Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
mihael@'s Content - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


mihael@'s Content

There have been 87 items by mihael@ (Search limited from 25-November 07)



Sort by                Order  

#264337 Sponsorizare obiecte de inventar vechi

Postat de mihael@ on 22 September 2014 - 04:22 PM in CONTABILITATE STOCURI

Buna ziua. Vrem sa dam ca sponsorizare monitoare vechi. Ele au fost cumarate si date in folosinta pe 603 cu cativa ani in urma. Intrebarea mea era : contractul de sponsorizare poate avea valoarea zero? In contabilitate nu am ce sa inregistrez dat fiind ca valoarea reziduala este zero. E corect asa?Multumesc



#259903 Situatii financiare 30.Septembrie S1042

Postat de mihael@ on 21 January 2014 - 05:27 PM in Arhiva

Buna ziua,

Poate sa imi spuna cineva cum se depun situatiile financiare folosind pdf S1042?

Acesta contine doar datele informative ale firmei.
Cum ramane cu F10.20.30.40? De unde le iau? Le fac in WORD sau EXCEL si le atasez la pdf zip?

Multumesc



#258405 Mijloc fix second hand

Postat de mihael@ on 31 October 2013 - 09:35 AM in Arhiva

Buna ziua,

In cazul achizitiei unui mijloc fix complet amortizat insa cu valoare de achizitie diferita de zero cum se procedeaza referitor la transport si taxe vamale? se capitalizeaza ?Se amortizeaza?

Dar in IFRS?

Ms



#254729 D101 / topic 2013

Postat de mihael@ on 26 April 2013 - 03:00 PM in Arhiva

Multumesc mult



#254719 D101 / topic 2013

Postat de mihael@ on 26 April 2013 - 11:35 AM in Arhiva

Buna,

Am o intrebare care la prima vedere poate parea ciudata :): in D101 la venituri si cheltuieli din exploatare se trec sumele din balanta sau din bilant?

Datorita ct 741 la mine nu sunt aceleasi sume :
- Daca iau sumele din balanta este inclus si ct 741 la venituri
- Daca iau din bilant veniturile din exploatare, acestea nu includ 741, deoarece in bilant 741 scad cheltuielile din exploatare

Multumesc



#254179 limita protocol 2%

Postat de mihael@ on 11 April 2013 - 05:53 PM in Arhiva

De fapt ma refeream la regularizarea tva aferent protocol nedeductibil, asta ma interesa daca se face inregistrarea pe 4427 si declararea in D300 trimestrial sau doar anual

Multumesc,



#254115 limita protocol 2%

Postat de mihael@ on 10 April 2013 - 03:48 PM in Arhiva

Buna,

Puteti sa imi spuneti, va rog daca e specificat undeva cand se calculeaza protocolul ce depaseste 2% si respectiv tva aferent acestui protocol, la calculul impozitului pe profit trimestrial sau anual? daca da, unde ?
Eu m-am uitat in CF si nu am gasit specificat exact acest lucru.

Multumesc



#254113 vanzare auto

Postat de mihael@ on 10 April 2013 - 03:41 PM in Arhiva

Buna ziua,

Va rog sa imi spuneti daca procedez corect cf CF 2013
Am un autoturism achizitionat in 2009, la cumparare nu am dedus TVA ci a fost inclus in valoarea auto.
Este partial amortizat si vrem sa il vindem,
Factura de vanzare se face cu TVA desi nu am dedus TVA la cumparare? (suntem platitori de TVA)
valoarea ramasa neamortizata, inteleg ca e deductibila, deoarece o vindem printr-o unitate specializata (firma de leasing auto), valoarea de vanzare este mai mare decat valoarea ramasa neamortizata.

Monografia de mai jos e ok:?
factura de vz:
411=7583
411=4427 ????

descarcare
281=213
6583=213

Multumesc



#253691 Deducere TVA bonuri fiscale incepand cu 14.03.2013

Postat de mihael@ on 28 March 2013 - 12:06 PM in Arhiva

Buna,

Inteleg ca nu mai este nevoie ca bonul sa fie stampilat?

Dar daca ai un bon de taxi fara CUI (factura nu se pune problema sa primesti) mai trebuie stampila sau nu pe el?



#253587 Model decizie scoatere din contabilitate creante prescrise

Postat de mihael@ on 26 March 2013 - 12:12 PM in ALTE DOCUMENTE

Buna ziua,

Are cineva un model de decizie a administratorului pt scoaterea din contabilitate a unor creante debitori diversi prescrise ?

