- Forum 100% contabilitate - Conta.ro
- → Vede profil: inter
Community Stats
- Grup: Members
- Postari: 46 (0.01 pe zi)
- Cel mai activ in: Arhiva (41 postari)
- Vizualizari: 2133
- Titlu User Membru junior
- Varsta Varsta necunoscuta
- Data nasterii Data nasterii necunoscuta
-
Gender
Not Telling
Informatii de contact
Postari ale mele
In topicul:decl. 394 / topic 2012
19 November 2012 - 09:04 AM
Ideea este ca eu nu am nici o vina. de ce sa primesc eu amenda?? am dovezi ca nu am primit factura...
In topicul:decl. 394 / topic 2012
16 November 2012 - 11:40 AM
Da ei vor sa imi dea storno pe noiembrie!!!
In topicul:decl. 394 / topic 2012
13 November 2012 - 04:55 PM
Am o problema destul de delicata.
Este vorba despre o firma infiintata anul acesta in luna iulie, platitoare de TVA lunar. In luna septembrie am incheiat un contract de consultanta pentru accesarea de fonduri europene. In luna septembrie am platit in baza unei facturi proforme contravaloarea serviciilor de consultanta. Societatea care a prestat serviciile a emis factura fiscala in data incasarii banilor adica 28 septembrie dar a omis sa mi-o transmita, in consecinta eu nu am depus declaratia 394 pe luna septembrie (neavand alte facturi pe acea luna) si declaratia 300 pe 0. In luna noiembrie abia am primit factura fiscala si nu stiu cum sa procedez. Daca as fi avut achizitii in luna septembrie as fi rectificat declaratia 394 pe luna respectiva si in decontul de TVA o treceam in luna octombrie la regularizari. Firma de consultanta a spus ca imi vor storna factura in luna noiembrie si vor emite o alta cu aceeasi data ca si cea storno si asa se regleaza totul (adica eu voi inregistra toate 3 facturile in luna noiembrie), e corect asa?
Nu stiu cum sa procedez...
Va multumesc anticipat pentru ajutor
Este vorba despre o firma infiintata anul acesta in luna iulie, platitoare de TVA lunar. In luna septembrie am incheiat un contract de consultanta pentru accesarea de fonduri europene. In luna septembrie am platit in baza unei facturi proforme contravaloarea serviciilor de consultanta. Societatea care a prestat serviciile a emis factura fiscala in data incasarii banilor adica 28 septembrie dar a omis sa mi-o transmita, in consecinta eu nu am depus declaratia 394 pe luna septembrie (neavand alte facturi pe acea luna) si declaratia 300 pe 0. In luna noiembrie abia am primit factura fiscala si nu stiu cum sa procedez. Daca as fi avut achizitii in luna septembrie as fi rectificat declaratia 394 pe luna respectiva si in decontul de TVA o treceam in luna octombrie la regularizari. Firma de consultanta a spus ca imi vor storna factura in luna noiembrie si vor emite o alta cu aceeasi data ca si cea storno si asa se regleaza totul (adica eu voi inregistra toate 3 facturile in luna noiembrie), e corect asa?
Nu stiu cum sa procedez...
Va multumesc anticipat pentru ajutor
- Forum 100% contabilitate - Conta.ro
- 111→ Vede profil: inter
- Regulament



Find content
Afisare istoric nume
