Buna seara,
Cum se procedeaza (declara) in cazul agentiilor de turism ? Am gasit pe un blog de contabilitate urmatoarele:
In cazul agentiilor de turism sau a altor entitati care aplica regimurile speciale prevazute la art.1521 si art.1522 din Codul Fiscal, facturile emise/primite cu mentiunea “TVA inclus”, se vor cuprinde in declaratie astfel:
- in coloana “baza impozabila totala” se va inscrie valoarea totala inscrisa pe factura;
- in coloana “Taxa pe valoarea adaugata totala” se va inscrie 0 (zero).
(este o postare din 2009, cu referire la niste precizari ANAF in legatura cu declaratia 394).
Dar nu gasesc nimic in legislatie care sa confirme cele de mai sus.
Multumesc frumos.
factura
Inregistrat la: 12 Sep 2008Offline Ultimul click: Nov 11 2011 11:13 AM