Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Explicatii Decont TVA - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


Explicatii Decont TVA

118 replies to this topic

#1 sdnr

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 433 Postari:
  • Gender:Male

Postat 13 June 2007 - 03:07 PM

Sper sa va ajute.
Sunt explicate tipurile de tranzactii ce s-ar incadra la fiecare rand din decont.
Daca aveti cumva alte interpretari va rog sa-mi spuneti.

Fisiere atasate





#2 aroua_r

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 34 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Baia Mare

Postat 18 June 2007 - 08:34 AM

Imi poate spune si mie cineva unde se trec in noul decont de tva, aplicabil din mai 2007, facturile receptionate care au specificat taxare inversa?

Chiar nimeni nu ma poate ajuta?

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 31 August 2008 - 01:21 PM




#3 sdnr

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 433 Postari:
  • Gender:Male

Postat 18 June 2007 - 12:59 PM

http://www.conta.ro/forum/index.php?s=&...st&p=133963



#4 citrom05

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 314 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Arad

Postat 19 June 2007 - 06:08 AM

Foarte bine realizat! Multumim :smile:



#5 cristina5859

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 1152 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Bucuresti

Postat 19 June 2007 - 08:47 AM

multumim, sdnr !! :smile:
Imaginatia este mai importanta decat cunoasterea. Cunoasterea este limitata, imaginatia inconjoara lumea .



#6 miha m

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 223 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Brasov

Postat 20 June 2007 - 12:08 AM

Scuze, poate ora tarzie e de vina, dar eu nu reusesc sa ma dumiresc , taxarea inversa interna (de exemplu , cumpar cherestea de la un furnizor roman), o trec si la randurile 4.1 si 14.1 sau numai la 4 si 14 ?

Era ora tarzie de vina. Acum, m-am lamurit, sper sa nu gresesc din nou. Se trec la randul 9, respectiv la randurile 17 si 18 , care sunt pereche cu randul 9.

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 31 August 2008 - 01:21 PM




#7 sdnr

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 433 Postari:
  • Gender:Male

Postat 20 June 2007 - 10:13 AM

Corect. :smile:



#8 hauraton29

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 10 Postari:
  • Location:bucuresti

Postat 20 June 2007 - 12:25 PM

cum adica rd 9 este pereche cu rd 17 sau 18?
imi scapa ceva?



#9 florika

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 297 Postari:
  • Location:bucuresti

Postat 20 June 2007 - 01:28 PM

Eu am completat azi decontul -
la rd.10 am trecut valoarea facturilor emise de mine cu taxare inversa
la rd.9 si 17 am trecut valoarea facturilor primite de mine cu taxare inversa (scrie si in decont ca 9 este pereche cu 17 sau 18)



#10 hauraton29

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 10 Postari:
  • Location:bucuresti

Postat 20 June 2007 - 01:51 PM

pai tocmai aici am eu probleme, la cuvantul "pereche". Cand spune ca rd 4 e pereche cu 14, inteleg ca sumele care apar la rd 4 apar identic si la randul 14, idem si la "rd 6 e pereche cu rd 16". Dar cand spune ca rd 9 e pereche cu 17 sau 18, ma baga in ceata.
Adica suma pe care o trec la rd 9 trebuie trecuta identic la rd 19? Atunci tva-ul deductibil "nesimplificat" :smile: unde mai apare?? Sau trebuia sa spuna ca rd 19 INCLUDE si sumele de la rd 9? E o nuanta pe care n-o percep cum trebuie???? scuzati-mi multitudinea de intrebari, dar chiar sunt bulversat.

rd 17 in loc de rd 19, scuze

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 31 August 2008 - 01:22 PM




#11 Ioana2004

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 37 Postari:
  • Location:bucuresti

Postat 20 June 2007 - 02:32 PM

Si pe mine ma intereseaza aspectul asta...cum sa fie pereche randul 9 cu randul 17 ??? poate ne ajuta cineva cu vreun raspuns !!!



#12 kristina30

    Nou

  • Nou venit
  • Pip
  • 7 Postari:

Postat 20 June 2007 - 02:33 PM

AM SI EU o NELAMURILE....unde trec achizitiile cu 19% si 9% din luna?
unde trec taxarea inversa din facturile primite,dar din facturile date cu taxare inversa???
va rog ,multumesc anticipat



#13 florika

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 297 Postari:
  • Location:bucuresti

Postat 20 June 2007 - 03:15 PM

Da se aduna cu tva-ul "nesimplificat".



