deranjez si eu cu o intrebare,
am un transport rusia-romania pe care il facturez cuiva din franta cu cod valid de tva, factura o fac cu optiune de tva Neimpozabil, pt ca beneficoarul e din UE.
si nu declar transp in decl 390, intrebarea este la ce pozitie din decont declar factura?
tot la rd 3 unde imi intra si celelalte transp neimpozabile dar care sunt declarate in declar 390?
sau la ce rand? banuiesc ca la poz 3 ar trb sa am aceeasi suma cu declar 390 nu?
multumesc!







