Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
krina03 - Vede profil - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


krina03

Inregistrat la: 11 Sep 2007
Offline Ultimul click: Apr 21 2015 07:34 AM
-----

Postari ale mele

In topicul:Stergerea Contractelor dublate in REVISAL

16 October 2012 - 12:08 PM


Va rog sa ma ajuatti in urmatoarea problema : am inregistrat in Revisal (varianta ITM) o serie de contracte pe care apoi le-am transmis online. Verificand apoi rapoartele trimise, apar salariatii doar o singura data cu starea lor actuala (activ sau incetat) si nu apare nici o eroare in istoricul transmisiilor.
Dar la ITM in calculator apar cateva contracte dublate sau chiar triplate. Nici un inspector ITM nu are solutii spunand ca trebuie sa "repar" problema . Dar la mine in program si in rapoartele trimise si vizualizate online nu este nici o problema .Va rog sa ma ajutati , sa-mi spuneti ce trebuie sa fac pentru ca la ITM sa nu mai apara contractele dublate.
Multumesc.


In topicul:declaratia 112 / 2011

22 February 2011 - 09:42 AM

Am depus la sect 2 decl 112, a fost primita fara nici o eroare, iar cand am verificat pe site-ul anaf, am avut surpriza sa gasesc mesajul : Mesajul XML nu este formalizat conform schemei de definitie.
Trebuie sa generez iar declaratia pe CD si sa-l depun in termen de 3 zile ?
I s-a mai intamplat cuiva?
Multumesc.

In topicul:CIEL

10 July 2009 - 08:48 AM

Dupa ce completezi in grila respectiva sumele aferente contului de chelt. (respectiv TVA) , daca mergi pe coloane o sa gasesti una intitulata "Optiune TVA" (a 7-a daca folosesti grila facturi furnizori si a 12-a daca folosesti culegerea universala).
Acolo optezi si selectezi pt. chelt. baza nevoi proprii 19% sa 9% , iar pt TVA Tva nevoi proprii 19% sau 9% .
Nu stiu daca am fost explicita.
Daca nu reusesti mai da un semn, poate reusesc sa gasesc alta formulare pentru a te ajuta.

In topicul:cerere model notificare optiune tva inchiriere imobile

11 June 2009 - 11:35 AM

Notificarea
operatiunilor prevazute la art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul
fiscal
1. Denumirea solicitantalui ..............................................
2. Codul de inregistrare in scopuri de TVA, atribuit conform art. 153 din Codul
fiscal.............................
3. Adresa ................................................................
.......................................................................
4. Data de la care se opteaza pentru taxare (trebuie sa fie ulterioara depunerii notificarii)
.......................................................
5. Bunurile imobile pentru care se aplica optiunea (adresa completa, daca optiunea se
refera la bunul imobil integral, sau daca se refera la o parte din bunul imobil se va inscrie
suprafata din bunul imobil. In cazul operatiunilor de leasing cu bunuri imobile se va
mentiona daca optiunea se refera la bunul imobil integral, sau daca se refera la o parte din
bunul imobil, pe langa suprafata trebuie sa se identifice cu exactitate partea din bunul imobil
care face obiectul contractului)
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
Confirm ca datele declarate sunt corecte si complete.
Numele si prenumele ..............., functia .........................
Anexa nr. 3
la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VI din Codul fiscal

NOTIFICARE
privind optiunea de taxare a operatiunilor
prevazute la art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal
1. Denumirea solicitantalui .............................................
2. Codul de inregistrare in scopuri de TVA, atribuit conform art. 153 din Codul fiscal
.............................
3. Adresa ...............................................................
4. Bunurile imobile (constructii, terenuri) pentru care se aplica optiunea de taxare (adresa
completa a bunului imobil, adresa completa si suprafata terenului, in cazul in care optiunea
de taxare priveste numai o parte a bunului imobil se va identifica cu exactitate aceasta parte
a bunului imobil)
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
Confirm ca datele declarate sunt corecte si complete.
Numele si prenumele ................., functia ..........................
Semnatura si stampila


Sper sa fie de ajutor.

In topicul:fise fiscale

20 February 2009 - 12:45 PM

Se trec doar modificarile survenite in anul respectiv. Deci daca data angajarii a fost in 2005 , nu se trece nimic.

Cometa SQL