina

Postat 30 January 2010 - 08:08 PM

pt.katinka,
eu nu stiu unde este calculul imp.cumulat de la inceputul anului,
eu stiu ca din calcul imi iese 18412 care este mai mare decit imp.forfetar pe cele trei trimestre (367+550+550)=1467,
dar eu am declarat (367+18435)=18802, si atunci ar trebui sa platesc 18412, si sa recuperez diferenta 18802-18412

Fisiere atasate





#71 katinca

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 250 Postari:
  • Gender:Female

Postat 30 January 2010 - 11:25 PM

Randul 9 - se completeaza cu impozitul minim aferent trimestrului IV, prevazut la art. 18 alin. (2) si (3) din Legea nr. 571 / 2003. Suma inscrisa la rd. 8 "Diferenta de impozit pe profit" se compara cu suma inscrisa la rd. 9 "Impozit minim pentru trimestrul IV". In functie de rezultatul compararii, suma mai mare se preia la randul 10 sau 11, dupa caz.

Randul 10 - se inscrie suma de la randul 8, in situatia in care se datoreaza impozit pe profit stabilit in conformitate cu dispozitiile titlului II din Legea nr. 571 / 2003, respectiv daca suma inscrisa la randul 8 este mai mare decat suma inscrisa la randul 9.

Randul 11 - se preia suma de la randul 9, in situatia in care suma inscrisa la randul 8 este mai mica decat suma inscrisa la randul 9, suma reprezentand impozitul minim aferent trimestrului IV.

Eu asa vad completarea declaratiei.

Fisiere atasate





#72 nelica69

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 13 Postari:

Postat 31 January 2010 - 08:08 PM

D-na Denisa sau poate alt persoana ,eu nu stiam ca trebuie
trecuta in declaratia 101 la randul 38-pierderea fiscala de recuperat din anii precedenti....Deci aceasta pierdere o iau din DECLARATIA 101 PE ANUL 2008 de la randul 39, unde este cu minus, nu? Si o trec acum in decl 101 pt anul 2009 in randul 38 ,tot cu minus. Asa este ? Probabil mi se va schimba complet declaratia 101 !!!! Va rog. e corect cum am scris ? Multumesc.

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 08 February 2010 - 12:48 PM




#73 bumbi

    Nou

  • Nou venit
  • Pip
  • 5 Postari:

Postat 01 February 2010 - 12:05 PM

Ma poate ajuta cineva in completarea Declaratiei 101?
Am urmatoarea situatie:
in trimestru 1 impozit pe profit = 0 lei
in trimestru 2 impozit pe profit = 3988 lei
in trimestru 3 impozit forfetar = 2750 lei
in trimestru 4 impozit declarata ca la trim 3 = 2750 lei

Impozit pe profit anual = 3748 lei
Impozit forfetar trimestru 4 = 2750 lei
Impozit minim anual 01.05.2009 - 31.12.2009 = 7333 lei

Daca completez declaratia 101 imi rezulta impozit pe profit de recuperat= 240 lei. Din cate observ declaratia 101 face regularizarea impozit pe profit anual cu impozit pe profit declarat in cursul anului, respectiv randul 1 cu randul 3, Mie nu mi se pare corect asa, voi ce parere aveti?



#74 maria52preda

    Nou

  • Nou venit
  • Pip
  • 2 Postari:

Postat 02 February 2010 - 12:07 AM

sunt total bulversata ! am sunat la cei de la finante si m-au incurcat TOTAL, cu declaratia 101; asa ca ... VA ROG !!! ajutati-ma !!!
deci : la sfarsitul anului 2009 am urmatoarea situatie:
venit expl......68.514
chet expl.......67.683( suma include impozitul pe profit, adica suma din contul 691 )
rezult expl..........831
amortizare fiscala 1504
amortizare contabila 1504
impozit pe profit (cont 691 ) 2899
profit impozabil 3730
in trim I am calculat si declarat impozit pe prifit 32 lei
in trim II am decalarat imp 717 lei
in trim III 1075 lei
in trim IV, nu am decalat nimic, pentru ca definitivez la 25.02.2010
cum completez decl 101 ?

