Buna,
In iulie am avut control fiscal, in urma caruia a fost stabilit un TVA suplimentar, pe care l-am achitat si inregistrat la cheltuieli:635=4427. La calculul impozitului pe profit acesta cheltuiala va fi deductibila sau nedeductibila? care este art din codul fiscal unde sa o incadrez?
- Forum 100% contabilitate - Conta.ro
- → Vede profil: dita36
Community Stats
- Grup: Members
- Postari: 52 (0.01 pe zi)
- Cel mai activ in: Arhiva (52 postari)
- Vizualizari: 2924
- Titlu User Membru junior
- Varsta Varsta necunoscuta
- Data nasterii Data nasterii necunoscuta
-
Gender
Not Telling
Informatii de contact
0
Neutral
User Tools
Prieteni
dita36 nu a adaugat prieteni inca
Ultimii vizitatori
Topicele mele
Cheltuila cu TVA suplimentar- stabilita prin RIF
29 August 2013 - 12:06 PM
Diurna modificari aduse prin OG 8/2013
05 June 2013 - 09:06 AM
Buna,
Voi cum interpretati noile modificari privind diurna?
Se poate acorda diurna / pe zi nelimitat si acesta va fi o cheltuiala deductibila ?, doar ca ceea ce depaseste 32,5 lei/zi se considera venit de natuara salariala si se impoziteaza?
Voi cum interpretati noile modificari privind diurna?
Se poate acorda diurna / pe zi nelimitat si acesta va fi o cheltuiala deductibila ?, doar ca ceea ce depaseste 32,5 lei/zi se considera venit de natuara salariala si se impoziteaza?
Cu sau fara TVA
29 April 2013 - 12:30 PM
Buna,
Firma la care lucrez ,, X" este dealer al unei firme din Germania, pentru profile pvc.
Firma din Germania ,,Y" asigura SDV-uri si softuri pentru clientii firmei nostre( din Romania).
Practic eu, firma X , achizitionez aceste sdv-uri si softuri, de la fime din Romania,(deducand TVA) si le facturez partenerului Y , din Germania, dar sdv-urile si softurile le utilizeaza clentii firmei mele,,X " din Romania.Deci eu sunt intermediarul intre furniozorul meu din Germania si clientii mei din Romania.
D.p.d.v. al TVA unde ma incadrez in codul fiscal? este o prestare de serviciu ?
Mai exact facturez cu sau fara TVA in Germania ? Se cuprind in 390?
Mentionez ca pe factura catre partenerul German pot sa trec ori SDV-uri ori pestare serviciu, pt el nu conteaza.
Firma la care lucrez ,, X" este dealer al unei firme din Germania, pentru profile pvc.
Firma din Germania ,,Y" asigura SDV-uri si softuri pentru clientii firmei nostre( din Romania).
Practic eu, firma X , achizitionez aceste sdv-uri si softuri, de la fime din Romania,(deducand TVA) si le facturez partenerului Y , din Germania, dar sdv-urile si softurile le utilizeaza clentii firmei mele,,X " din Romania.Deci eu sunt intermediarul intre furniozorul meu din Germania si clientii mei din Romania.
D.p.d.v. al TVA unde ma incadrez in codul fiscal? este o prestare de serviciu ?
Mai exact facturez cu sau fara TVA in Germania ? Se cuprind in 390?
Mentionez ca pe factura catre partenerul German pot sa trec ori SDV-uri ori pestare serviciu, pt el nu conteaza.
TVA bon fiscal -GPL
20 March 2013 - 01:32 PM
Buna,
Achizitionam pe baza de bon fiscal GPL, pentru un stivuitor din depozit, TVA-ul este deductibil?
Achizitionam pe baza de bon fiscal GPL, pentru un stivuitor din depozit, TVA-ul este deductibil?
TVA- livrare intracomunitara?
06 March 2012 - 01:10 PM
Am urmataorea situatie :
O firma X din Romania factureaza marfa catre o firma Y din Belgia. Marfa nu merge direct la firma Y, ci ajunge la o firma Z din Romania care o prelucreaza si aceasta din urma o trimite catre firma Y din Belgia.
Parcatic firma X factureaza catre firma Y profile PVC , firma Z le prelucreza , obtine geamuri si factureaza manopera catre firma Y, iar cea care expedieaza prod finit (geamur) catre firma Y din Belgia este firma Z.
Conform CMR firma Z expedieza catre firma Y din Belgia tamplarie PVC.
Intrebarea este la firma X cum se emite factura cu sau fara TVA si daca se declara in 390?
O firma X din Romania factureaza marfa catre o firma Y din Belgia. Marfa nu merge direct la firma Y, ci ajunge la o firma Z din Romania care o prelucreaza si aceasta din urma o trimite catre firma Y din Belgia.
Parcatic firma X factureaza catre firma Y profile PVC , firma Z le prelucreza , obtine geamuri si factureaza manopera catre firma Y, iar cea care expedieaza prod finit (geamur) catre firma Y din Belgia este firma Z.
Conform CMR firma Z expedieza catre firma Y din Belgia tamplarie PVC.
Intrebarea este la firma X cum se emite factura cu sau fara TVA si daca se declara in 390?
- Forum 100% contabilitate - Conta.ro
- 111→ Vede profil: dita36
- Regulament