- Forum 100% contabilitate - Conta.ro
- → godzila's Content
godzila's Content
There have been 80 items by godzila (Search limited from 23-November 07)
By content type
See this member's
#192978 TVA de rambursat - declaratia 308 - completare
Postat de godzila on 02 February 2009 - 12:14 PM in Arhiva
a) prin reprezentant fiscal
b) direct, cu rezerva de control ulterior; la compostarea facturii/facturilor se vireaza banii
#192762 vanzare auto
Postat de godzila on 30 January 2009 - 08:15 AM in Arhiva
marprestsrl, la Jan 30 2009, 08:01 AM, a spus:
daca vand o masina care este pe firma unei persoane fizice la o valoare de 8000 ron cum fac factura ?
imi achita numerar. pot sa fac o singura factura ? depaseste cei 5000 Ron. sau in cazul persoanelor fizice nu este valabila? este urgent! multumesc anticipat
#183703 angajari la cab.expert contabil
Postat de godzila on 06 October 2008 - 05:52 PM in Arhiva
petrisor, la Oct 6 2008, 05:19 PM, a spus:
Nu am numar la Reg. Comertului. Atasez certificatul pentru o lamurire cat mai exacta.
Activitatea lor este prevăzută in alte acte normative, cum ar fi ordonanța guvernului 124/1998 privind organizarea și functionarea cabinetelor medicale, legea 151/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, legea notarilor publici și a activității notariale 36/1995, ordonanța de urgență a guvernului 75/1999 privind activitatea de audit financiar.
#183696 angajari la cab.expert contabil
Postat de godzila on 06 October 2008 - 05:18 PM in Arhiva
andur, la Oct 6 2008, 10:16 AM, a spus:
Este legal sau este vorba de discriminare ?
Va rog, nu aveti opinii ?
#182148 Tva Norvegia
Postat de godzila on 16 September 2008 - 10:17 AM in Arhiva
danutz2007, la Sep 15 2008, 09:21 PM, a spus:
#181598 FACTURARE
Postat de godzila on 08 September 2008 - 04:06 PM in Arhiva
alinaman_ro, la Sep 8 2008, 03:24 PM, a spus:
Daca firma unde lucrez vinde marfa in baza unui aviz, iar factura o intocmeste, pana pe data de 15 ale lunii urmatoare, cum ma inregistrez cu TVA-ul ? In luna in care am trimis marfa... sau in luna in care intocmesc factura ?
Va rog dati-mi si mie un raspuns
fa 4111/ 418
4428/ 4427
- a 15-a zi a lunii urmatoare
#181513 reamenajari
Postat de godzila on 06 September 2008 - 04:28 PM in Arhiva
Mariana_2007, la Sep 6 2008, 10:25 AM, a spus:
proprietar
#181153 Ce completez pe OP pt impoz venit si comis ITM
Postat de godzila on 26 August 2008 - 09:57 AM in Arhiva
aalina68, la Aug 25 2008, 06:39 PM, a spus:
Daca ati putea sa-mi dati si mie datele care trebuiesc completate pt plata imp /venit si plata com ITM pe OP-uri.
Si v-as ramane recunoscatoare daca ati gasi cumva si datele pe care le treceam inainte de conturile unice pt plata retinerilor pe salarii pe FV sau OP....macar ce gasiti din ele...
N-am verificat niciodata daca am trimis banii unde trebuie...
Va multumesc f mult
Alina
- comision ITM: cod fiscal si cont din programul OP-FV al finantelor
#180535 import sau achizitie intracomunitara?
Postat de godzila on 15 August 2008 - 11:13 AM in Arhiva
Elena Pana, la Aug 15 2008, 07:27 AM, a spus:
La 390 pot face rectificativa..dar pt 300?
- rectificativa la D390
- cere 305 , pentru a avea corelatie decont- decl recapitulativa ( achizitii ic pentru ATU = rd 4, rd 14 decont)
corectarea erorilor materiale in decont din initiativa contribuabilului este un pic jenanta, dat partenerul austriac nu a declarat in trim II 2008 livrare pentru partenerul roman. Din punctul lui de vedere este un reexport.
pentru corectare: - cerere prin care motivezi corectia, cu mentiunea ca societatea nu a fost supusa controlului in perioada respectiva
- decont corect
- jurnale de TVA aferente perioadei
- rectificativa D390- o noua declaratie pt trim II
daca te ajuta, sustine-ti cererea prin invoce-ul partenerului austriac, din care nu rezulta originea marfii si tara de expeditie
- pentru sufletul tau, trage de urechi persoana de la achizitii, care nu te-a atentionat la momentul platii avansului ca marfa nu are origine europeana ( nu se putea efectua importul fara certificat de origine si bill of lading)
succes
#180524 import sau achizitie intracomunitara?
