- Forum 100% contabilitate - Conta.ro
- → mihaci's Content
mihaci's Content
There have been 387 items by mihaci (Search limited from 03-January 08)
By content type
See this member's
#216652 decl. 094 - notificare cifra de afaceri
Postat de mihaci on 14 January 2010 - 12:21 PM in Arhiva
Septimiu, la Jan 14 2010, 10:59 AM, a spus:
Cine a declarat lunar anul trecut nu mai depune nici o declaratie referitor la CA?
Daca o firma a platit TVA lunar anul trecut avand in 2008 CA > 100.000 euro, la 31.12.2009 are mai putin de 100.000 euro, pot depune acum 010 si 094 ca sa trec iar la decont trimestrial?
Multumesc. Pe alt forum am citit ca nu e posibil.
#206742 calcul impozit venit microintreprinderi - cota forfetara
Postat de mihaci on 10 July 2009 - 10:09 AM in Arhiva
#253109 Anularea inregistrarii in scopuri de TVA - topic 2013
Postat de mihaci on 11 March 2013 - 05:35 PM in Arhiva
Ce ma sfatuiti sa fac? Asa cum mi s`a spus de la AFP?
Firma nu are nicio operatiune contabila de la 01.01.2013, va trebui sa depun declaratia 311 in fiecare luna,chiar daca sumele sunt 0? Din instructiunile acestei declaratii am inteles ca depun 311 doar daca dupa anularea codului valid de TVA, firmaare achizitii si/sau livrari cu TVA, ceea ce nu e cazul.
Multumesc
#201879 contract de sponsorizare - deducere TVA
Postat de mihaci on 16 May 2009 - 08:50 AM in Arhiva
#274145 Bilant 2015
Postat de mihaci on 09 May 2016 - 09:52 PM in Arhiva
Eu vreau sa fac corect dpdv legal.
Deci, in PV AGA mentionez ca pirderea din 2015 se va recupera din profitul ce seva obtine in anii VIITORI, corect?
Multumesc mult si noapte buna!
#274111 Bilant 2015
Postat de mihaci on 09 May 2016 - 09:09 AM in Arhiva
d) valoarea totală a oricăror angajamente financiare, garanţii sau active şi datorii contingente neincluse în bilanţ, indicând natura şi forma oricărei garanţii reale care a fost acordată; separat de acestea, sunt prezentate orice angajamente privind pensiile şi entităţile afiliate sau asociate;
c) informaţii privind achiziţiile propriilor acţiuni, şi anume: – motivele achiziţiilor efectuate în cursul exerciţiului financiar; – numărul şi valoarea nominală sau, în absenţa acesteia, echivalentul contabil al acţiunilor achiziţionate şi înstrăinate în cursul exerciţiului financiar şi proporţia din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă; – în cazul achiziţiei şi înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acţiunilor; – numărul şi valoarea nominală sau, în absenţa acesteia, echivalentul contabil al tuturor acţiunilor achiziţionate şi deţinute de entitate şi proporţia din capitalul subscris pe care acestea o reprezinta.
1.Daca s`au acordat avansuri in 2015, dar la 31.12.2015 soldul 542 e zero, trebuie mentionate avansurile?
2. Daca srl a marit capitalul social de la 200 lei la 400lei prin venirea unui nou asociat ce a depus cei 200 lei, trebuie mentionat la pc. c?
3. Formularele 10,20,30 si 40 daca sunt semnate electronic nu mai trebuuiesc semnate si apoi scanate, corect? Se semneaza si scaneaza doar declaratia cf Legii contabilitatii, Raportul Adm, PV AGA si declaratia privind repartizare profit/recuperare pierdere?
Multumesc.
#274067 Bilant 2015
Postat de mihaci on 06 May 2016 - 08:19 PM in Arhiva
1. In cazul unei microintreprinderi, in anii precedenti anului 2015 sc a avut profit care se regaseste in soldul creditor al contului 1171 in balanta la dec.2015. La 31.12.2015 sc a avut pierdere mai mica decat soldul 1171. Este legal ca aceasta pierdere sa se acopere din profitul anilor precedenti adica din sold creditor 1171? Este legal ca in PV AGA sa se hotarasca acest mod de acoperire a pierderii curente si dupa depunerea bilantului sa fac 1171.pierdere 2015,etc=1171.profit 2014, etc sau pierderea se va acoperi doar din profitul anilor urmatori?
