Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Monografie avans - Forum 100% contabilitate - Conta.ro - Pagina 4

Salt la continut


* * * - - 2 Voturi

Monografie avans


197 replies to this topic

#61 Nicu Vlad

    Nou

  • Nou venit
  • Pip
  • 2 Postari:

Postat 15 January 2008 - 08:04 PM

Ce se intampla, daca de exemplu la sf. lunii dec. 2007 emit o factura in baza unui contract ferm incheiat pentru livrare de produse finite, livrare care se va derula pe parcursul intregului an 2008, cu mentiunea ca voi incasa 50% din valoarea contractului pana pe 20 ian. 2008, restul pe parcursul livrarii bunurilor . TVA-ul sunt de acord ca se plateste integral, dar venitul ? Se inregistreaza ca venit in avans ?



#62 dienuk

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 63 Postari:

Postat 15 January 2008 - 09:57 PM

Pentru sumele incasate in avans se lucreaza cu 472,care reflecta exact faptul ca nu se realizeaza inca nici un venit, fiind practic o simpla decontare intre partile contractante.




#63 vgiani

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 35 Postari:

Postat 05 March 2008 - 03:13 PM

buna
am si eu o rugaminte:am o factura de avans utilaje in februarie;utilajele urmand sa vina in martie;cum inregistrez facuta:
%=404
409
4426
sau
%=404
409
4428
si cand vine factura
%=409
2131
4426
sau
%=409
2131
4426 si 4426=4428?
va rog ajutati-ma
merci



#64 liliana77

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 133 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Cluj Napoca

Postat 05 March 2008 - 04:39 PM

avans imobilizari corporale

% = 404
232
4426

plata fact avans 404 = 5121/5311



#65 ela34

    Nou

  • Nou venit
  • Pip
  • 5 Postari:

Postat 11 April 2008 - 04:41 PM

am si eu o mica mare problema: la un bar unde se mai intimpla scandaluri cum se scad din gestiune sticle de bautura sparte,sau farfuriile si lipsurile de la inventarele lunare? :pullhair: :frusty:



#66 laura_maria_1976

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 10 Postari:

Postat 16 April 2008 - 09:43 PM

In legatura cu avansurile ma cnfrunt si eu cu o problema. Am taiat chitante la clienti pe c/v partial contract si am inregistrat 5311=419
Si au trecut 2 luni si nu s-a intocmit nici factura de avans si nic factura finala? Ce se intampla daca in termen de 5 zile nu se intocmeste factura de avans?? la toate chiantele taiate nu s-a taiat nici o factura. cum trebuie sa procedez in continuare???



#67 riquiqui

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 244 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Bucuresti
  • Interests:editare filme

Postat 17 April 2008 - 08:03 AM

Conform Legii nr. 571/2003, publicata in MO partea I, nr. 927 din 23 dec. 2003, prin alin., (1) al art. 155 se face precizarea ca: "... persoana impozabila trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar, pt. suma avansurilor incasate in legatura cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi lucratoare a lunii urmatoare celei in care a incasat avansurile, cu exceptia cazului in care factura a fost deja emisa."

Aceasta postare a fost editata de riquiqui: 17 April 2008 - 08:03 AM




#68 razvanscorpio

    Nou

  • Nou venit
  • Pip
  • 2 Postari:

Postat 30 May 2008 - 09:21 AM

Si pana la urma cum se face inregistrarea CORECTA a facturii de avans emise?
5311 (5121)=419 (incasare avans)
4111= % (inregistrare factura avans)
7xx
4427
419=4111 (regularizare avans-factura finala)
sau
5311=419
4111=%(factura avans)
419
4427
4111=419(factura finala-in rosu)
4111=4427

4111=%
7xx
4427
?



#69 angelabiris

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 118 Postari:

Postat 30 May 2008 - 10:19 AM

5311 (5121)=419 (incasare avans)
Factura de avans:

4111=%(factura avans)
419
4427


inchidere avans, factura finala:

4111=419(in rosu)
4111=4427(in rosu)

4111=%
7xx
4427



#70 Puscasu Gabi

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 108 Postari:

Postat 10 September 2008 - 12:02 PM

BUNA ZIUA,

Ma confrunt cu urmatoarea problema contabila:am incheiat un antecontract de vanzare-cumparare pt un imobil. Firma mi-a facturat avans , pe care l-am achitat, dar cf antecontractului trebuia sa achit pana la o anumita data restul diferentei, astfel pierd avansul.Dar eu nu m-am incadrat in termen si am pierdut avansul.Ce inregistrari contabile intervin in acest caz si la beneficiar si la prestator?Va rog sa imi spuneti si ce regim are TVA in acest caz pt ca eu am dedus TVA la factura de avans?



