#21
Postat 02 December 2008 - 11:26 PM
Alinutza
#22
Postat 03 December 2008 - 12:20 AM
Nu conteaza ca e microintreprindere.
Trebuie sa tii seama de ce anume treci pe cheltuieli si de deductibilitatea lor, mai ales ca esti platitoare de TVA, precum si daca acestea pot fi considerate bunuri personale si impozitate ca atare.
#23
Postat 03 December 2008 - 08:51 AM
#24
Postat 03 December 2008 - 09:23 AM
#25
Postat 03 December 2008 - 10:22 AM
nopris, la Dec 3 2008, 08:51 AM, a spus:
Ai putea sa explici mai exact ce ai vrut sa spui? De cand depun micro declaratia 101? M-ai bagat in ceata total.
#26
Postat 03 December 2008 - 10:50 AM
#27
Postat 03 December 2008 - 12:25 PM
#28
Postat 03 December 2008 - 03:38 PM
nopris, la Dec 3 2008, 07:51 AM, a spus:
declaratia 101 se numeste Declaratie privind impozitul pe profit
cum sa o depun daca sant platitor de impozit pe venit si microintreprindere ?
nu se depune 101 pentru microintreprinderi
Aceasta postare a fost editata de SERBAN MARIANA: 03 December 2008 - 03:39 PM
Treburile ce se pot indeplini cu blandete niciodata nu dau gres
#29
Postat 03 December 2008 - 03:51 PM
La fel pentru depasirile limitelor de deductibilitate ale bunurilor acordate sau serviciilor prestate cu titlul de protocol sau in cadrul actiunilor de sponsorizare (mecenat) acestea fiind supuse TVA si pentru care se intocmeste autofactura!
Cred eu ca toate discutiile de pe forum, unde nu s-a ajuns la o concluzie au creat mai multa confuzie decat era deja. Probabil subiectul nelamurit a fost intrebarea: ,,POATE SAU NU POATE fi recuperata pierderea fiscala a unei microintreprineri dupa ce aceasta a trecut la platitori de impozit pe profit?”
Pai poate! …dar trebuie sa stii cat e fiscala si cat nu, nu? (Art.37 coroborat cu 15 alin(1) lit c).
Ca sa nu mai vorbim de cazul in care, in timpul anului trece la impozit pe profit si trebuie sa calculezi profitul impozabil (apropos, doar in aceasta situatie depune D101). Mai sus Nopris cred ca a vrut sa spuna de declaratia 205 sau cum s-o mai chema, cu impozitul pe dividende. In fine, vreau sa mentionez ca eu doar am citit prin legi si nu am micro in practica, asa ca, daca cineva are o alta parere, il asteptam cu drag si cu multa deschidere la discutii.
***
#30
Postat 03 December 2008 - 09:52 PM
chelt nedeductibile de la ce daca nu calc imp pe profit? nici nu exista notiunea la o micro. aceasta notiune este strict legata de calculul imp pe profit.
asta vroiam eu sa subliniez.
oricum banuiesc ca informatiile voastre sunt bine venite pt alte cazuri.
Alinutza
#31
Postat 03 December 2008 - 10:16 PM
#32
Postat 04 December 2008 - 02:18 PM
***
#33
Postat 04 December 2008 - 03:22 PM
galboiu, la Dec 3 2008, 09:23 AM, a spus:
pentru faptul ca nu stiam exact cand se colecteaza,Eu am colectat la fiecare decont, nu cred ca se supara cineva, dar e mai convenabil odata pe an.
Multumesc.
O zi buna.
#34
Postat 04 December 2008 - 04:40 PM
" (11) În sensul art. 128 alin. (8) lit. f) din Codul fiscal:
a) bunurile acordate gratuit în cadrul acțiunilor de protocol nu sunt considerate livrări de bunuri dacă valoarea totală a bunurilor acordate gratuit în cursul unui an calendaristic este sub plafonul în care aceste cheltuieli sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, astfel cum este stabilit la titlul II al Codului fiscal.
...................................
(12) Încadrarea în plafoanele prevăzute la alin. (11) lit. a) - c) se determină pe baza datelor raportate prin situațiile financiare anuale. Nu se iau în calcul pentru încadrarea în aceste plafoane sponsorizările, acțiunile de mecenat sau alte acțiuni prevăzute prin legi, acordate în numerar. Depășirea plafoanelor constituie livrare de bunuri cu plată și se colectează taxa, dacă s-a exercitat dreptul de deducere a taxei aferente achizițiilor care depășesc plafoanele. Taxa colectată aferentă depășirii se calculează și se include în decontul întocmit pentru perioada fiscală în care persoana impozabilă a depus sau trebuie să depună situațiile financiare anuale."
#35
Postat 08 December 2008 - 09:59 AM
Va rog sa ma ajutati cu modul in care se face colectarea de TVA in cazul depasirii plafonului de protocol: se intocmeste o autofactura (acest lucru insemnand ca si furnizorul si beneficiarul vor fi una si aceeasi firma - firma in cauza) cu explicatia "Depasirea plafonului de protocol" si TVA aferenta de 19%? Ce inregistratri contabile se vor face, iar in decont unde va aparea acest TVA? Va multumesc anticipat!
Sa aveti o zi frumoasa!
#36
Postat 08 December 2008 - 11:44 AM
Fisiere atasate
#37
Postat 08 December 2008 - 12:11 PM
#38
Postat 08 December 2008 - 07:28 PM
Norme metodologice valabile pana la 1.01.2007:
7. (3) Bunurile acordate gratuit in cadrul actiunilor de protocol nu sunt considerate livrari de bunuri in limita in care sunt deductibile la calculul impozitului pe profit cheltuielile de protocol, stabilita la titlul II al Codului fiscal. Aceeasi limita este aplicabila si microintreprinderilor care se incadreaza in prevederile titlului IV al Codului fiscal.
#39
Postat 10 December 2008 - 01:53 PM
#40
Postat 10 December 2008 - 03:06 PM
Oare ce-o fi cu microintreprinderile astea, o legislatie facuta numai asa cu numele?
Oare sa insemne ceva... Art. 108 CF?
11. Microîntreprinderile plătitoare de impozit pe venit organizează și conduc contabilitatea potrivit Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene.
....???
NO COMENT. Ii scriu Mosului sa-mi aduca un pistol.
***
Similar Topics
2 useri citesc topicul
0 membri, 2 vizitatori, 0 utilizatori anonimi