DECL. 390 / 2010
#41
Postat 10 February 2010 - 04:32 PM
#42
Postat 10 February 2010 - 05:01 PM
#43
Postat 10 February 2010 - 06:01 PM
Fie deschizi documentul cu click-stanga pe link si apoi il salvezi, fie faci click-dreapta pe link apoi click-stanga pe "Save target as..."
#44
Postat 10 February 2010 - 06:31 PM
#45
Postat 10 February 2010 - 10:38 PM
m-ati putea ajuta va rog cu o informatie pentru urmatoarea situatie? o societate neinregitrata ca platitoare de tva (presteaza exclusiv servicii scutite fara drept de deducere) primeste factura de servicii dintr-o tara din UE de la o societatea inregistrata acolo ca platitoare de tva.
ce trebuie sa faca societatea din Romania in acest caz? trebuie sa se inregistreze ca platitoare de tva?? desi presteaza servicii scutite fara drept de deducere trebuie depune doar 390 si nu 300, 394...., ca urmare a acestor achizitii?
daca trebuie sa se inregistreze, va ramane de-acum inainte inregistrata ca platitoare de tva si va trebui sa depuna toate declaratiile referitoare la tva, la termele lor?
va rog ajutati-ma cu o parere. multumesc!
#46
Postat 11 February 2010 - 08:47 AM
Mie imi spune ca e invald/corrupted.
Daca il aveti careva si merge va rog sa-l atasati.
Cu pdf-ul n-am ce sa fac ca doar n-oi introduce 400 de linii cu mana!
Multumesc.
#47
Postat 11 February 2010 - 09:07 AM
Fisiere atasate
#48
Postat 11 February 2010 - 09:24 AM
#49
Postat 11 February 2010 - 10:30 AM
#50
Postat 11 February 2010 - 12:57 PM
Trebuie sa fac taxare inversa? Trebuie sa fac declaratia 390?
Pentru ca daca trebuie, declaratia 390 nu o pot valida pentru ca, codul operator este invalid, evident, pentru ca nu este inregistrat ca platitor de TVA in tarile respective.
Multumesc
#51
Postat 11 February 2010 - 03:00 PM
se declara - Prestari intracomunitare de servicii - se inscrie suma totala a prestarilor de servicii pentru care se aplica prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal:
133.(2) Locul de prestare a serviciilor catre o persoana impozabila care actioneaza ca atare este locul unde respectiva persoana care primeste serviciile isi are stabilit sediul activitatii sale economice. Daca serviciile sunt furnizate catre un sediu fix al persoanei impozabile, aflat in alt loc decat cel in care persoana isi are sediul activitatii sale economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix al persoanei care primeste serviciile. În absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde persoana impozabila care primeste aceste servicii isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita.
Ca urmare se pare ca se declara si serviciile IT la prestari servicii in 390 desi nu se calculeaza TVA. Mi se pare cam aiurea, sumele fiind trecute la rubrica baza impozabila.
Nu sunt foarte sigur, asa ca va rog pe cei care sunteti sa ne informati si pe noi. Mersi!
#52
Postat 11 February 2010 - 03:10 PM
Fisiere atasate
reflectoarelor.
#53
Postat 11 February 2010 - 04:50 PM
#54
Postat 11 February 2010 - 06:57 PM
in atasament este declaratia 390 din 11.02.2010
Fisiere atasate
#55
Postat 11 February 2010 - 07:18 PM
vroiam, de fapt, sa va raspund referitor la declararea in 390 a serviciilor scutite de TVA
Dana42 a postat instructiunile de completare a declaratiei unde se specifica foarte clar ca achizitiile si serviciile scutite de tva nu se declara
#56
Postat 11 February 2010 - 08:42 PM
Am reusit sa o descarc dar nu am stiut cum sa actualizez versiunea anterioara astfel incat sa preiau datele deja introduse, asa ca am refacut toate declaratiile cu care vreau sa ma duc maine la Fisc. Stie cineva cum faci actualizare de versiune si sa poti prelua si datele introduse deja?
#57
Postat 11 February 2010 - 08:56 PM
vezi poate gasesti ceva util aici http://www.taxpedia.ro/tva/ghid-instructiu...itare-2010.html
Aceasta postare a fost editata de madalinab: 14 February 2010 - 12:31 PM
#58
Postat 11 February 2010 - 09:47 PM
zaqqq, la Feb 11 2010, 12:57 PM, a spus:
Norme metodologice CF:
80^2
(2) In sensul art. 156^4 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, beneficiarii persoane impozabile din Romania au obligatia de a declara in declaratia recapitulativa achizitiile de servicii prevazute la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, prestate de persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Comunitate, atunci cand au obligatia platii taxei pentru respectivele servicii
conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, respectiv atunci cand nu se aplica nicio scutire de taxa pentru serviciul respectiv..
Cornelia Cozos, la Feb 3 2010, 01:27 PM, a spus:
Norme metodologice CF:
80^2. (1) In sensul art. 156^4 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, in cazul prestarilor de servicii prevazute la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal efectuate in beneficiul unor persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Comunitate, prestatorul va raporta in declaratia recapitulativa numai serviciile care nu beneficiaza de scutire de taxa in statul membru in care acestea sunt impozabile. In acest scop, se va considera ca operatiunea este scutita de taxa in statul membru in care este impozabila daca respectiva operatiune ar fi scutita de taxa in Romania. In situatia in care in Romania nu este aplicabila o scutire de taxa, prestatorul este exonerat de obligatia de a declara in declaratia recapitulativa respectivul serviciu, daca primeste o confirmare oficiala din partea autoritatii fiscale din statul membru in care operatiunea este impozabila, din care sa rezulte ca in statul membru respectiv se aplica o scutire de taxa.
#59
Postat 11 February 2010 - 10:28 PM
Aceasta postare a fost editata de madalinab: 14 February 2010 - 12:28 PM
#60
Postat 11 February 2010 - 11:18 PM
topala_gustav, la Feb 10 2010, 04:32 PM, a spus:
Cred ca desi esti PFA din punct de vedere al TVA esti persoana impozabila, clientul idem si deci trebuie sa va inchideti pe VIES.
Si bineinteles sa treci si in D300 si sa ai grija sa fie aceiasi suma ca sa nu te cheme cei de la fisc.
Dar de ce treci "Neimpozabil in Romania" deoarece serviciul pe care il prestezi este impozabil daca l-ai presta catre un client roman. Pt ca este prestare serviciu UE si TVA este platit de beneficiar? Nu cred ca trebuie sa treci asta, dar poate gresesc...
Aceasta postare a fost editata de ETIC: 11 February 2010 - 11:19 PM
Similar Topics
2 useri citesc topicul
0 membri, 2 vizitatori, 0 utilizatori anonimi