Multumesc



#251750 D205 ( in loc de fise fiscale)

Postat de mihael@ on 15 January 2013 - 10:41 AM in Arhiva

Buna,

Nu mi-e foarte clar ce se trece in aceasta declaratie:

1-doar serviciile prestate de nerezidenti pt care s-a retinut impozit la sursa
2-serviciile prestate de nerezidenti in Romania, pt care s-a retinut impozit dar si cele pt care nu s-a retinut deoarece cf DTT sunt scutite
3-toate serviciile prestate de nerezidenti
a) prestate in Romania
b) indiferent de locul prestarii
4-toate facturile de la nerezidenti: servicii si bunuri

Eu ma gandeam la pct 2, insa as vrea sa mai aflu si alte pareri

Multumesc mult



#250639 An financiar 01 oct-30 sept

Postat de mihael@ on 22 October 2012 - 05:08 PM in Arhiva

Chiar nu stie nimeni sa raspunda?



#250606 calcul impozit pe profit

Postat de mihael@ on 19 October 2012 - 10:19 AM in Arhiva

Buna,

Inteleg ca protocolul l-ai incadrat din start ca nedeductibil tot (probabil ai inregistrat toata valoarea inclusiv TVA ca protocol nedeductibil)

In acest caz: ai

Ven-Ch+Ch neded: =33851.64

impozit pe profit= 33851.64*16%=5416

impozit din care ai dreptul sa scazi pentru sponsorizari valoarea mai mica dintre:
- 3 la mie din cifra de afaceri (5787988*3/1000=17364)
- 20% din impozitul pe profit înainte de deducerea cheltuielilor de sponsorizare (5416*20%=1083)

In acest caz impozitul final la 30 sept este:5416-1083=4333



#250584 An financiar 01 oct-30 sept

Postat de mihael@ on 18 October 2012 - 04:26 PM in Arhiva

Buna tuturor,

Va rog sa ma ajutati cu urmatoarele probleme

Incepand cu 01.10.2012 am optat pt schimbarea anului financiar ian-dec la oct-sept.

Asa ca la 31 decembrie va fi sfarsitul anului financiar vechi si a trim I pt anul financiar nou :(

Daca inchid cheltuielile si veniturile la 31 decembrie 2012 si repartizez profitul, inseamna ca la 30 sept 2013 voi avea doar profitul pe 3 trimestre de repartizat. E corect asa? In continuare inchiderea de an o voi face la 30 sept, banuiesc.

La 31 dec 2012 depun situatii financiare ca si pana acum, incepand cu 2013 depun doar la 30 sept ? (la 30 iunie inteleg ca ramane valabil-desi nu se mai poate numi semestrial :) semestrul va fi : oct-martie)

Am citit legislatia si mi se pare totul cam confuz, as vrea explicatii practice de la cineva care a trecut prin asta.

Multumesc mult



#249056 Casare mijloace fixe

Postat de mihael@ on 23 May 2012 - 04:28 PM in IMOBILIZARI

Buna ziua,

Stie cineva daca exista reglementa un nr de ani dupa care se poate casa un echipament care a benefiaciat de exonerarea TVA la import? Sau alte restrictii?

Multumesc



#247839 inregistrare ctr vanzare cumparare auto

Postat de mihael@ on 10 February 2012 - 04:28 PM in MONOGRAFII CONTABILE

462 = 5311



#245997 Cheltuieli cu chiria - deductibilitate

Postat de mihael@ on 15 November 2011 - 01:30 PM in Arhiva

Inteleg ca nu e nici o problema sa deduc TVA de pe factura de inchiriere apartament.

Multumesc,



#245680 Cheltuieli cu chiria - deductibilitate

Postat de mihael@ on 04 November 2011 - 12:43 PM in Arhiva

Buna ziua,

Va rog sa imi spuneti daca in cazul inchierii unui apartament pentru angajati de la o firma care se ocupa cu tranzactii imobiliare, TVA de pe factura se poate deduce? Este similar cu inchirierea unui sediu? Se deduce doar daca proprietarul a adus notificarea depusa la Administratie?

Multumesc anticipat



#233264 ONG - Contabilitate

Postat de mihael@ on 17 November 2010 - 01:50 PM in ONG

Buna tuturor,

Imi poate spune cineva daca s-a modificat in legatura cu amortizarea la ONG fara activitate economica?
Stiam ca nu se face dar in bilantul pt 2009 apare nota 1 unde se cere amortizarea pt ONG fara activitate economica

Multumesc



#233013 AMORTIZARE mijloace fixe

Postat de mihael@ on 11 November 2010 - 12:12 PM in Arhiva

Buna ziua,

In formularul de bilant ONG 2009 apare nota1 unde se cere amortizarea MF pt asoc fara activitate economica.
Eu stiam ca daca nu exista activitate ec , MF nu se amortizeaza.
Ma poate lamuri cineva?
S-a schimbat din 2009? Si cu amortizarea la imobilizarile vechi ce fac? Care au depasit durata de amortizare, o inregistrez toata in 2010?

Multumesc



#227602 cazierul judiciar pentru asociatii/administratorii straini

Postat de mihael@ on 30 June 2010 - 01:58 PM in Arhiva

http://www.politiacapitalei.ro/index.php?o...amp;Itemid=1401



#205825 TVA de plata pt un mijloc fix?

