Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Alina-Mihaela - Vede profil - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


Alina-Mihaela

Inregistrat la: 23 Jul 2009
Offline Ultimul click: Dec 11 2013 04:00 PM
-----

Topicele mele

Ajutor! 390 VIES

24 August 2010 - 09:46 AM

Buna ziua tuturor,

Am doua nelamuriri privind declaratia 390 VIES.
1) Primesc facturi cu diverse servicii din Austria. Unele facturi sunt scutite de TVA iar la unele trebuie sa fac taxare inversa. In declaratia 390 treceam suma facturilor scutite cumulata cu suma facturilor la care faceam taxare inversa. Am intrebat la Administratia financiara si mi s-a spus ca taxarea inversa nu se declara in 390. Am citit pe net si am mai intrebat persoane care lucreaza in domeniu si toata lumea spunea ca se trec si cele cu taxare inversa. In final stie cineva daca se trec sau nu?
2) Avand in vedere ca eu nu prestez servicii si nici nu livrez bunuri in UE in 390 declar numai aceste facturi care sunt numai de la un singur furnizor. Am avut cazuri in care mi-au facut o factura storno mai mare decat facturile din acea luna. Deci si in jurnalul de cumparari eram pe minus. (ex. factura storno era de 1.000 EUR iar facturile cu plus insumau 700 EUR deci aveam -300EUR in jurnal). Aceasta suma cu minus trebuie trecuta in 390?

Sper sa ma lamureasca si pe mine cineva deoarece la cate pareri am auzit sunt intr-o ceata totala.
:lnr (1):
Multumesc!

Taxe restituite

08 February 2010 - 11:14 AM

Buna ziua,

Am si eu o problema, am primit in cont o suma de la Ministerul Finantelor publice si imi apare pe extras Restituire Taxe ORCTB ART 5 PCT 15. Suma a fost bagata in contul 473 deoarece nu a existat niciun document. La sfarsitul anului ce fac cu suma aceasta?
Multumesc!

Cometa SQL