Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
alina n - Vede profil - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


alina n

Inregistrat la: 22 Jan 2008
Offline Ultimul click: Feb 10 2011 05:47 PM
-----

Postari ale mele

In topicul:taxare inversa material lemnos

23 November 2009 - 04:42 PM

Buna ziua, am cateva nelamuriri in legatura cu taxarea inversa, si anume:
-la ce rand se trec facturile cu taxare inversa pt achizitia produse lemnoase
-la ce rand se trece facturile de la furnizori care sunt in insolventa ( de ex factura de chirie de la furniz aflat in insloventa)
Pana acum eu le-am bagat la randul 7 si randul 18 din decontul de TVA. Daca e gresit ce trebuie sa fac pt a rectifica deconturile depuse gresit.Va multumesc anticipat

In topicul:ajustare cladire constructie proprie

13 July 2009 - 06:11 PM

ok, cred ca ai dreptate ,mai multe informatii cu privire la perioada de calcul ;lunar ,trimestrial la sf de an puteti sa-mi dati.Pe internet si in norme am gasit doar cateva exemple, m-ar ajuta foarte mult daca mi-ati putea mai multe sugestii

In topicul:declaratie 100 / anul 2009

08 July 2009 - 08:57 PM

Buna, am urmatoarea problema.In 01.06.2009am depus cerere de suspendare a firmei.Am fost la administratie si mi-a spus ca in anul 2006 nu s-a platit contibutia la concedii si idemnizatii.De fapt colega care se ocupa in loc sa treaca suma aferenta contibutiei la deductibile (avem concedii medicale 4315 sold pe minus a trecut la de plata si nu a platit-o. Mi s-a spus sa fac rectificativa.problema este ca in programul de asistenta declaratii fiscale 2009 la declaratie rectificativa la perioada de raportat nu ma lasa sa pun anul 2006 luna iulie ci doar 2009, eu am folosit programul de asistenta din 2006 pt a face rectificativa, maine vad daca merge. Daca nu ce solutie am
o alta problema ar fi ca trebuie sa platesc forfetarul pe mai 2009, mentionez ca ma incadrez in prima categorie la 2200 impozit minim pe an , daca ma poate ajuta cineva. Mie mi-a iesit 183 2200/12 este egal 183.daca poate sa cofirme cineva corectitudine. Va rog ajutor. Multumesc

In topicul:importuri non ue

21 June 2009 - 10:17 PM

Am urmatoarea problema: facem importuri din Serbia. Am primit o factura de avans pe care am achitat-o in data de 16.06.2009 la un curs de 4.2850. Mentionez ca nu stiu care este cursul valutar la care ne-a facturat avansul, sa zicem 4.2800
In data de 19.06.2009 marfa a ajuns in curte cu transport propriu, motorina platita 1000 ron. La intoarcere soferii mi-au adus inca un bon de motorina luat din Serbia si alte bonuri reprezentand diverse taxe de trecere (nu din vama:taxa autostrada pe teritoriu strain). Pt completarea actelor de vama am angajat un comisionar vamal ca re ne-a facturat 100 ron pe transport. Curs Valutar pe DVI este 4.260.
Intrebarea mea este care sunt inregistrarile contabile care trebuie facute, daca motorina care am achizitionat-o in Romania intra in valoare marfi, dar bonul de motorina din Serbia cat si celelalte taxe.

O alta intrebare ar fi in decontul de TVA la ce rand se intoduce valoarea TVA platit in vama

Cometa SQL