Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Alina-Mihaela - Vede profil - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


Alina-Mihaela

Inregistrat la: 23 Jul 2009
Offline Ultimul click: Dec 11 2013 04:00 PM
-----

Postari ale mele

In topicul:imi trebuie casa de marcat ?

06 December 2010 - 02:12 PM

Buna ziua,

1) La o firma nou infiintata, care are ca ob de activitate servicii IT, web design si mai are si un cod CAEN legat de comertul cu amanuntul, imi trebuie casa de marcat? Eu am sediul acasa, prin contract de comodat, si prestez servicii persoanelor juridice, la sediul acestora. In baza contractelor de servicii le intocmesc factura si tai chitanta. Prestez servicii NUMAI persoanelor juridice.
2) Firma mea este neplatitoare de TVA, deci facturile sunt fara TVA. Dar daca de exemplu cumpar un monitor pentru un client, si vreau sa il refacturez pe acesta, fac factura pe suma totala sau pe suma fara TVA? Pot aplica si un adaos comercial la aceasta refacturare?

Multumesc!

In topicul:achizitii intracomunitare / topic 2010

27 August 2010 - 10:15 AM

Buna ziua tuturor,

Am si eu cateva probleme. Firma mea este proprietarul unui avion iar firma care il opereaza este in Austria
,deci este inregistrat in Austria. Cei din Austria platesc toate cheltuielile legate de aeronava dupa care le refactureaza catre noi, unele facturi sunt pentru cursele efectuate, pe care nu scrie nimic de TVA (fiind curse Austria-alta tara, deci la ei sunt considerate curse externe, nici ei nu trebuie sa factureze cu TVA), iar unele facturi pentru serviciile efectuate pentru nevoile aeronavei(curatenie,intretinere etc.). Referitor la ultimele facturi mentionate am unele pe care imi scrie Taxare inverse(Reversed Charge of VAT) iar pe unele fara TVA (Free VAT).
Pana acum facturile pentru cursele efectuate au fost trecute ca scutite de TVA.
Taxarea inversa s-a facut numai la cele pe care scria Reversed Charge
Iar cele pe care scria free VAT s-au trecut tot ca scutite de TVA si nu s-a facut 4426=4427.
Este corect?
Iar in 390 s-au trecut absolut toate facturile indiferent daca au fost sau nu scutite.

Sper sa ma ajute si pe mine cineva cu un raspuns concret, deoarece in CF am tot cautat si se poate interpreta dupa cum doreste fiecare.

Va multumesc din suflet!

In topicul:achizitii intracomunitare / topic 2010

27 August 2010 - 10:11 AM

Buna ziua tuturor,

Am si eu cateva probleme. Firma mea este proprietarul unui avion iar firma care il opereaza este in Austria,deci este inregistrat in Austria. Cei din Austria platesc toate cheltuielile legate de aeronava dupa care le refactureaza catre noi, unele facturi sunt pentru cursele efectuate, pe care nu scrie nimic de TVA (fiind curse Austria-alta tara, deci la ei sunt considerate curse externe, nici ei nu trebuie sa factureze cu TVA), iar unele facturi pentru serviciile efectuate pentru nevoile aeronavei(curatenie,intretinere etc.). Referitor la ultimele facturi mentionate am unele pe care imi scrie Taxare inverse(Reversed Charge of VAT) iar pe unele fara TVA (Free VAT).
Pana acum facturile pentru cursele efectuate au fost trecute ca scutite de TVA.
Taxarea inversa s-a facut numai la cele pe care scria Reversed Charge
Iar cele pe care scria free VAT s-au trecut tot ca scutite de TVA si nu s-a facut 4426=4427.
Este corect?
Iar in 390 s-au trecut absolut toate facturile indiferent daca au fost sau nu scutite.

Sper sa ma ajute si pe mine cineva cu un raspuns concret, deoarece in CF am tot cautat si se poate interpreta dupa cum doreste fiecare.

Va multumesc din suflet!

In topicul:DECL. 390 / 2010

27 August 2010 - 09:49 AM

Buna ziua tuturor,

Am doua nelamuriri privind declaratia 390 VIES.
1) Primesc facturi cu diverse
servicii din Austria
. Unele facturi sunt scutite de TVA iar la unele trebuie sa fac taxare inversa. In declaratia 390 treceam suma facturilor scutite cumulata cu suma facturilor la care faceam taxare inversa. Am intrebat la Administratia financiara si mi s-a spus ca taxarea inversa nu se declara in 390. Am citit pe net si am mai intrebat persoane care lucreaza in domeniu si toata lumea spunea ca se trec si cele cu taxare inversa. In final stie cineva daca se trec sau nu?
2) Avand in vedere ca eu nu prestez servicii si nici nu livrez bunuri in UE in 390 declar numai aceste facturi care sunt numai de la un singur furnizor. Am avut cazuri in care mi-au facut o factura storno mai mare decat facturile din acea luna. Deci si in jurnalul de cumparari eram pe minus. (ex. factura storno era de 1.000 EUR iar facturile cu plus
insumau 700 EUR deci aveam -300EUR in jurnal). Aceasta suma cu minus trebuie trecuta in 390?

Sper sa ma lamureasca si pe mine cineva deoarece la cate pareri am auzit sunt intr-o ceata totala.

Multumesc!

In topicul:achizitii intracomunitare / topic 2010

16 March 2010 - 09:49 AM

Buna ziua,

Firma la care lucrez se ocupa cu transportul international de persoane. Avionul este dat in operare unei firme din Austria care se ocupa de tot ceea ce tine de aeronava si ne factureaza toate costurile in fiecare luna. Facturile trimise de ei nu contin TVA. Unde inregistrez aceste achizitii in jurnalul de cumparari si unde le trec in decontul de TVA? Trebuie sa fac taxare inversa? Si cum sa fac acest lucru?

Multumesc!

Cometa SQL