Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
mihaci's Content - Forum 100% contabilitate - Conta.ro - Pagina 3

Salt la continut


mihaci's Content

There have been 387 items by mihaci (Search limited from 03-January 08)



Sort by                Order  

#275489 D394 - topic 2016

Postat de mihaci on 30 August 2016 - 04:05 PM in Arhiva

Declaratia 394 se depune astazi doar de platitorii de TVA lunar, pentru luna iulie, da? Platitorii de TVA trimestrial nu depun azi D394, adevarat? Multumesc



#216652 decl. 094 - notificare cifra de afaceri

Postat de mihaci on 14 January 2010 - 12:21 PM in Arhiva

Vezi postareaSeptimiu, la Jan 14 2010, 10:59 AM, a spus:

094 se depune doar de cine anu' trecut a declarat trimestrial


Cine a declarat lunar anul trecut nu mai depune nici o declaratie referitor la CA?

Daca o firma a platit TVA lunar anul trecut avand in 2008 CA > 100.000 euro, la 31.12.2009 are mai putin de 100.000 euro, pot depune acum 010 si 094 ca sa trec iar la decont trimestrial?
Multumesc. Pe alt forum am citit ca nu e posibil.



#206742 calcul impozit venit microintreprinderi - cota forfetara

Postat de mihaci on 10 July 2009 - 10:09 AM in Arhiva

Transa de impozit aferenta veniturilor din 2008 o compar, in cazul uneu microintrperinderi, cu 3% din veniturile impozabile in perioada 01.01.09-30.06.09 sau doar cu suma corespunzatoare trimestrului II, apr-iunie 2009? Caci daca consider perioada 01.01-30.06, 3% e mai mare decat transa de impozit minim, daca consider doar trim II, ar tb sa platesc impozitul minim.Multumesc



#253109 Anularea inregistrarii in scopuri de TVA - topic 2013

Postat de mihaci on 11 March 2013 - 05:35 PM in Arhiva

Buna ziua, am urmatoarea situatie: firma platitoare de TVA trimestrial a depus doua deconturi de TVA fara operatiuni, firma nu a avut niciun fel de activitate in 2012, dar nu a fost suspendata. Codul de TVA a fost anulat cu 01.02.2013, firma nu a primit nicio instiintare in acest sens. La depunerea declaratie 010 pentru trecerea la micro, functionara AFP m`a zis ca firma nu mai e platitoare de TVA si ca trebuia depusa declaratia 311 pana la 25.02.2013. Mi s`a recomandat depunerea acestei declaratii si cu o adresa in care sa explic de ce nu a fost depusa 311 in termen si pentru a primi avertisment, nu amenda.
Ce ma sfatuiti sa fac? Asa cum mi s`a spus de la AFP?
Firma nu are nicio operatiune contabila de la 01.01.2013, va trebui sa depun declaratia 311 in fiecare luna,chiar daca sumele sunt 0? Din instructiunile acestei declaratii am inteles ca depun 311 doar daca dupa anularea codului valid de TVA, firmaare achizitii si/sau livrari cu TVA, ceea ce nu e cazul.
Multumesc



#201879 contract de sponsorizare - deducere TVA

Postat de mihaci on 16 May 2009 - 08:50 AM in Arhiva

Cheltuiala cu combustibilul si TVA-ul aferent sunt deductibile pentru autoutilitare, conform noilor reglementari, adica firma are o Dacie papuc cu care livreaza marfa la clienti? nu mai este deductibila doar pentru autoturisme, adica nu mai inregistram bonurile de combustibil, daca tot e cheltuiala nedeductibila?multumesc



#274145 Bilant 2015

Postat de mihaci on 09 May 2016 - 09:52 PM in Arhiva

Multumesc pentru raspuns. Cred ca ati vrut sa scrieti ca pierderea din 2015 se va recupera din profiturile viitoare si nu anterioare. Numai asa pot lasa intr`un analitic profitul nerepartizat anterior 2015 si in alt analitic pierderea 2015, iar pe sintetic in balanta sa am 1171 sold creditor.
Eu vreau sa fac corect dpdv legal.
Deci, in PV AGA mentionez ca pirderea din 2015 se va recupera din profitul ce seva obtine in anii VIITORI, corect?
Multumesc mult si noapte buna!