Postat de mihael@ on 30 June 2009 - 01:27 PM in Arhiva

Banuiesc ca nici in jurnale nu iti apare baza?
In Ciel nu imi ia inregistrarea TVA in jurnalul de cumparari daca nu are baza .
Asa ca in momentul in care vine factura in alta luna decat marfa inregistrez factura cu baza, dupa care baza o stornez:

1) 371 = 401 100 euro
4426 = 4427 19 euro

2) 371 = 401 -100 euro


iar livrarea in alta luna
371 = 401 100 euro

Vezi postareamihaci, la Jun 21 2009, 01:09 PM, a spus:

In decontul de TVA, la rubrica de achizitii UE, rand 4,4.1 si 15,15.1, baza impozabila *19% nu este egala cu suma TVA corespunzatoare, datorita faptului ca receptia marfii s`a facut la alta data fata de data emiterii facturii, cand TVA a devenit exigibila. Lucrez si Saga si calculele sunt corecte. Ce fac in decontul 300, las baza impozabila si TVA`ul asa cum sunt, sau trebuie sa regularizez, astfel incat TVA`ul sa aiba baza impozabila corespunzatoare? Multumesc


In decont trebuie sa ai baza la TVa ca si in jurnalul de cumparari.
Banuiesc ca nici in jurnale nu iti apare daca ai inregistrat doar 4426=4427

Mie nu imi ia deloc inregistrarea in jurnalele de TVA daca nu are baza
Asa ca procedez in felul urmator: inregistrez factura cu tot cu baza iar apoi stornez baza

371=401 100
4426=4427 19

371=401 -100


Vezi postareamihaci, la Jun 21 2009, 01:09 PM, a spus:

In decontul de TVA, la rubrica de achizitii UE, rand 4,4.1 si 15,15.1, baza impozabila *19% nu este egala cu suma TVA corespunzatoare, datorita faptului ca receptia marfii s`a facut la alta data fata de data emiterii facturii, cand TVA a devenit exigibila. Lucrez si Saga si calculele sunt corecte. Ce fac in decontul 300, las baza impozabila si TVA`ul asa cum sunt, sau trebuie sa regularizez, astfel incat TVA`ul sa aiba baza impozabila corespunzatoare? Multumesc


In decont trebuie sa ai baza la TVa ca si in jurnalul de cumparari.
Banuiesc ca nici in jurnale nu iti apare daca ai inregistrat doar 4426=4427

Mie nu imi ia deloc inregistrarea in jurnalele de TVA daca nu are baza
Asa ca procedez in felul urmator: inregistrez factura cu tot cu baza iar apoi stornez baza

371=401 100
4426=4427 19

371=401 -100



#197548 publicare situatii finaciare ONG

Postat de mihael@ on 24 March 2009 - 12:08 PM in ONG

Poate cineva sa-mi explice ce inseamna: asociațiile, fundațiile și federațiile recunoscute?

Este vorba despre Extrasul situațiilor financiare anuale care se publică de asociațiile, fundațiile și federațiile recunoscute, potrivit legii (OMFP 62/2009) Aceste organizații au obligația de a publica, în extras, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, rapoartele de activitate și situațiile financiare anuale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum și în Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial. Se aplică începând cu situațiile financiare anuale ale exercițiului financiar 2008.

Multumesc



#197544 ONG - Contabilitate

Postat de mihael@ on 24 March 2009 - 11:52 AM in ONG

Trebuie depus bilantul pt 2008, pana la 01 mai 2009,
De asemenea, pt fundatiile recunoscute ca fiind de utilitate publica se publica un extras al situatiilor financiare , pana la data de 31.03.2009 (Extrasul situațiilor financiare anuale care se publică de asociațiile, fundațiile și federațiile recunoscute, potrivit legii (OMFP 62/2009) Aceste organizații au obligația de a publica, în extras, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, rapoartele de activitate și situațiile financiare anuale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum și în Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial. Se aplică începând cu situațiile financiare anuale ale exercițiului financiar 2008.) vezi formular pe http://www.anaf.ro/public/wps/portal/



#197543 FUNDATII - contabilitate

Postat de mihael@ on 24 March 2009 - 11:48 AM in ONG

Trebuie depus bilantul pt 2008, pana la 01 mai 2009,
De asemenea, pt fundatiile recunoscute ca fiind de utilitate publica se publica un extras al situatiilor financiare , pana la data de 31.03.2009 (Extrasul situațiilor financiare anuale care se publică de asociațiile, fundațiile și federațiile recunoscute, potrivit legii (OMFP 62/2009) Aceste organizații au obligația de a publica, în extras, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, rapoartele de activitate și situațiile financiare anuale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum și în Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial. Se aplică începând cu situațiile financiare anuale ale exercițiului financiar 2008.) vezi formular pe http://www.anaf.ro/public/wps/portal/




Cometa SQL