Buna ziua, am cateva nelamuriri in legatura cu taxarea inversa, si anume:
-la ce rand se trec facturile cu taxare inversa pt achizitia produse lemnoase
-la ce rand se trece facturile de la furnizori care sunt in insolventa ( de ex factura de chirie de la furniz aflat in insloventa)
Pana acum eu le-am bagat la randul 7 si randul 18 din decontul de TVA. Daca e gresit ce trebuie sa fac pt a rectifica deconturile depuse gresit.Va multumesc anticipat
- Forum 100% contabilitate - Conta.ro
- → Vede profil: alina n
Community Stats
- Grup: Nou venit
- Postari: 9 (0 pe zi)
- Cel mai activ in: Arhiva (9 postari)
- Vizualizari: 978
- Titlu User Nou
- Varsta Varsta necunoscuta
- Data nasterii Data nasterii necunoscuta
-
Gender
Not Telling
Informatii de contact
0
Neutral
User Tools
Ultimii vizitatori
Postari ale mele
In topicul:taxare inversa material lemnos
23 November 2009 - 04:42 PM
In topicul:ajustare cladire constructie proprie
13 July 2009 - 06:11 PM
ok, cred ca ai dreptate ,mai multe informatii cu privire la perioada de calcul ;lunar ,trimestrial la sf de an puteti sa-mi dati.Pe internet si in norme am gasit doar cateva exemple, m-ar ajuta foarte mult daca mi-ati putea mai multe sugestii
In topicul:declaratie 100 / anul 2009
08 July 2009 - 08:57 PM
Buna, am urmatoarea problema.In 01.06.2009am depus cerere de suspendare a firmei.Am fost la administratie si mi-a spus ca in anul 2006 nu s-a platit contibutia la concedii si idemnizatii.De fapt colega care se ocupa in loc sa treaca suma aferenta contibutiei la deductibile (avem concedii medicale 4315 sold pe minus a trecut la de plata si nu a platit-o. Mi s-a spus sa fac rectificativa.problema este ca in programul de asistenta declaratii fiscale 2009 la declaratie rectificativa la perioada de raportat nu ma lasa sa pun anul 2006 luna iulie ci doar 2009, eu am folosit programul de asistenta din 2006 pt a face rectificativa, maine vad daca merge. Daca nu ce solutie am
o alta problema ar fi ca trebuie sa platesc forfetarul pe mai 2009, mentionez ca ma incadrez in prima categorie la 2200 impozit minim pe an , daca ma poate ajuta cineva. Mie mi-a iesit 183 2200/12 este egal 183.daca poate sa cofirme cineva corectitudine. Va rog ajutor. Multumesc
o alta problema ar fi ca trebuie sa platesc forfetarul pe mai 2009, mentionez ca ma incadrez in prima categorie la 2200 impozit minim pe an , daca ma poate ajuta cineva. Mie mi-a iesit 183 2200/12 este egal 183.daca poate sa cofirme cineva corectitudine. Va rog ajutor. Multumesc
In topicul:importuri non ue
21 June 2009 - 10:17 PM
Am urmatoarea problema: facem importuri din Serbia. Am primit o factura de avans pe care am achitat-o in data de 16.06.2009 la un curs de 4.2850. Mentionez ca nu stiu care este cursul valutar la care ne-a facturat avansul, sa zicem 4.2800
In data de 19.06.2009 marfa a ajuns in curte cu transport propriu, motorina platita 1000 ron. La intoarcere soferii mi-au adus inca un bon de motorina luat din Serbia si alte bonuri reprezentand diverse taxe de trecere (nu din vama:taxa autostrada pe teritoriu strain). Pt completarea actelor de vama am angajat un comisionar vamal ca re ne-a facturat 100 ron pe transport. Curs Valutar pe DVI este 4.260.
Intrebarea mea este care sunt inregistrarile contabile care trebuie facute, daca motorina care am achizitionat-o in Romania intra in valoare marfi, dar bonul de motorina din Serbia cat si celelalte taxe.
O alta intrebare ar fi in decontul de TVA la ce rand se intoduce valoarea TVA platit in vama
In data de 19.06.2009 marfa a ajuns in curte cu transport propriu, motorina platita 1000 ron. La intoarcere soferii mi-au adus inca un bon de motorina luat din Serbia si alte bonuri reprezentand diverse taxe de trecere (nu din vama:taxa autostrada pe teritoriu strain). Pt completarea actelor de vama am angajat un comisionar vamal ca re ne-a facturat 100 ron pe transport. Curs Valutar pe DVI este 4.260.
Intrebarea mea este care sunt inregistrarile contabile care trebuie facute, daca motorina care am achizitionat-o in Romania intra in valoare marfi, dar bonul de motorina din Serbia cat si celelalte taxe.
O alta intrebare ar fi in decontul de TVA la ce rand se intoduce valoarea TVA platit in vama
- Forum 100% contabilitate - Conta.ro
- 111→ Vede profil: alina n
- Regulament



Find content
Afisare istoric nume