#274111 Bilant 2015

Postat de mihaci on 09 May 2016 - 09:09 AM in Arhiva

Buna dimineata, referitor la informatiile pentru microentitati, nu inteleg ce trebuie scris in cazurile:
d) valoarea totală a oricăror angajamente financiare, garanţii sau active şi datorii contingente neincluse în bilanţ, indicând natura şi forma oricărei garanţii reale care a fost acordată; separat de acestea, sunt prezentate orice angajamente privind pensiile şi entităţile afiliate sau asociate;
c) informaţii privind achiziţiile propriilor acţiuni, şi anume: – motivele achiziţiilor efectuate în cursul exerciţiului financiar; – numărul şi valoarea nominală sau, în absenţa acesteia, echivalentul contabil al acţiunilor achiziţionate şi înstrăinate în cursul exerciţiului financiar şi proporţia din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă; – în cazul achiziţiei şi înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acţiunilor; – numărul şi valoarea nominală sau, în absenţa acesteia, echivalentul contabil al tuturor acţiunilor achiziţionate şi deţinute de entitate şi proporţia din capitalul subscris pe care acestea o reprezinta.


1.Daca s`au acordat avansuri in 2015, dar la 31.12.2015 soldul 542 e zero, trebuie mentionate avansurile?
2. Daca srl a marit capitalul social de la 200 lei la 400lei prin venirea unui nou asociat ce a depus cei 200 lei, trebuie mentionat la pc. c?
3. Formularele 10,20,30 si 40 daca sunt semnate electronic nu mai trebuuiesc semnate si apoi scanate, corect? Se semneaza si scaneaza doar declaratia cf Legii contabilitatii, Raportul Adm, PV AGA si declaratia privind repartizare profit/recuperare pierdere?

Multumesc.



#274067 Bilant 2015

Postat de mihaci on 06 May 2016 - 08:19 PM in Arhiva

Buna seara, va rog sa ma ajutati cu cateva lamuriri:
1. In cazul unei microintreprinderi, in anii precedenti anului 2015 sc a avut profit care se regaseste in soldul creditor al contului 1171 in balanta la dec.2015. La 31.12.2015 sc a avut pierdere mai mica decat soldul 1171. Este legal ca aceasta pierdere sa se acopere din profitul anilor precedenti adica din sold creditor 1171? Este legal ca in PV AGA sa se hotarasca acest mod de acoperire a pierderii curente si dupa depunerea bilantului sa fac 1171.pierdere 2015,etc=1171.profit 2014, etc sau pierderea se va acoperi doar din profitul anilor urmatori?

2. Informatiile solicitate in cazul microentitatilor la bilantul pe 2015 sunt :

- suma avansurilor si creditelor acordate membrilor organelor de administratie, de conducere si de supraveghere adica nota 8 ?; despre politicile contabile s`a discutat, este nota 8.
Ce trebuie scris la:
- valoarea totala a oricaror angajamente financiare, garantii sau active si datorii contingente neincluse in bilant, indicand natura si forma oricarei garantii reale care a fost acordata
- informatii cu privire la propriile actiuni

Aceste informatii se cuprind intr`un document word sau se pot scrie in raportul administratorului?

Multumesc



#274155 Bilant 2015

Postat de mihaci on 10 May 2016 - 10:15 AM in Arhiva

Multumesc!



#274221 Bilant 2015

Postat de mihaci on 15 May 2016 - 05:06 PM in Arhiva

BUna ziua, va rog, ma ajuta cineva cu codurile CAEN din bilant si declaratia administratorului cf art.30 din Legea contabilitatii? Eu am o singura activitate desfasurata in 2015 si care apartine unei activitati secundare, activitatea principala din Certificatul de la ONRC nu s-a desfasurat deloc. Multumesc



#274213 Bilant 2015

Postat de mihaci on 14 May 2016 - 03:58 PM in Arhiva

Pt ``mgabi`` , da multumesc, mi`a fost de folos.

Buna ziua, am urmatoarea situatie: cod CAEN in Certificatul de inregistrare ONRC ``vanzari cu amanuntul...``, iar singura activitate desfasurata in 2015 are cod CAEN ``servicii de coafura``. In Bilant la ``activitate preponderent desfasurata efectiv`` am trecut cod CAEN ``servicii de coafura``, ce cod CAEN trec in declaratia cf. art. 30 din Legea contabilitatii si ce cod CAEN trec in Bilant la ``activitate preponderent desfasurata``? Multumesc



#274233 Bilant 2015

Postat de mihaci on 16 May 2016 - 12:00 PM in Arhiva

Multumesc. Eu am sa fac asa: in declaratia cf. art.30 din Legea contabilitatii si in bilant la activitate preponderenta voi scrie CAEN din certificatul ONRC, iar in bilant la activitatea efectiv desfasurata, CAEN al activitatii desfasurate in 2015.Ce parere aveti?