Postat de godzila on 15 August 2008 - 07:18 AM in Arhiva
Elena Pana, la Aug 14 2008, 08:10 PM, a spus:
Am o mare nedumerire!!..v-as fi foarte recunoscatoare pentru sfaturi.
In lunile mai si iunie a.c. o societate a platit avansuri pentru marfuri catre o firma din Austria. Am aplicat taxare inversa pt avansurile platite, am raportat in deconturile de TVA ale lunilor respective si implicit in declaratia 390 VIES a trim II 2008.
In luna iulie, a ajuns si marfa...dar culmea!... Marfa a venit cu vaporul din Brazilia! ...in Vama Constanta s-a intocmit DVI, care cuprinde urmatoarele:
1. Exportator: firma din Austria
2. Importator : firma din Romania,
3. Tara de origine: Brazilia, transport din Brazilia in Romania
4. Documente justificative: factura de la firma din Austria si CMR Brazilia-Romania
Marfa a fost vamuita, iar firma din Romania a platit TVA in vama.
Dupa mine, importatorul este firma austriaca..dar..intru-cat nu este inregistrata in scopuri de TVA in Romania, obligata la plata TVA este firma din Romania..nu?
Ce-ar trebui sa fac eu acum????? Stornez taxarea inversa......fac rectificativ la 390 si corectare erori la 300? Voi cum interpretati speta?
Va rog din suflet, dati-mi sfaturi!
Multumesc anticipat
in cazul tau: partenerului austriac ii platesti marfa, inclusiv transportul ( in functie de conditia de pe DVI: FOB sau CIF), dupa ce ai diminuat avansul
in momentul in care ai DVI, firma RO devine proprietara marfii
nu cred ca trebuiau trecute avansurile in D390
#179988 Conturi de trecut in foaie de varsamant?
Postat de godzila on 06 August 2008 - 02:46 PM in Arhiva
mariusake1, la Aug 6 2008, 02:38 PM, a spus:
1. Accesorii de plata pt. impozit salarii si impozit pe venit? - initial am facut cu contul RO75TREZ42120350104XXXXX dar mi s-a spus ca trebuie sa o refac ca nu e bine cu acest cont
2. accesorii de plata pt. bugetele asig sociale de stat si fd speciale - 2007? - initial a fost facuta cu contul RO77TREZ42122310305XXXXX - la fel trebuie refacut contul
Multumesc anticipat.
#179514 datorie furnizor extern
Postat de godzila on 31 July 2008 - 07:44 AM in Arhiva
ionescu2006, la Jul 30 2008, 09:25 PM, a spus:
Multumesc anticipat colegilor.
furnizor stins- venit impozabil
#177705 Export produse finite - factura conditie INCOTERMS - DDP
Postat de godzila on 09 July 2008 - 02:09 PM in Arhiva
ALINA BUBU, la Jul 8 2008, 01:20 PM, a spus:
Tinand cont ca nu am avut nici un export pana acum nu stiu ce anume trebuie sa fac in continuare am obligatia sa platesc aceste facturi, cum se inregistreaza in contabilitate, ce mai trebuie sa mai stiu.
Va rog frumos daca este cineva care a lucrat cu asa ceva i-l rog frumos sa ma indrume ce sa fac in continuare si ce inregistrari se fac in contabilitate.
Multumesc
documente: invoice, declaratie vamala export, packing list, factura de transport, factura servicii vamale
#177210 noi/vechi pb in leg cu ordinele de compensare
Postat de godzila on 04 July 2008 - 07:32 AM in Arhiva
Aceasta prevedere a fost abrogata prin Hotararea Guvernului 1527/2003, in cuprinsul acesteia din urma nemairegasindu-se operatiunea de compensare nici macar pentru situatiile precis determinate reglementate anterior.
