Deoarece nu am mai avut asemenea cazuri,va rog sa imi spuneti daca procedez corect in urmatoarele doua situatii:
1-Exista un provizion creat pentru un client incert-1518.S-a finalizat procedura de faliment cu Hotarare definitiva si irevocabila. Eu fac inregistrarile:
654-4118=valoare marfa
4427-4118=valoare TVA(in rosu sau negru)
1518-7812=valoare provision si unde trec TVA-ul in D300,pentru ca era cu 19%.
2-Client pentru care s-a declansat procedura de faliment.Exista Hotarare judecatoreasca in acest sens.
Constitui provision 4118-4111=valoare totala
6812-1512= “
Sunt indeplinite toate conditiileart.22 ,lit.j ,Cod fiscal deci este cheltuiala deductibila?Astfel firma intra de pe profit pe pirdere si nu plateste impozit pe profit.
Va multumesc.