2. Informatiile solicitate in cazul microentitatilor la bilantul pe 2015 sunt :
- suma avansurilor si creditelor acordate membrilor organelor de administratie, de conducere si de supraveghere adica nota 8 ?; despre politicile contabile s`a discutat, este nota 8.
Ce trebuie scris la:
- valoarea totala a oricaror angajamente financiare, garantii sau active si datorii contingente neincluse in bilant, indicand natura si forma oricarei garantii reale care a fost acordata
- informatii cu privire la propriile actiuni
Aceste informatii se cuprind intr`un document word sau se pot scrie in raportul administratorului?
Multumesc
#274221 Bilant 2015
Postat de mihaci on 15 May 2016 - 05:06 PM in Arhiva
#274213 Bilant 2015
Postat de mihaci on 14 May 2016 - 03:58 PM in Arhiva
Buna ziua, am urmatoarea situatie: cod CAEN in Certificatul de inregistrare ONRC ``vanzari cu amanuntul...``, iar singura activitate desfasurata in 2015 are cod CAEN ``servicii de coafura``. In Bilant la ``activitate preponderent desfasurata efectiv`` am trecut cod CAEN ``servicii de coafura``, ce cod CAEN trec in declaratia cf. art. 30 din Legea contabilitatii si ce cod CAEN trec in Bilant la ``activitate preponderent desfasurata``? Multumesc
#274233 Bilant 2015
Postat de mihaci on 16 May 2016 - 12:00 PM in Arhiva
#274137 Bilant 2015
Postat de mihaci on 09 May 2016 - 07:09 PM in Arhiva
In cazul unei microintreprinderi, in anii precedenti anului 2015 sc a avut profit care se regaseste in soldul creditor al contului 1171 in balanta la dec.2015. La 31.12.2015 sc a avut pierdere mai mica decat soldul 1171. Este legal ca aceasta pierdere sa se acopere din profitul anilor precedenti adica din sold creditor 1171? Este legal ca in PV AGA sa se hotarasca acest mod de acoperire a pierderii curente si dupa depunerea bilantului sa fac 1171.pierdere 2015,etc=1171.profit 2014, etc sau pierderea se va acoperi doar din profitul anilor urmatori?
Multumesc!
#224240 decl. 100 - anul 2010
Postat de mihaci on 14 April 2010 - 08:53 AM in Arhiva
Saga ieri asa proceda , in instructiunile de la MF asa scrie, dar azi Saga a schimbat declaratia 100, iar la rd 1 nu mai e trecut impozit minim, in cazul in care acesta se plateste.
Lexiroxi, la Apr 12 2010, 05:10 PM, a spus:
Instructiuni de completare a formularului 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat":
Randul 1 "Suma datorata": se inscrie suma reprezentand impozitul datorat /taxa datorata in perioada de raportare, conform legii.
Randul 1.1 "Impozit minim": se inscrie suma reprezentand impozitul minim datorat pentru perioada de raportare, prevazut la art.18 alin.(3) din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Acest rand se completeaza pentru obligatiile prevazute la pozitiile nr.2 si 4 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr.15, de catre persoanele juridice romane si persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania, numai in cazul in care, suma inscrisa la randul 1 din formular reprezentand impozit pe profit stabilit in conformitate cu dispozitiile Titlului II din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioar, este mai mica decat suma impozitului minim datorat, potrivit instructiunilor de la punctul 3.1.2. din anexa.
In aceasta situatie se va completa atat randul 1 "Suma datorata" cat si randul 1.1 "Impozit minim" din formular.
Randul 2 "Suma de plata": se inscrie suma de la randul 1 sau randul 1.1, dupa caz.