Aceasta postare a fost editata de maria52preda: 02 February 2010 - 12:11 AM




#75 bolba

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 121 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Cluj

Postat 02 February 2010 - 01:35 AM

D 101-partea CII
-rd.1.........597 (3730*16% )
-rd.3...........32
-rd.5........1792
-rd.9........1075
-rd.11.......1075
-rd.13.1....1075



#76 DENISA GRIGORITA

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 641 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:GALATI
  • Interests:INFORMARE

Postat 02 February 2010 - 08:47 AM

Vezi postareanelica69, la Jan 31 2010, 08:08 PM, a spus:

.... randul 38-pierderea fiscala de recuperat din anii precedenti....Deci aceasta pierdere o iau din DECLARATIA 101 PE ANUL 2008 de la randul 39, unde este cu minus, nu? Si o trec acum in decl 101 pt anul 2009 in randul 38 ,tot cu minus. Asa este ? .....
La rd.38 se trece pierderea fiscala din anii precedenti fara semnul minus.
%%%




***



#77 madacta80

    Nou

  • Nou venit
  • Pip
  • 4 Postari:

Postat 02 February 2010 - 09:59 AM

Buna ziua.
Am urmatoarea situatie:

la sf.lui 2009 am pierdere fiscala 50589 .

dar la trim.I+II+III am avut profit, am decl.si platit in total suma de 4271. la trim.IV,nu am depus decl.100(inchei sit.la 25.02.10). astfel incat sumele apar asa:

rd.36 -50589
II,rd.3 4271
daca completez la rd.9 cu suma de 2150 lei, rezulta un imp de recuperat de 2121(4271-2150), dar in cazul asta nu mai am imp.minim pe 2009,desi ar trebui sa am in suma de 5733, din care sa se scada 4271 lei platiti/declarati deja, rezultand astfel o diferenta de plata de 1462lei,nu? ideea este ca ar trebui sa completez undeva suma de 5733 lei(minimul) din care se va scadea suma de 4271 rezultand astfel o diferenta de plata de 1462. dar unde?? la ce rand?? ma omoara declaratia asta, pe bune...ajutati-ma va rog!!



#78 madacta80

    Nou

  • Nou venit
  • Pip
  • 4 Postari:

Postat 02 February 2010 - 11:13 AM

Buna ziua. ajutati-ma va rog cu declaratia asta 101, ca ma omoara. am asa:

pierdere fiscala 2009 =50589 lei
imp.profit decl&platit trim.1,2+3= 4271
la trim.4 nu am depus d100

intrebarea mea este urmatoarea: daca am pierdere pe 2009,eu datorez totusi impozit pe profit mimin pina la nivelul de sumei de 5733(1433+2150+2150),nu? adica eu ar trebui sa am la rd.13.1 suma de 1462(5733-4271),soldul lui 441 la 31.12.09. dar cum fac sa imi reiasa din calcule in formularul 101 suma asta?unde trebuie sa trec 5733(in afara de rd.24), ca apoi sa se scada automat 4271 si sa am 1462 lei la rd .13.1 /??ajutati-ma va rog!!!ms.

Aceasta postare a fost editata de madacta80: 02 February 2010 - 11:14 AM




#79 maria52preda

    Nou

  • Nou venit
  • Pip
  • 2 Postari:

Postat 02 February 2010 - 12:39 PM

Multumesc frumos, Bolba
dar spune-mi te rog , la punctul B, Date privind impozitul pe profit, daca am completat corect :
R1 ..... 68514
R2....... 68683
R3..........831
R10......831
R13......831
R14....1504
R19.....1504
R23......-673
R24.......2899 (CT 691)
R29....1504
R35.....4403
R36.....3730
R39.....3730
R40......597
R40.1.....597
R42.......597
R44.......597



#80 &&&&&

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 19 Postari:

Postat 03 February 2010 - 12:11 PM

Buna ziua,
va rog ma puteti ajuta si pe mine in legatura cu completarea dec.101 pt.ca este prima data cand completez si nu stiu la ce rand trebuie sa completez.

am o societate care nu are activitate , am completat dec.100 -trm.I-0
trm.II-367-imp.minim
trm.III-550imp.minim
trm.IV-550 imp.datorat

multumesc anticipat






Similar Topics Collapse

10 useri citesc topicul

0 membri, 10 vizitatori, 0 utilizatori anonimi

Cometa SQL