Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
inter - Vede profil - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


inter

Inregistrat la: 10 Jan 2007
Offline Ultimul click: Nov 19 2012 09:02 AM
-----

Postari ale mele

In topicul:decl. 394 / topic 2012

19 November 2012 - 09:04 AM

Ideea este ca eu nu am nici o vina. de ce sa primesc eu amenda?? am dovezi ca nu am primit factura...

In topicul:decl. 394 / topic 2012

16 November 2012 - 11:40 AM

Da ei vor sa imi dea storno pe noiembrie!!!

In topicul:decl. 394 / topic 2012

13 November 2012 - 04:55 PM

Am o problema destul de delicata.
Este vorba despre o firma infiintata anul acesta in luna iulie, platitoare de TVA lunar. In luna septembrie am incheiat un contract de consultanta pentru accesarea de fonduri europene. In luna septembrie am platit in baza unei facturi proforme contravaloarea serviciilor de consultanta. Societatea care a prestat serviciile a emis factura fiscala in data incasarii banilor adica 28 septembrie dar a omis sa mi-o transmita, in consecinta eu nu am depus declaratia 394 pe luna septembrie (neavand alte facturi pe acea luna) si declaratia 300 pe 0. In luna noiembrie abia am primit factura fiscala si nu stiu cum sa procedez. Daca as fi avut achizitii in luna septembrie as fi rectificat declaratia 394 pe luna respectiva si in decontul de TVA o treceam in luna octombrie la regularizari. Firma de consultanta a spus ca imi vor storna factura in luna noiembrie si vor emite o alta cu aceeasi data ca si cea storno si asa se regleaza totul (adica eu voi inregistra toate 3 facturile in luna noiembrie), e corect asa?
Nu stiu cum sa procedez...

Va multumesc anticipat pentru ajutor

Cometa SQL