#71 clasimar

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 19 Postari:

Postat 10 September 2008 - 12:41 PM

In acest caz prestatorul - conform antecontractului - va trebui sa storneze factura de avans si sa o incadreze suma ca o penalitate sau.... depinde ce prevede contractul - in functie de incadrarea data sumei se va stabi si regimul tva.

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 16 October 2008 - 12:36 PM




#72 madalinab

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 1733 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Bucuresti

Postat 17 September 2008 - 01:30 PM

clasimar, te rog sa folosesti butonul corespunzator pr a raspunde. Citarea unui mesaj - partiala sau integrala - o faci numai cand este necesar.
Consulta si Regulamentul pentru detalii suplimentare.
Multumesc pt intelegere.
Numai bine
Madalina



#73 cyppc

    Nou

  • Nou venit
  • Pip
  • 5 Postari:

Postat 25 September 2008 - 09:45 PM

Societatea la care lucrez achizitioneaza din Germania o masina noua . Societatea a platit numerar 10% din valoarea masinii. In decembrie se achita diferenta si nemtii ne livreaza masina tot atunci. Rugamintea mea este : poate sa-mi trimita cineva o monografie pentru inregistrarea in contabilitate a avansului. Si societatea din Romania si cea din Germania este platitoare de TVA.

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 23 August 2009 - 10:22 AM




#74 mihapanait

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 13 Postari:

Postat 29 September 2008 - 01:32 PM

232=404-avans 10%
404=5124-plata avans
2133=404-val.totala masina in dec.2008
232=404-storno avans 10% in dec.2008
404=5124-plata diferenta 90% in dec.2008

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 23 August 2009 - 10:22 AM




#75 cyppc

    Nou

  • Nou venit
  • Pip
  • 5 Postari:

Postat 01 October 2008 - 08:58 PM

Avand in vedere ca este achizitie intracomunitara nu trebuie sa fac taxare inversa 4426=4427 ? (Si pentru avans si apoi in decembrie si pentru val.ramasa a masinii).



#76 monicao

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 43 Postari:

Postat 05 December 2008 - 10:02 AM

Situatie:

- Posta Romana imi emite la jumatatea lunii o factura de "Avans servicii postale" care contine si TVA. Pentru aceasta am si chitanta, am si achitat-o.
- zilnic posta imi emite factura, fara chitanta, pentru serviciile postale efectiv prestate. Pe factura zilnica scrie "achitat in avans pe data de x" (din factura de avans initiala).
- soldul de avans la posta imi scade zilnic pe masura ce se scad valorile zilnice
- la un moment dat, posta imi face storno pe factura initiala de avans.

Cum inregistrez toate operatiunile astea? Nu se dubleaza un TVA, cel din fact initiala si cel din facturile zilnice? Le inregistrez pe toate in jurnal?

Offf, m-am tot gandit si nu mai stiu... :thumbup:
Multumesc mult pt ajutor!



#77 galboiu

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 64 Postari:

Postat 05 December 2008 - 10:33 AM

Nu se dubleaza nimic

Factura initiala de avans:

% = 401
4092
4426

401 = 5311

Factura zilnica:

% = 401
626
4426

Stornarea facturii de avans (cu valoarea initiala):

% = 401 (cu minus)
4092
4426

Toate facturile trebuie trecute in jurnalul de cumparari.



#78 monicao

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 43 Postari:

Postat 05 December 2008 - 10:58 AM

Multumesc!



#79 dora.m

    Nou

  • Nou venit
  • Pip
  • 1 Postari:

Postat 17 January 2009 - 08:42 PM

La o firma cu activitate de vanzare marfuri se intocmesc frecvent facturi de avans catre client in momentul cand acesta comanda marfa si care apoi se storneaza la factura finala in momentul cand clientul intra in posesia marfurilor.Eu am inregistrat avansul 4111=419,4427 si factura finala cu toata valoarea 4111=707,4427 si stornare factura avans. Inspectorul de la fisc care a verificat firma a cerut ca si avansul sa se inregistreze pe 707.Mie nu mi se pare corect si as vrea sa stiu si alte pareri.Multumesc



#80 Doina P

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 1143 Postari:
  • Location:Bucuresti

Postat 17 January 2009 - 09:01 PM

Si eu fac la fel ca tine . Trec 707 cand primesc marfa si pot face descarcarea 607. E logic.






Similar Topics Collapse

1 useri citesc topicul

0 membri, 1 vizitatori, 0 utilizatori anonimi

Cometa SQL