Salutare,
Am intalnit urmatoarea situatie in practica si nu stiu exact cum s-o tratez.
Una din firme achizitioneaza produse promotionale (pixuri, calendare, tricouri, etc ) inclusiv carti de vizita, le prelucreaza conform cerintelor clientilor, (grafica apartine firmei, iar pentru restul serviciilor apleleaza la diversi (inscriptionarea, printarea), si apoi le vinde mai departe celor care le-a comandat.
Rugamintea mea este daca ma puteti ajuta in stabilirea unei monografii contabile corecte.
Multumesc anticipat.
- Forum 100% contabilitate - Conta.ro
- → Vede profil: niki
Community Stats
- Grup: Members
- Postari: 168 (0.02 pe zi)
- Cel mai activ in: Arhiva (150 postari)
- Vizualizari: 4121
- Titlu User Membru junior
- Varsta Varsta necunoscuta
- Data nasterii Data nasterii necunoscuta
-
Gender
Not Telling
Informatii de contact
0
Neutral
User Tools
Ultimii vizitatori
Topicele mele
achizitie si vanzare produse promotionale
29 December 2015 - 11:31 AM
vanzare imobil de pe persoana juridica catre persoana fizica
04 December 2010 - 12:25 PM
Salutare,
am urmatoarea problema legata de vanzarea unui imobil luat in lasing pe firma.
Leasingul nu este cu tva, dar firma este platitoare de tva. Am facut ceva amenajri la imobil, dar inca le am in 231. nu am facut receptia finala sa le pot capitaliza in valoarea imobilului.
firma vrea sa achite leasingul si apoi sa-l vanda unei persoane fizice. intrebarea este factura este cu tva sau nu? avand in vedere ca eu nu mi-am dedus nici un tva la achizitie, daor la amenajari.Trebuie sa calculez ajustari de tva pentru valorea modernizarii daca facturez fara tva?
si inca o problemuta. In noiembrie se emite pe firma o factura de storno servicii aferente anilor 2008-2009.trebuie sa depun rectificaticve aferente anilor 2008 si 2009 sau doar pentru anul 2009?O sa afectez 117.
Multumesc anticipat
am urmatoarea problema legata de vanzarea unui imobil luat in lasing pe firma.
Leasingul nu este cu tva, dar firma este platitoare de tva. Am facut ceva amenajri la imobil, dar inca le am in 231. nu am facut receptia finala sa le pot capitaliza in valoarea imobilului.
firma vrea sa achite leasingul si apoi sa-l vanda unei persoane fizice. intrebarea este factura este cu tva sau nu? avand in vedere ca eu nu mi-am dedus nici un tva la achizitie, daor la amenajari.Trebuie sa calculez ajustari de tva pentru valorea modernizarii daca facturez fara tva?
si inca o problemuta. In noiembrie se emite pe firma o factura de storno servicii aferente anilor 2008-2009.trebuie sa depun rectificaticve aferente anilor 2008 si 2009 sau doar pentru anul 2009?O sa afectez 117.
Multumesc anticipat
clienti intrati in faliment
07 June 2010 - 09:29 PM
salutare,
am o problema legata de incasarea creantelor.
dupa o verificare atenta a clientilor am constatat ca foarte multi dintre ei sunt in faliment, iar o alta parte au intrat in insolventa.
cum pot scapa de soldul din balanta daca nu am constituit provizioane.
suma este foarte mare. in jur de cateva miliarde.
pentru cei carora li s-a pronuntat falimentul, pot sa-i scad din contabilitate ca si cheltuiala deductibila?
stiu ca se face ajustarea bazei de tva factura in rosu, dar nu stiu care ar fi inregistrarile corecte, in situatia in care nu am constituit provizioane.
Multumesc anticipat.
am o problema legata de incasarea creantelor.
dupa o verificare atenta a clientilor am constatat ca foarte multi dintre ei sunt in faliment, iar o alta parte au intrat in insolventa.
cum pot scapa de soldul din balanta daca nu am constituit provizioane.
suma este foarte mare. in jur de cateva miliarde.
pentru cei carora li s-a pronuntat falimentul, pot sa-i scad din contabilitate ca si cheltuiala deductibila?
stiu ca se face ajustarea bazei de tva factura in rosu, dar nu stiu care ar fi inregistrarile corecte, in situatia in care nu am constituit provizioane.
Multumesc anticipat.
cumparare licenta soft
12 April 2010 - 09:18 PM
salutare
am cumparat o licenta pentru un program de la google ireland (irlanda)
operatiune este supasa taxaerii inversa.
intrebarea mea este :trebuie declarat sau nu in declaratia 390?
multumesc anticipat
am cumparat o licenta pentru un program de la google ireland (irlanda)
operatiune este supasa taxaerii inversa.
intrebarea mea este :trebuie declarat sau nu in declaratia 390?
multumesc anticipat
DECL. 390 / 2010
23 January 2010 - 03:24 PM
salutare,
am o firma care a platit TVA in 2009 lunar, iar in 2010 o sa fie tot lunar, CA mai mare de 100.000 eur si are livrari intracomunitare.Cei de la sectorul 6 nu mi-au primit declaratia cu Cifra de afaceri, spunandu-mi ca trebuie sa depun 094.i-am explicat ca nu am nici o treaba cu declaratia 094,dar nici nu a vurut sa auda.
Sa inteleg ca nu trebuie sa mai depun nici o declaratie prin care sa-i anunt ca CA este x si ca TVA se plati lunar?
Multumesc anticipat
am o firma care a platit TVA in 2009 lunar, iar in 2010 o sa fie tot lunar, CA mai mare de 100.000 eur si are livrari intracomunitare.Cei de la sectorul 6 nu mi-au primit declaratia cu Cifra de afaceri, spunandu-mi ca trebuie sa depun 094.i-am explicat ca nu am nici o treaba cu declaratia 094,dar nici nu a vurut sa auda.
Sa inteleg ca nu trebuie sa mai depun nici o declaratie prin care sa-i anunt ca CA este x si ca TVA se plati lunar?
Multumesc anticipat
- Forum 100% contabilitate - Conta.ro
- 111→ Vede profil: niki
- Regulament



Find content
Afisare istoric nume

