Buna ziua,
Am o situatie pe care nu stiu cum sa o gestionez.....din punct de vedere al impozitului pe profit.
din totalul suprafetei de grau cultivate , am avut 250 de ha calamitate in proportie de aproximativ 70%..asta dupa raportul celor de la asigurari - cultura era asigurata.
Pentru recoltarea acestei suprafete, cheltuielile antrenate au fost mult mai mari,( motorina ..aproape dublu...datorita patinajulu...pt asta am fotografii..cat s-a putut innota prin noroi,inchirierea unei combine senilate) iar productia....mult mai mica.
Cei de la asigurari nu imi dau nici o hartie prin care sa justific aceasta calamitate, sau eventual suma pe care o voi primi ca despagubire( nu cred ca voi primi banii anul acesta...la cat de grele sunt procedurile)
S-a recoltat pe baza de avize ....deci am dovada productiei.
Cheltuielile pentru aceste 250 ha sunt integral deductibile?
cum voi inregistra suma pe care o voi prmi ca despagubire?
va multumesc!
- Forum 100% contabilitate - Conta.ro
- → Vede profil: alexflorin
Community Stats
- Grup: Members
- Postari: 19 (0 pe zi)
- Cel mai activ in: Arhiva (18 postari)
- Vizualizari: 3592
- Titlu User Membru junior
- Varsta Varsta necunoscuta
- Data nasterii Data nasterii necunoscuta
-
Gender
Not Telling
Informatii de contact
0
Neutral
User Tools
Prieteni
alexflorin nu a adaugat prieteni inca
Ultimii vizitatori
Nu exista vizitatori de afisat
Topicele mele
impozitare profit - agricultura
19 November 2014 - 06:16 PM
cost de productie >valoare de piata impact asupra profitului
22 November 2012 - 09:26 AM
Buna ziua,
Am nevoie din nou de un sfat , caci nu mai stiu ce sa fac, este cazul unei societati agricole cu obiect de activitate cultivarea cerealelor.
Datorita conditiilor meteo, productia de anul acesta a fost la nivelul de 1/4 din productia de anului trecut de ex,iar costurile de productie sunt superioare mult valorii de piata a respectivelor produse(cereale).
Ce fac in acest caz, tinand cont ca pana acum inregistram productia finita la costul de productie? Acum daca as aface asta ar insemna sa vand sub cost ceea ce, din cate stiu, este interzis.
Ma gandeam sa inchid ct 331 cu cu 711 la valoarea de cost si sa debitez ct 345 cu valoarea de piata, pe care cert nu stiu de unde sa o iau, eventual de ppe site-ul ministerului agriculturii .
Mentionez ca am aceasta problema doar pt un produs, pt celelalte costul de productie este apropiat de valoarea de piata, nu m-as confrunta cu o astfel de problema la vanzare.
Multumesc !
Am uitat intrebarile esentiale, cum ar trebui sa tratez aceasta problema din punctul profitului, tinand cont ca acesta clar va fi diminuat? ce riscuri am?
Am nevoie din nou de un sfat , caci nu mai stiu ce sa fac, este cazul unei societati agricole cu obiect de activitate cultivarea cerealelor.
Datorita conditiilor meteo, productia de anul acesta a fost la nivelul de 1/4 din productia de anului trecut de ex,iar costurile de productie sunt superioare mult valorii de piata a respectivelor produse(cereale).
Ce fac in acest caz, tinand cont ca pana acum inregistram productia finita la costul de productie? Acum daca as aface asta ar insemna sa vand sub cost ceea ce, din cate stiu, este interzis.
Ma gandeam sa inchid ct 331 cu cu 711 la valoarea de cost si sa debitez ct 345 cu valoarea de piata, pe care cert nu stiu de unde sa o iau, eventual de ppe site-ul ministerului agriculturii .
Mentionez ca am aceasta problema doar pt un produs, pt celelalte costul de productie este apropiat de valoarea de piata, nu m-as confrunta cu o astfel de problema la vanzare.
Multumesc !
Am uitat intrebarile esentiale, cum ar trebui sa tratez aceasta problema din punctul profitului, tinand cont ca acesta clar va fi diminuat? ce riscuri am?
facturez cu sau fara tva?
05 July 2012 - 12:52 PM
Buna ziua,
Am din nou o situatie pe care nu stiu cum este corect sa o tratez , asa ca v-as ruga sa-mi dat un sfat cu privire la urmatoarea situatie :
Societate cu activitate agricola achizitioneaza seminte si materii prime pt cultivarea terenurilor.
De asemenea mai vinde o mica parte din acestea catre o societate nou infiintata , la momentul livrarii neplatitoare de Tva .Livrarea s-a facut pe baza de aviz, la inceputul lunii iunie, acum in luna iulie scietatea a devenit platitoare de tva.
Factura nu s-a facut tocmai din aceasta cauza, s-a asteptat ca societatea sa devina platitor de tva.
Cum este corect sa facturez acum, cu sau fara Tva? Precizez semintele s-au achizionat cu taxare inversa.
Multumesc!
Am din nou o situatie pe care nu stiu cum este corect sa o tratez , asa ca v-as ruga sa-mi dat un sfat cu privire la urmatoarea situatie :
Societate cu activitate agricola achizitioneaza seminte si materii prime pt cultivarea terenurilor.
De asemenea mai vinde o mica parte din acestea catre o societate nou infiintata , la momentul livrarii neplatitoare de Tva .Livrarea s-a facut pe baza de aviz, la inceputul lunii iunie, acum in luna iulie scietatea a devenit platitoare de tva.
Factura nu s-a facut tocmai din aceasta cauza, s-a asteptat ca societatea sa devina platitor de tva.
Cum este corect sa facturez acum, cu sau fara Tva? Precizez semintele s-au achizionat cu taxare inversa.
Multumesc!
amortizare calculata gresit
11 June 2012 - 08:49 AM
Buna ziua, va rog sa ma ajutati intr-o problema pe care nu stiu cum sa o rezolv.
Din aprilie 2011 am inceput amortizarea unor utilaje, pe care le-am clasificat total gresit, drept rezultat in loc sa le amortizez pe 8 ani, le-am amortizat pe 5 ani.
Aceste utilaje sunt luate prin fonduri nerambursabile, si in fiecare luna am trecut 70% din valoarea amortizarilor , pe venituri 4752=7584.
Cum pot sa corectez aceasta greseala?
Din aprilie 2011 am inceput amortizarea unor utilaje, pe care le-am clasificat total gresit, drept rezultat in loc sa le amortizez pe 8 ani, le-am amortizat pe 5 ani.
Aceste utilaje sunt luate prin fonduri nerambursabile, si in fiecare luna am trecut 70% din valoarea amortizarilor , pe venituri 4752=7584.
Cum pot sa corectez aceasta greseala?
- Forum 100% contabilitate - Conta.ro
- 111→ Vede profil: alexflorin
- Regulament



Find content
Afisare istoric nume
