Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
bini - Vede profil - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


bini

Inregistrat la: 23 Feb 2021
Offline Ultimul click: Mar 06 2021 10:33 AM
-----

Postari ale mele

In topicul:Depasire plafon TVA la PFA cu norma de venit

25 February 2021 - 08:27 PM

Vezi postareamgabi, la 24 February 2021 - 09:24 PM, a spus:

Asa sa faci ... ca n-ai inteles :laugh: :laugh:

Ti-am scris in postul anterior referitor la cazul tau cu beneficiar doar in UE:
Daca devi platitor si in RO, nu se schimba nimic la operatiunile UE (pt.care esti deja inregistrat tva!)
Mulțumesc mult pentru răspuns. Dupa data de 1 martie mă voi consulta și cu un contabil, acum toti contabilii sunt ocupati cu sfârțitul de lună :)

Cred că acum mi-e un pic mai clar. În relația cu persoane juridice din UE, eu voi factura mereu fara TVA. Eu am doar o factură pe lună trimisă în UE unei persoane juridice care declară și deduce TVA în țara lor, acesta fiind exact mecanismul de taxare inversă.

În privința plafonului TVA de 300.000 de lei din țară, dacă eu nu fac achiziții intra-comunitare (deloc) și nu facturez nici o entitate din România (deloc), se mai aplică acest plafon pentru PFA-ul meu?

In topicul:Depasire plafon TVA la PFA cu norma de venit

24 February 2021 - 02:27 PM

Va multumesc pentru raspunsurile acordate.

Vezi postareamgabi, la 24 February 2021 - 12:02 PM, a spus:

Tu acum esti inregistrat TVA pentru operatiuni UE si facturezi intracomunitar (scutit la tine si cu taxare inversa la beneficiar).
Taxare inversa asta inseamna, tva-ul cade in sarcina beneficiarului (el deduce, dar si colecteaza in acelasi timp)
Asta inseamna ca daca eu facturez 5000 euro fara nici un TVA, beneficiarul in contabilitate adauga TVA (colecteaza) dar il si scade (deduce), el avand un cost fix de 5000 de euro in cazul contractului de consultanta cu mine?

Vezi postareamgabi, la 24 February 2021 - 12:02 PM, a spus:

Daca devi platitor si in RO, nu se schimba nimic in UE (pentru ca acolo esti deja inregistrat).
O data ce trec de plafonul de 300.000 lei, la suma totala de pe factura care acum este 5000 de euro, voi adauga si TVA, deci factura va fi mult mai mare. Diferenta aceasta de pe factura va genera un cost mai mare pentru beneficiar? Sau va trebui sa platesc eu 19% din cei 5000 euro catre stat? Ideea e ca eu ca PFA am convenit cu beneficiarul o suma lunara fixa, 5000 de euro. O data ce depasesc plafonul, cine are un cost mai mare cu 19%?

Vezi postareamgabi, la 24 February 2021 - 12:02 PM, a spus:

PS: Te sfatuiesc sa iei legatura cu un contabil sa-ti verifice macar anual situatia si sa ai cu cine sa te consulti, pentru ca din cele ce ai scris rezulta ca nu ai inteles notiunea de TVA, la ce se refera si care-i mecanismul (ce-i drept este cea mai complicata parte din codul fiscal, cu multe chichite!).
Asa voi face. Multumesc.

Cometa SQL