Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
factura - Vede profil - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


factura

Inregistrat la: 12 Sep 2008
Offline Ultimul click: Nov 11 2011 11:13 AM
-----

Postari ale mele

In topicul:transfer de active

28 April 2011 - 11:04 AM

Buna ziua,

Am o situatie care se incadreaza la art 128 Cod Fiscal, este transfer active.
Data documentului de transfer este 01.11.2010. Pana azi nu au fost virati banii. La ce data inregistrez veniturile? La data documentului de transfer sau la data incasarii? Nu este livrare de bunuri. Ma intereseaza din punct de vedere al impozitului pe profit.

Multumesc frumos.

In topicul:DECL. 390 / 2010

15 December 2010 - 03:03 PM

Multumesc frumos pentru raspuns.
Imi cer scuze ca am postat aiurea si am deschis topic nou.

In topicul:DECL. 390 / 2010

14 December 2010 - 05:24 PM

Buna ziua,

Mai intai imi cer scuze daca am postat unde nu era cazul. In sensul ca am gresit topicul. Am o problema legata de declaratia 390. In luna iulie a fost emisa de catre furnizor extern (intracomunitar) o factura de avans de 30000 euro, care a fost achitata integral. In 390 si in 300 aferente lunii iulie s-a declarat valoarea avansului, marfa urmand sa soseasca pe parcurs. In luna noiembrie, am avut intrare de marfa de 10000 euro dar am si stornare de avans pe 10000, valoarea marfii intrate in luna noiembrie.

Cum declar in 390 ? Pot sa declar cu valoare zero? Am sunat azi la Administratie, dar nu m-a lamurit deloc. Doamna de acolo o tinea una si buna ca trebuie declarata intrarea. Pentru ca si ei, cei din statul membru, declara. Lucru care mie imi e foarte clar. Cum pot insa sa declar in 390 si valoarea avansului storno si valoarea marfii in conditiile in care formatul declaratiei nu imi permite? Am incercat sa introduc de doua ori acelasi furnizor cu suma pe plus si suma pe minus, dar nu o valideaza corect. In casuta in care ar trebui semnata se mentioneaza ceva de genul ca nu este posibila semnatura pana la o validare corecta.

Ce pot sa fac?
Multumesc frumos pentru timpul acordat.

Cometa SQL