Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
alina n - Vede profil - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


alina n

Inregistrat la: 22 Jan 2008
Offline Ultimul click: Feb 10 2011 05:47 PM
-----

Topicele mele

ajustare cladire constructie proprie

12 July 2009 - 10:05 PM

in anul 2008 s-a facut receptia finala la o cladire constructie proprie. In cursul aceluiasi an am inchiriat in luna iulie 2008 17% din valoarea cladirii in regim fara tva, firma este platitoare de TVA. Valoarea tva dedus este de 2960000. Mentionez ca nu s-atinut cont de TVa aferent facturilor cu taxare inversa. In iulie 2008 s-a facut urmatoarea inregistrare 2960000/20=148000, 148000*17%=25160, adica 635=4426/25161. In luna septembrie s-a mai inchiriat o parte inca 20% din valoarea cladirii facandu-se inregistrare 635=4426/29600. Intrebarile mele sunt urmatoarele
- trebuia sa se ia in calcul si TVA aferen taxarii inverse si daca da trebuie facuta rectificativa
- in iulie 2009 eu vreau sa calculez ajustare valoare inchiriata a crescut la 50%. Calculez 14800*50%? va rog daca ma poate ajuta cineva cu un exemplu .Mentionez ca valoarea suprafetei inchiriate scade sau creste in functie de locatari, intr-o luna mai inchiriam, in alta luna pleaca cineva. Cum se procedeaza in acest caz?
-cand se face ajustarea la sf anului, lunar sau trimestrial

importuri non ue

21 June 2009 - 10:15 PM

Am urmatoarea problema: facem importuri din Serbia. Am primit o factura de avans pe care am achitat-o in data de 16.06.2009 la un curs de 4.2850. Mentionez ca nu stiu care este cursul valutar la care ne-a facturat avansul, sa zicem 4.2800
In data de 19.06.2009 marfa a ajuns in curte cu transport propriu, motorina platita 1000 ron. La intoarcere soferii mi-au adus inca un bon de motorina luat din Serbia si alte bonuri reprezentand diverse taxe de trecere (nu din vama:taxa autostrada pe teritoriu strain). Pt completarea actelor de vama am angajat un comisionar vamal ca re ne-a facturat 100 ron pe transport. Curs Valutar pe DVI este 4.260.
Intrebarea mea este care sunt inregistrarile contabile care trebuie facute, daca motorina care am achizitionat-o in Romania intra in valoare marfi, dar bonul de motorina din Serbia cat si celelalte taxe.

Cometa SQL