#124672 Achizitii intracomunitare
Postat de mihaci on 09 March 2007 - 05:56 PM in Arhiva
subsemnatul, la Mar 7 2007, 04:58 PM, a spus:
Buna ziua, ma intereseaza si pe mine acest subiect.
Inteleg ca daca un srl din Romania platitor de TVA, cumpara bunuri din Italia, de la o firma platitoare de TVA in Italia, nu plateste TVA la vama sau statului, fac taxare inversa 4426=4427 si cand incep sa vand, facturile emise contin TVA pe care trebuie sa il platesc? Daca firma din Italia nu plateste TVA, eu ce fac?Multumesc
#251498 Cheltuieli deductibile
Postat de mihaci on 23 December 2012 - 11:58 AM in Contabilitate PFA
Un cabinet medical vrea sa plateasca asigurarile sociale pentru salariati aferente lunii decembrie 2012 , cu termen de plata 25.01.2013 si salariile angajatilor, aferente lunii dec.2012 si cu termen de plata 15.01.2013, la sfarsitul lunii decembrie 2012.
1. Sunt deductibile aceste cheltuieli la calculul impozitului pe venit aferent anului 2012? Eu zic ca da, fiind cheltuieli aferente anului 2012.
2. Daca plata asigurarilor sociale pentru salariati se face in decembrie, declaratia 112 se va depune in ianuarie pentru dec.2012, se va regla in ian. si nu cred ca vor fi probleme, ce parere aveti?
Multumesc!
#249813 decl. 112 / topic 2012
Postat de mihaci on 08 August 2012 - 10:12 AM in Arhiva
1. care sunt conturile in care trebuie virata CAS pentru medic ?
2. In declaratia 112 trebuie competata vreo rubrica pentru medic, pentru ca am citit ca se va completa si pentru profesiile liberale.
Multumesc
#190053 Registrul inventar
Postat de mihaci on 30 December 2008 - 10:50 AM in Contabilitate PFA
#160621 impoz pe profit la 31.12.2007
Postat de mihaci on 30 January 2008 - 05:46 PM in Arhiva
anuszka, la Jan 30 2008, 10:56 AM, a spus:
Problema este la calculul cu Saga, nu la 101, acolo stiu ca este rand pentru rezerva legala! Saga nu tine cont de cheltuiala cu constituirea rezervei atunci cand calculeaza profitul.
#160527 impoz pe profit la 31.12.2007
Postat de mihaci on 30 January 2008 - 11:42 AM in Arhiva
Cand voi face 101, nu va mai corespunde 121 si 441 din balanta cu ce voi declara in 101.Multumesc
#235486 TVA PRO RATA
Postat de mihaci on 17 January 2011 - 04:32 PM in Arhiva
Pro`rata imi da zero, e corect? In decontul de TVa la dec.2010 trec pro`rata 0? Aveti un model pentru comunicare si calcul pro`rata in acest caz?
Multumesc!
#240523 TVA PRO RATA
Postat de mihaci on 19 April 2011 - 07:15 AM in Arhiva
Initial a facturat cu TVA, dar a depus notificare la AFP si in 2010 a facturat
fara TVA. Notificarea depusa la AFP referitoare la pro-rata pe 2010 a mentionat
pro-rata 0.
Este corecta pro-rata? Ce pro-rata trec in decontul 300 la martie 2011? TVA
aferenta unei achizitii reprezentand factura telefonica este deductibila sause
face inregistrarea 635=4426? Multumesc
#247151 decl. 394 / topic 2012
Postat de mihaci on 16 January 2012 - 02:53 PM in Arhiva
Pisik, la 13 January 2012 - 10:38 PM, a spus:
Pisik, la 13 January 2012 - 10:38 PM, a spus:
Daca in semestrul II din 2011 firma platitoare de TVA nu a inregistrat nici livrari nici achizitii de la firme platitoare de TVA, practic nu a avut nicio activitate, NU trebuie depusa declaratia 394 sem II 2011, ci depun doar 100, 300, 094, 392A si declaratia privind prorata, este corect? Ma intereseaza in mod special D394. Multumesc
- Forum 100% contabilitate - Conta.ro
- 111→ mihaci's Content
- Regulament