mihaela_cva, on Mar 15 2010, 09:55 PM, said:
si eu sunt de parerea lui Ela+, postul 2
Societatea face contract (ce scrie in contract?) si vinde bunul in momentul achitarii primului avans, dupa care incaseaza cval. bunului in rate. Eu asa am inteles din speta. E corect?
Cod fiscal ART. 1341 Faptul generator pentru livrări de bunuri și prestări de servicii
(6) Pentru livrările de bunuri corporale, inclusiv de bunuri imobile, data livrării este data la care intervine transferul dreptului de a dispune de bunuri ca și un proprietar. Prin excepție, în cazul contractelor care prevăd că plata se efectuează în rate sau al oricărui alt tip de contract care prevede că proprietatea este atribuită cel mai târziu în momentul plății ultimei sume scadente, cu excepția contractelor de leasing, data livrării este data la care bunul este predat beneficiarului.
Societatea face contract (ce scrie in contract?) si vinde bunul in momentul achitarii primului avans, dupa care incaseaza cval. bunului in rate. Eu asa am inteles din speta. E corect?
Cod fiscal ART. 1341 Faptul generator pentru livrări de bunuri și prestări de servicii
(6) Pentru livrările de bunuri corporale, inclusiv de bunuri imobile, data livrării este data la care intervine transferul dreptului de a dispune de bunuri ca și un proprietar. Prin excepție, în cazul contractelor care prevăd că plata se efectuează în rate sau al oricărui alt tip de contract care prevede că proprietatea este atribuită cel mai târziu în momentul plății ultimei sume scadente, cu excepția contractelor de leasing, data livrării este data la care bunul este predat beneficiarului.
Ma intereseaza si pe mine acest topic! Din ce este scris aici pana acum inteleg:
- Incasarea avansului petru fiecare rata, se inregistreaza in contul 419-Clienti creditori,
- Cand pleaca marfa din gestiune se contabilizeaza in contul 357 - Marfuri aflate la terti,
- La ultima rata se storneaza avansul - inregistrat in contul 419 -
- Se inregistreaza vanzarea ca si venit in contul 707....,
- Se descarca gestiunea - storno din ct. 357 si se inregistreaza cheltuiala cu marfa in ct.607- chelt. privind marfurile.
Dar daca sunt cheltuieli legate de livrarea sau/si montarea marfii respective??
Acestea cum se inregistreaza? Cheltuieli in avans?