Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
dita36 - Vede profil - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


dita36

Inregistrat la: 16 Feb 2007
Offline Ultimul click: Mar 13 2017 03:26 PM
-----

Topicele mele

Cheltuila cu TVA suplimentar- stabilita prin RIF

29 August 2013 - 12:06 PM

Buna,
In iulie am avut control fiscal, in urma caruia a fost stabilit un TVA suplimentar, pe care l-am achitat si inregistrat la cheltuieli:635=4427. La calculul impozitului pe profit acesta cheltuiala va fi deductibila sau nedeductibila? care este art din codul fiscal unde sa o incadrez?

Diurna modificari aduse prin OG 8/2013

05 June 2013 - 09:06 AM

Buna,
Voi cum interpretati noile modificari privind diurna?
Se poate acorda diurna / pe zi nelimitat si acesta va fi o cheltuiala deductibila ?, doar ca ceea ce depaseste 32,5 lei/zi se considera venit de natuara salariala si se impoziteaza?

Cu sau fara TVA

29 April 2013 - 12:30 PM

Buna,
Firma la care lucrez ,, X" este dealer al unei firme din Germania, pentru profile pvc.
Firma din Germania ,,Y" asigura SDV-uri si softuri pentru clientii firmei nostre( din Romania).

Practic eu, firma X , achizitionez aceste sdv-uri si softuri, de la fime din Romania,(deducand TVA) si le facturez partenerului Y , din Germania, dar sdv-urile si softurile le utilizeaza clentii firmei mele,,X " din Romania.Deci eu sunt intermediarul intre furniozorul meu din Germania si clientii mei din Romania.

D.p.d.v. al TVA unde ma incadrez in codul fiscal? este o prestare de serviciu ?
Mai exact facturez cu sau fara TVA in Germania ? Se cuprind in 390?

Mentionez ca pe factura catre partenerul German pot sa trec ori SDV-uri ori pestare serviciu, pt el nu conteaza.

TVA bon fiscal -GPL

20 March 2013 - 01:32 PM

Buna,

Achizitionam pe baza de bon fiscal GPL, pentru un stivuitor din depozit, TVA-ul este deductibil?

TVA- livrare intracomunitara?

06 March 2012 - 01:10 PM

Am urmataorea situatie :
O firma X din Romania factureaza marfa catre o firma Y din Belgia. Marfa nu merge direct la firma Y, ci ajunge la o firma Z din Romania care o prelucreaza si aceasta din urma o trimite catre firma Y din Belgia.
Parcatic firma X factureaza catre firma Y profile PVC , firma Z le prelucreza , obtine geamuri si factureaza manopera catre firma Y, iar cea care expedieaza prod finit (geamur) catre firma Y din Belgia este firma Z.

Conform CMR firma Z expedieza catre firma Y din Belgia tamplarie PVC.

Intrebarea este la firma X cum se emite factura cu sau fara TVA si daca se declara in 390?

Cometa SQL