Am neclaritati legate de inregistrarea si declararea unor facturi emise de o societate din Italia catre sucursala din Romania (firma de constructii)
1. Societatea din Italia refactureaza catre sucursala salariile cu personalul italian detasat in Romania, pentru supravegherea lucrarilor. Aceste facturi se declara in declaratia 390?
2. Societatea din Italia refactureaza catre sucursala cheltuielile bancare efectuate cu ocazia contractarii unei scrisori de garantie care va fi folosita de firma din Romania pentru a garanta plata catre un anumit furnizor (al firmei din Romania). Aceste facturi se declara in declaratia 390?
3. Societatea din Italia transmite un utilaj catre sucursala din Romania pe baza unei facturi. Dat fiind ca in lege spune clar ca sucursalele nu au un patrimoniu propriu, cum inregistrez aceasta factura? O voi declara in 390?
Va rog mult, daca aveti un picut de timp, sa ma ajutati.
Va multumesc.