Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
adriana.r - Vede profil - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


adriana.r

Inregistrat la: 13 Apr 2009
Offline Ultimul click: May 02 2012 11:03 AM
-----

Postari ale mele

In topicul:decl. 200 / topic 2012

02 May 2012 - 11:07 AM

Am contract cu o firma pe drepturi de autor. Societatea retine impozitul pe venit la sursa, aplicand cota de 10%.
Acum trebuie sa completez declaratia 200 si nu imi este clar ce trebuie sa scriu la rd. 3.1.
Am scris la rd 1 venitul brut.
Am scris la rd 2 cheltuielile deductibile.
Am obtinut la rd 3 venitul net anual.
Si la rd 3.1 zice: venitul net aferent activitatilor cu regim de retinere la sursa a impozitului.
Trec aceeasi suma ca la rd 3? sau cum obtin aceasta suma? tot ce am incasat din acest contract a fost impozitat cu 10% prin retinere la sursa.

In topicul:declaratia 112 / 2011

08 February 2011 - 01:33 PM

Am contributii af. lunii ianuarie datorate pt concedii si indemnizatii (0,85%) de 8 lei.
Mai am de recuperat din lunile precedente de la fnuass (concedii medicale anterioare) 11 lei. Deci rezulta ca mai am de recuperat 3 lei.
Nu gasesc unde sa introduc in declaratia 112 suma mea de recuperat de 11 lei, sau macar de 8 lei, ca sa nu mai imi apara ca am de plata 8 lei .
La randurile 11 si 13 din sectiunea C2 nu ma lasa sa introduc date.
Am completat manual, dupa ce am generat creantele fiscale , la creanta fiscala nr.15 , la rubrica 2.Deductibila 8 lei , dar fisierul xml il genereaza cu eroare, nu ii place ca am scris eu manual acolo.
Va rog sa imi dati o solutie?

In topicul:Norme art. III din OUG 58/2010 care modifică codul fiscal

08 September 2010 - 12:25 PM

Sunt pfa impozitata in sistem real. Prestez servicii informatice (activ independenta cf oug 58/2010).
Am depus declaratiile in august pentru luna iulie.
Acum in septembrie, depun acelasi tip de declaratii pt veniturile din luna august ?

In topicul:Notificare facturare chirie cu TVA

22 April 2010 - 10:11 AM

In februarie 2010 am depus o NOTIFICARE privind optiunea de taxare a operațiunilor prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal pentru un spatiu comercial, proprietate a societatii noastre , inchiriat.

Pot sa depun in aprilie o NOTIFICARE privind anularea opțiunii de taxare a operațiunilor prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, privind acest spatiu, sau trebuie sa astept pana anul viitor?

In topicul:calcul impozit profit / topic 2009 si 2010

30 March 2010 - 09:25 PM

Imi spuneti va rog ce varianta a ramas pentru calculul si plata impozitului pe profit pentru trim I. din 2010? minim, forfetar, au ramas sau au renuntat la astea.. profilul societatii este de comert cu amanuntul al textilelor
Daca puteti mentiona si actele normative va sunt recunoscatoare.

Cometa SQL