#274137 Bilant 2015

Postat de mihaci on 09 May 2016 - 07:09 PM in Arhiva

BUna seara! Multumesc pentru raspunsuri, imi cer scuze ca insist cu un subiect pe care l`am mai postat recent, nu stiu cum sa procedez.
In cazul unei microintreprinderi, in anii precedenti anului 2015 sc a avut profit care se regaseste in soldul creditor al contului 1171 in balanta la dec.2015. La 31.12.2015 sc a avut pierdere mai mica decat soldul 1171. Este legal ca aceasta pierdere sa se acopere din profitul anilor precedenti adica din sold creditor 1171? Este legal ca in PV AGA sa se hotarasca acest mod de acoperire a pierderii curente si dupa depunerea bilantului sa fac 1171.pierdere 2015,etc=1171.profit 2014, etc sau pierderea se va acoperi doar din profitul anilor urmatori?

Multumesc!



#224240 decl. 100 - anul 2010

Postat de mihaci on 14 April 2010 - 08:53 AM in Arhiva

Inteleg ca daca am impozit minim , trec la rd.1.1 impoziul minim, dar tb trecut si la rd.1 "suma datorata" tot impozit minim?
Saga ieri asa proceda , in instructiunile de la MF asa scrie, dar azi Saga a schimbat declaratia 100, iar la rd 1 nu mai e trecut impozit minim, in cazul in care acesta se plateste.


Vezi postareaLexiroxi, la Apr 12 2010, 05:10 PM, a spus:

Ordin 1709/ 08.04.2010 pentru D100
Instructiuni de completare a formularului 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat":
Randul 1 "Suma datorata": se inscrie suma reprezentand impozitul datorat /taxa datorata in perioada de raportare, conform legii.
Randul 1.1 "Impozit minim": se inscrie suma reprezentand impozitul minim datorat pentru perioada de raportare, prevazut la art.18 alin.(3) din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Acest rand se completeaza pentru obligatiile prevazute la pozitiile nr.2 si 4 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr.15, de catre persoanele juridice romane si persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania, numai in cazul in care, suma inscrisa la randul 1 din formular reprezentand impozit pe profit stabilit in conformitate cu dispozitiile Titlului II din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioar, este mai mica decat suma impozitului minim datorat, potrivit instructiunilor de la punctul 3.1.2. din anexa.
In aceasta situatie se va completa atat randul 1 "Suma datorata" cat si randul 1.1 "Impozit minim" din formular.
Randul 2 "Suma de plata": se inscrie suma de la randul 1 sau randul 1.1, dupa caz.



#124672 Achizitii intracomunitare

Postat de mihaci on 09 March 2007 - 05:56 PM in Arhiva

Vezi postareasubsemnatul, la Mar 7 2007, 04:58 PM, a spus:

cumperi de la o pf din UE... si care-i problema? e ca si cum ai cumpara de la o pf din Romania...nu intervine TVA...vanzarea sau revanzarea (in tara, probabil) este o alta operatiune, distincta de operatiunea de achizitie intracomunitara...asa ca, facturezi TVA ca la orice alta livrare interna...ai inteles ceva? :)


Buna ziua, ma intereseaza si pe mine acest subiect.
Inteleg ca daca un srl din Romania platitor de TVA, cumpara bunuri din Italia, de la o firma platitoare de TVA in Italia, nu plateste TVA la vama sau statului, fac taxare inversa 4426=4427 si cand incep sa vand, facturile emise contin TVA pe care trebuie sa il platesc? Daca firma din Italia nu plateste TVA, eu ce fac?Multumesc



#251498 Cheltuieli deductibile

Postat de mihaci on 23 December 2012 - 11:58 AM in Contabilitate PFA

Buna ziua!
Un cabinet medical vrea sa plateasca asigurarile sociale pentru salariati aferente lunii decembrie 2012 , cu termen de plata 25.01.2013 si salariile angajatilor, aferente lunii dec.2012 si cu termen de plata 15.01.2013, la sfarsitul lunii decembrie 2012.
1. Sunt deductibile aceste cheltuieli la calculul impozitului pe venit aferent anului 2012? Eu zic ca da, fiind cheltuieli aferente anului 2012.
2. Daca plata asigurarilor sociale pentru salariati se face in decembrie, declaratia 112 se va depune in ianuarie pentru dec.2012, se va regla in ian. si nu cred ca vor fi probleme, ce parere aveti?
Multumesc!