Ulterior acestor reglementari in domeniul respectarii disciplinei financiar-valutare a fost aprobata Ordonante nr. 15/1996 in aplicarea careia au fost emise normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 92/1996. Potrivit art. 4 alin. 2 Agentii economici pot efectua operatiuni de export in contrapartida cu import de marfuri, numai pe baza de licente eliberate de organele competente. Aceasta dispozitie ca si intreaga Ordonanta a Guvernului nr. 18/1994 au fost abrogate prin Ordonanta Guvernului nr. 34/2003.
In aceste conditii compensarea creantelor reciproce ale unei societati comerciale romana si ale unei persoane juridice straina nu este sub nici o forma restrictionata prin legislatia in vigoare fiind supusa in masura in care raporturile juridice sunt supuse legii romane dispozitiilor cu caracter general prevazute de art. 1091, 1143 ? 1153 Cod civil. De asemenea trebuie subliniat ca nu este necesara utilizarea vreunui model tip de proces verbal de compensare ci, pentru a fi utilizat ca document justificativ in evidentele contabile poate fi intocmit un inscris bilateral in care sa se consemneze titlurile (contracte, note de comanda, etc.) care au generat obligatiile reciproce si modul in care se face stingerea obligatiilor in urma compensarii.
#176745 administrator si salariat
Postat de godzila on 28 June 2008 - 07:06 PM in CONTRACTE INDIVIDUALE DE MUNCA
MIKY2010, la Mar 25 2008, 09:01 AM, a spus:
#175749 diminuare pierere fiscala
Postat de godzila on 23 June 2008 - 08:51 AM in Arhiva
stefy, la Jun 20 2008, 09:06 AM, a spus:
Multumesc anticipat
6581= 4481
#175699 asociati - diverse probleme
Postat de godzila on 22 June 2008 - 05:41 PM in Arhiva
contecs, la Jun 20 2008, 11:15 AM, a spus:
impozitul este retinere la sursa ( tu il platesti, tu il declari) codul fiscal
#172900 Declaratie sanatate CASS
Postat de godzila on 21 May 2008 - 07:06 AM in Arhiva
RMD_82, la May 20 2008, 07:50 PM, a spus:
Si decl de concedii am inteles ca trebuie depusa la Casa aferenta judetului in care isi are sediul societatea... asa e?
Va rog sa ma ajutati, ca e prima transa de declaratii din viata mea si as vrea sa fie corecte si complete!!!!
cass unde are societatea sediul social= centralizator pe judete, asiguratii doar din judetul de referinta, concedii med
#170917 lucrari de investitii sau reparatii curente
Postat de godzila on 29 April 2008 - 09:10 AM in Arhiva
ghilgamesh, la Apr 26 2008, 03:45 PM, a spus:
Răspuns: Potrivit prevederilor art. 141 alin. (2) lit. f) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, este scutită de taxă pe valoarea adăugată livrarea de către orice persoană a unei construcții, a unei părți a acesteia și a terenului pe care este construită, precum și a oricărui alt teren. Scutirea nu se aplică pentru livrarea unei construcții noi, a unei părți a acesteia sau a unui teren construibil. În sensul acestui articol, construcția înseamnă orice structură fixată în sau pe pământ; livrarea unei construcții noi sau a unei părți din aceasta înseamnă livrarea efectuată cel târziu până la data de 31 decembrie a anului următor anului primei ocupări ori utilizări a construcției sau a unei părți a acesteia, după caz, în urma transformării. O construcție nouă cuprinde și orice construcție transformată astfel încât structura, natura ori destinația sa au fost modificate sau, în absența acestor modificări, dacă costul transformărilor, exclusiv taxa, se ridică la minimum 50% din valoarea de piață a construcției, exclusiv valoarea terenului, ulterior transformării.
Conform prevederilor art. 141 alin. (3) din Codul fiscal, orice persoană impozabilă poate opta pentru taxarea livrării scutite de taxă conform art. 141 alin. (2) lit. f) în condițiile stabilite prin norme. Opțiunea trebuie notificată organului fiscal local de către vânzător.
Având în vedere cadrul legal mai sus prezentat, vânzătorul va aplica regimul de scutire de taxă pe valoarea adăugată pentru livrarea de bunuri (apartamente), deoarece ele nu mai sunt noi. Dacă dorește, însă, să aplice regimul de taxare (vânzarea cu taxă pe valoarea adăugată) va trebui să notifice organelor fiscale.
- Forum 100% contabilitate - Conta.ro
- 111→ godzila's Content
- Regulament