Buna ziua,
Am o situatie care se incadreaza la art 128 Cod Fiscal, este transfer active.
Data documentului de transfer este 01.11.2010. Pana azi nu au fost virati banii. La ce data inregistrez veniturile? La data documentului de transfer sau la data incasarii? Nu este livrare de bunuri. Ma intereseaza din punct de vedere al impozitului pe profit.
Multumesc frumos.
- Forum 100% contabilitate - Conta.ro
- → Vede profil: factura
Community Stats
- Grup: Nou venit
- Postari: 4 (0 pe zi)
- Cel mai activ in: Arhiva (4 postari)
- Vizualizari: 2536
- Titlu User Nou
- Varsta Varsta necunoscuta
- Data nasterii Data nasterii necunoscuta
-
Gender
Not Telling
Informatii de contact
0
Neutral
User Tools
Prieteni
factura nu a adaugat prieteni inca
Postari ale mele
In topicul:transfer de active
28 April 2011 - 11:04 AM
In topicul:DECL. 390 / 2010
15 December 2010 - 03:03 PM
Multumesc frumos pentru raspuns.
Imi cer scuze ca am postat aiurea si am deschis topic nou.
Imi cer scuze ca am postat aiurea si am deschis topic nou.
In topicul:DECL. 390 / 2010
14 December 2010 - 05:24 PM
Buna ziua,
Mai intai imi cer scuze daca am postat unde nu era cazul. In sensul ca am gresit topicul. Am o problema legata de declaratia 390. In luna iulie a fost emisa de catre furnizor extern (intracomunitar) o factura de avans de 30000 euro, care a fost achitata integral. In 390 si in 300 aferente lunii iulie s-a declarat valoarea avansului, marfa urmand sa soseasca pe parcurs. In luna noiembrie, am avut intrare de marfa de 10000 euro dar am si stornare de avans pe 10000, valoarea marfii intrate in luna noiembrie.
Cum declar in 390 ? Pot sa declar cu valoare zero? Am sunat azi la Administratie, dar nu m-a lamurit deloc. Doamna de acolo o tinea una si buna ca trebuie declarata intrarea. Pentru ca si ei, cei din statul membru, declara. Lucru care mie imi e foarte clar. Cum pot insa sa declar in 390 si valoarea avansului storno si valoarea marfii in conditiile in care formatul declaratiei nu imi permite? Am incercat sa introduc de doua ori acelasi furnizor cu suma pe plus si suma pe minus, dar nu o valideaza corect. In casuta in care ar trebui semnata se mentioneaza ceva de genul ca nu este posibila semnatura pana la o validare corecta.
Ce pot sa fac?
Multumesc frumos pentru timpul acordat.
Mai intai imi cer scuze daca am postat unde nu era cazul. In sensul ca am gresit topicul. Am o problema legata de declaratia 390. In luna iulie a fost emisa de catre furnizor extern (intracomunitar) o factura de avans de 30000 euro, care a fost achitata integral. In 390 si in 300 aferente lunii iulie s-a declarat valoarea avansului, marfa urmand sa soseasca pe parcurs. In luna noiembrie, am avut intrare de marfa de 10000 euro dar am si stornare de avans pe 10000, valoarea marfii intrate in luna noiembrie.
Cum declar in 390 ? Pot sa declar cu valoare zero? Am sunat azi la Administratie, dar nu m-a lamurit deloc. Doamna de acolo o tinea una si buna ca trebuie declarata intrarea. Pentru ca si ei, cei din statul membru, declara. Lucru care mie imi e foarte clar. Cum pot insa sa declar in 390 si valoarea avansului storno si valoarea marfii in conditiile in care formatul declaratiei nu imi permite? Am incercat sa introduc de doua ori acelasi furnizor cu suma pe plus si suma pe minus, dar nu o valideaza corect. In casuta in care ar trebui semnata se mentioneaza ceva de genul ca nu este posibila semnatura pana la o validare corecta.
Ce pot sa fac?
Multumesc frumos pentru timpul acordat.
- Forum 100% contabilitate - Conta.ro
- 111→ Vede profil: factura
- Regulament