#249813 decl. 112 / topic 2012

Postat de mihaci on 08 August 2012 - 10:12 AM in Arhiva

In cazul unui cabinet medical individual cu salariati, pana acum trimiteam declaratia 112 pentru salariati. Pentru medicul titular plateam CAS la Casa de Pensii, incepand cu 1 iulie voi pati CAS la ANAF. Va rog, stie cineva:
1. care sunt conturile in care trebuie virata CAS pentru medic ?
2. In declaratia 112 trebuie competata vreo rubrica pentru medic, pentru ca am citit ca se va completa si pentru profesiile liberale.
Multumesc



#190053 Registrul inventar

Postat de mihaci on 30 December 2008 - 10:50 AM in Contabilitate PFA

Ce trebuie inregistrat in registrul inventar la 31.12.2008 la un cabinet medical individual ? mijloacele fixe, obiectele de inventar, alte materiale consumabile existente in stoc? Exista listele de inventariere si fisa mijlocului fix. Multumesc



#247190 TVA PRO RATA

Postat de mihaci on 17 January 2012 - 03:38 PM in Arhiva

AM urmatoarea situatie: firma platitoare de TVA, inregistreaza venituri numai din chirie, facturata fara TVA. Care este pro-rata? Multumesc.



#160621 impoz pe profit la 31.12.2007

Postat de mihaci on 30 January 2008 - 05:46 PM in Arhiva

Vezi postareaanuszka, la Jan 30 2008, 10:56 AM, a spus:

Vezi ca si in D101 ai un rand in care treci rezerva legala deductibila .......


Problema este la calculul cu Saga, nu la 101, acolo stiu ca este rand pentru rezerva legala! Saga nu tine cont de cheltuiala cu constituirea rezervei atunci cand calculeaza profitul.



#160527 impoz pe profit la 31.12.2007

Postat de mihaci on 30 January 2008 - 11:42 AM in Arhiva

Buna ziua, am urmatoarea situatie: profit la 31.12.2007, inregistrez rezerva legala 129=1061 dupa care calculez impozitul pe profit si fac inchiderea. Suma deductibila aferenta rezervei cum o scad din profit? folosesc Saga si nu calculeaza automat.
Cand voi face 101, nu va mai corespunde 121 si 441 din balanta cu ce voi declara in 101.Multumesc



#235486 TVA PRO RATA

Postat de mihaci on 17 January 2011 - 04:32 PM in Arhiva

Am chirii facturate fara TVA, firma platitoare de TVA. Acesta e singurul venit al firmei.
Pro`rata imi da zero, e corect? In decontul de TVa la dec.2010 trec pro`rata 0? Aveti un model pentru comunicare si calcul pro`rata in acest caz?
Multumesc!



#240523 TVA PRO RATA

Postat de mihaci on 19 April 2011 - 07:15 AM in Arhiva

Am urmatoarea situatie: firma platitoare de TVA are venituri numai din chirii.
Initial a facturat cu TVA, dar a depus notificare la AFP si in 2010 a facturat
fara TVA. Notificarea depusa la AFP referitoare la pro-rata pe 2010 a mentionat
pro-rata 0.
Este corecta pro-rata? Ce pro-rata trec in decontul 300 la martie 2011? TVA
aferenta unei achizitii reprezentand factura telefonica este deductibila sause
face inregistrarea 635=4426? Multumesc



#240548 TVA PRO RATA

Postat de mihaci on 19 April 2011 - 03:20 PM in Arhiva

Vezi postareamihaela_cva, la Apr 19 2011, 06:58 AM, a spus:

da


Cum completez decontul de TVA la martie 2011? Pe rd. cu achizitii trec achizitiile sau nu trec nimic?



#247151 decl. 394 / topic 2012

Postat de mihaci on 16 January 2012 - 02:53 PM in Arhiva

Vezi postareaPisik, la 13 January 2012 - 10:38 PM, a spus:

mda asa ma gandeam si eu. mersi frumos ca m-ati lamurit

Vezi postareaPisik, la 13 January 2012 - 10:38 PM, a spus:

mda asa ma gandeam si eu. mersi frumos ca m-ati lamurit


Daca in semestrul II din 2011 firma platitoare de TVA nu a inregistrat nici livrari nici achizitii de la firme platitoare de TVA, practic nu a avut nicio activitate, NU trebuie depusa declaratia 394 sem II 2011, ci depun doar 100, 300, 094, 392A si declaratia privind prorata, este corect? Ma intereseaza in mod special D394. Multumesc




Cometa SQL