Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
miti - Vede profil - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


miti

Inregistrat la: 08 Jun 2006
Offline Ultimul click: Oct 03 2011 11:45 AM
-----

Postari ale mele

In topicul:TVA firma cu activitatea suspendata

28 January 2011 - 08:55 AM

[quote name='pav' post='235956' date='Jan 25 2011, 05:52 PM'][quote name='miti' date='Jan 25 2011, 04:03 PM' post='235951'
Referitor la calculul penalitatilor si plata lor / intreb cum de poti sa platesti daca firma a fost suspendata pentru lipsa activitatii, banuiesc, nu? Si daca totusi ai bani ii platesti, ajungi la zero si reincepi activitatea sau o dizolvi, depinde ce vrei.

Cand are timp firma sa produca de natura in care poate sa plateasca datoriile? Intreb pentru ca ma intereseaza acest subiect, si eu am o firma in aceeasi situatie la care chiar nu pot sa vad o sansa de iesire din imensul impas.[/quote]


eu spuneam ca dupa ce firma isi reia activitatea, sa fac calculul si sa platesc din proprie initiativa , sa nu astept controlul si sa evit majorarile suplimentare; o alta varianta ar fi ca firma sa nu-si mai reia activitatea.... dar eu vreau sa gandesc preventiv..........

In topicul:TVA firma cu activitatea suspendata

25 January 2011 - 03:03 PM

Vezi postareacornell, la Jan 25 2011, 10:09 AM, a spus:

daca mai trec 3 ani jumate se prescrie... Nu au timp de controale pt firmele in activitate... Ar fi totusi o tematica buna de contol care ar aduce ceva bani la buget, multi aflandu-ne in situatii identice; sa speram ca nu vor actiona!! Mai mult nu poti face nici un demers pentru ca nemaifiind platitor de TVA nu poti depunne Decont.


daca dupa cei trei ani de suspendare firma isi reia activitatea, pot din proprie initiativa sa calculez majorarile si sa le paltesc ? ( desi .... acum nu mai stiu exact care este modalitatea de calcul ....0.1% ....0.05 % in primele 30 zile .... si apoi 2% .... trebuie sa caut reglementarilesau daca le stie cineva..... si ar putea sa le posteze , ar fi si mai bine ..........si am inteles ca sunt si dobanzi , si majorari si penalitati ...

In topicul:TVA firma cu activitatea suspendata

24 January 2011 - 09:50 PM

ce se intampla sau cum poate fi corectata greseala de a nu depune ultimul decont de tva cu ajustarile respective pt mijl fixe neamortizate integral ?
de fapt banuiesc ce se intampla , dar as vrea sa corectez acum daca se poate .... pt ca firma a fost suspendata in 2009, a trecut un an si jumatate ( adica deabia jumatate din perioada ) si nu as vrea sa se adune majorari prea mari

astept un sfat !

In topicul:decl. 394 / 2010

19 July 2010 - 09:01 PM

Vezi postareaBrigante, la Jul 19 2010, 08:18 PM, a spus:

Trebuie sa declari prin D394 toate facturile primite care au TVA.
In situatia (trista) in care TVA nu este deductibila, indiferent de motiv, trebuie sa-ti autofacturezi (si mai trist).

1.despre autofacturare nu stiu mai nimic , ti-as fi recunoscator daca mi-ai explica in amanunt ce trebuie sa fac ( macar pe viitor sa pot aplica autofacturarea )
2.cat priveste d394 , fact cu taxare inversa si autofacturate nu se declara

In topicul:decl. 394 / 2010

19 July 2010 - 05:33 PM

din ordinul 702 , reiese ca se declara toate facturile emise si toate facturile de achizitii in care ambii parteneri sunt platitori de tva ; dar nu reiese ce se face in urmatorul caz:

- atat clientul cat si furnizorul sunt platitori de tva , dar de ex la beneficiar factura nu se inregistreaza cu tva deductibil ( vezi cazul chetuielilor facute de adminsitratori in interes personal , care se trateaza ca si dividende , sau cazul unor facturi care trec dintr-un an in altul si se inregistreaza pe corectii din rezultatul reportat)
- eu de ex lucrez in saga si cand ii dau sa genereze decl 394, implicit nu-mi preia facturile la care nu s-a dedus tva , chiar daca furnizorul este inregistrat cu RO......
de aici concluzia ca aceste facturi nu ar trebui prinse in D 394
- asadar am intrebat azi la finante ...... si nu am primit un raspuns clar ; urmeaza sa mai trec si maine ca sa primesc solutia oficiala................

asa ca v-as ruga daca cineva stie raspunsul la aceasta problema..... sa ma lamureasca si pe mine.......


si inca ceva :
exista termen pentru depunerea de corectii al D394 ? cineva de la finante spunea ca aceste corectii de ex la sem II 2009 se depun pana la urmatoarea decl ( adica 25.07.2010 ) dupa care daca te mai trezesti sa corectezi , primesti amenda ; daca este asa, .... cat o fi amenda ?

Cometa SQL