#14 sdnr

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 433 Postari:
  • Gender:Male

Postat 21 June 2007 - 08:42 AM

Vezi postareaIoana2004, la Jun 20 2007, 03:32 PM, a spus:

Si pe mine ma intereseaza aspectul asta...cum sa fie pereche randul 9 cu randul 17 ??? poate ne ajuta cineva cu vreun raspuns !!!

Da, randul 9 este pereche cu 17 (nu identic). Adica ce se trece la randul 9 ca tva colectat (achizitia cu taxare inversa) se trece si la randul 17 ca tva deductibil. Dar la randul 17 se mai trec pe langa acestea si achizitiile normale cu 19%, precum si importurile pt care s-a achitat tva in vama.

Altfel spus, achizitiile cu taxare inversa sunt taxabile cu 19%, cu deosebirea ca plata tva-ului nu o face furnizorul, ci beneficiarul.
Iar, livrarile cu taxare inversa se trec la rd. 10.

Vedeti instructiunile privind completarea decontului de TVA.
http://www.conta.ro/forum/index.php?s=&...st&p=133963



#15 sdnr

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 433 Postari:
  • Gender:Male

Postat 21 June 2007 - 08:52 AM

Update: am specificat ca la rd. 17, pe langa achizitii interne cu 19% si importuri achitate in vama, intra si tva-ul deductibil pt achizitiile/lucrarile de constructii-montaj cu taxare inversa.

Fisiere atasate


Aceasta postare a fost editata de sdnr: 21 June 2007 - 08:53 AM




#16 hauraton29

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 10 Postari:
  • Location:bucuresti

Postat 21 June 2007 - 10:32 AM

nu neg faptul ca din instructiuni asa reiese, dar raman la parerea mea ca folosirea cuvantului " pereche" in acea fraza creeaza neintelegeri.
multumesc frumos pt raspuns.
o zi buna,



#17 Guest_light_ocean_*

  • Guests

Postat 21 June 2007 - 11:19 AM

- Sectiunea "Taxa pe valoarea adaugata colectata"
........

Rândul 9 - se înscriu informatiile preluate din Jurnalul de cumparari*), privind baza de impozitare si taxa colectata pentru achizitiile de bunuri si de servicii, a caror exigibilitate intervine în perioada de raportare, de catre beneficiarii care aplica masurile de simplificare prevazute la art. 160 din Codul fiscal.

eu zic ca aici se trec sumele aferente prestarilor servicii ( lucrari constructii - montaj ) interne cu taxare inversa nu la rd 17 , pt ca modifica tot si bate cu jurnal cumparari, balanta.

nico



#18 sdnr

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 433 Postari:
  • Gender:Male

Postat 21 June 2007 - 11:27 AM

Eu vorbeam de tva-ul deductibil.



#19 Guest_light_ocean_*

  • Guests

Postat 21 June 2007 - 11:31 AM

dupa expl ( semnele de intrebare ) :

rd 9 este pereche cu rd 17 sau 18

da , e corect acum


deci , intai trebuie trecut la rd 9 si apoi la rd 17

:smile:

offff cand o sa existe stabilitate in ceea ce privesc declaratiile, m-am saturat de studiu, mereu studiu !!!

Vezi postareasdnr, la Jun 21 2007, 12:27 PM, a spus:

Eu vorbeam de tva-ul deductibil.



da, ok ....din decont intelegi ceva ...daca nu se face studiul ordinului ?!!!



#20 mgrecia

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 22 Postari:

Postat 21 June 2007 - 01:51 PM

Vezi postareaaroua_r, la Jun 18 2007, 09:34 AM, a spus:

Imi poate spune si mie cineva unde se trec in noul decont de tva, aplicabil din mai 2007, facturile receptionate care au specificat taxare inversa?

salut

fact receptionate cu taxare inversa (la intern) se trec la rd6 colectata si concomitent rd 16 deductibila
cand faci inreg in conta se trec concomitent si in reg cump si in vanzari

pe vechi era rd 4 (colectata )concomitent rd 15 (deductibila)
succes!!

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 31 August 2008 - 01:23 PM







Similar Topics Collapse

2 useri citesc topicul

0 membri, 2 vizitatori, 0 utilizatori anonimi

Cometa SQL