Buna ziua,
Am avut o cerere de rambursare TVA in urma careia mi s-a colectat TVA. Mai exact societatea a emis 3 facturi catre un client cu taxare inversa fara a justifica aplicarea masurilor de simplificare. Drept urmare mi s-a colectat TVA.
Societatea
Doua din facturi nu au fost incasate (emise in 2007).
Am inregistrat colectarea TVA astfel : 635 = 4424.1
Majorarile aferente 6581 = 4424.1
Intrucat societatea nu a incasat 2 din facturi m-am gandit ca ar fi mai bine sa le stornez.
Problema este cum fac cu TVA?
1. Emit factura de storno cu TVA (pt ca mi s-a colectat de catre fisc).
2. Fac inregistrarea 4118 = 411
si apoi % = 4118
654
4427
3.Emit factura storno 411 = 707
si apoi inregistrarea 635 = 4427 cu "-"
Sau poate este o alta solutie?
Ma ajuta cineva?
kate5
Inregistrat la: 15 Jun 2007Offline Ultimul click: Jul 19 2021 08:22 AM



Find content
Female
Afisare istoric nume

