Buna ziua,
am pe srl o autoutilitara care are sub 3500 kg si 2 locuri pt pasageri.
In aceasta situatie este limitata deducerea tva la 50% a combustibilului avand in vedere ca nu e autoturism? Pt a deduce 100% trebuie intocmite foi de parcurs pt a demonstra folosinta exclusiva?
Multumesc.
- Forum 100% contabilitate - Conta.ro
- → Vede profil: Sandra
Community Stats
- Grup: Members
- Postari: 65 (0.01 pe zi)
- Cel mai activ in: Arhiva (56 postari)
- Vizualizari: 5523
- Titlu User Membru junior
- Varsta Varsta necunoscuta
- Data nasterii Data nasterii necunoscuta
-
Gender
Female
Informatii de contact
0
Neutral
User Tools
Prieteni
Sandra nu a adaugat prieteni inca
Ultimii vizitatori
Topicele mele
tva combustibil autoutilitara
11 March 2014 - 04:51 PM
profesie liberala - angajati
27 January 2013 - 12:31 AM
Buna ziua,
Un expert contabil, profesie liberala, poate avea angajati?
Dar un cabinet medical individual poate avea ca angajat titularul acestui CMI?
multumesc
Un expert contabil, profesie liberala, poate avea angajati?
Dar un cabinet medical individual poate avea ca angajat titularul acestui CMI?
multumesc
Aptitudini 2012
25 October 2012 - 08:54 PM
Suntem pe ultima 100 de metrii pt examenul de aptitudini.
Are cineva subiecte de anul trecut, rezolvari, ce se mai aude despre acest examen acum ca dl . Toma nu mai e??
Multumesc pt raspunsuri.
Are cineva subiecte de anul trecut, rezolvari, ce se mai aude despre acest examen acum ca dl . Toma nu mai e??
Multumesc pt raspunsuri.
Monografie PV Garda Financiara, TVA, impozit profit
24 May 2012 - 10:38 AM
Buna ziua,
Ca urmare a unui control innopinat de la GF au fost constatate minusuri de inventar, pt care s-a stabilit de plata TVA si impozit profit.
Nu stiu cum este corect sa operez in conta si am 2 alternative:
1- stabilire tva si ip de plata
4423 = 401 xx
4411 = 401 xx
plata acestora
401 = 5121 xxxx
2- stabilire tva si ip de plata
635 neded = 4423 xx
691 neded = 4411 xx
plata acestora
4423 = 5121 xx
4411 = 5121 xx
Eu am contestat PV de la Garda si avem proces, cred ca ar fi corect sa inregistrez a doua varianta dar nu imi convine sa consider ch nedeductibila deoarece eu sunt pe pierdere si as plati impozit pe profit aferent acestor cheltuieli. Ar mai fi varianta sa consider cheltuielile deductibile pana la solutionarea procesului.
Cum ma sfatuiti sa fac??
Ca urmare a unui control innopinat de la GF au fost constatate minusuri de inventar, pt care s-a stabilit de plata TVA si impozit profit.
Nu stiu cum este corect sa operez in conta si am 2 alternative:
1- stabilire tva si ip de plata
4423 = 401 xx
4411 = 401 xx
plata acestora
401 = 5121 xxxx
2- stabilire tva si ip de plata
635 neded = 4423 xx
691 neded = 4411 xx
plata acestora
4423 = 5121 xx
4411 = 5121 xx
Eu am contestat PV de la Garda si avem proces, cred ca ar fi corect sa inregistrez a doua varianta dar nu imi convine sa consider ch nedeductibila deoarece eu sunt pe pierdere si as plati impozit pe profit aferent acestor cheltuieli. Ar mai fi varianta sa consider cheltuielile deductibile pana la solutionarea procesului.
Cum ma sfatuiti sa fac??
monografie decizie impunere finante (control)
15 March 2012 - 02:07 PM
Buna ziua,
In urma unui control de fond la o societate au fost scoase (printre altele) tranzactiile facute cu un partener inactiv. Concluzia este ca s-au stabilit de plata:
- impozit pe profit
- TVA
-majorari impozit pe profit
-majorari TVA
Avand in vedere ca sumele sunt foarte mari si sunt extrase din ultimii 5 ani de activitate cum sa contez pt a fi corect.
O varianta ar fi:
- impozit pe profit 691=4411
- TVA 635=4423
-majorari impozit pe profit 6581=4481
-majorari TVA 6581=4481
Dar asa nu mai da declaratia 101 cu conta.
Multumesc.
In urma unui control de fond la o societate au fost scoase (printre altele) tranzactiile facute cu un partener inactiv. Concluzia este ca s-au stabilit de plata:
- impozit pe profit
- TVA
-majorari impozit pe profit
-majorari TVA
Avand in vedere ca sumele sunt foarte mari si sunt extrase din ultimii 5 ani de activitate cum sa contez pt a fi corect.
O varianta ar fi:
- impozit pe profit 691=4411
- TVA 635=4423
-majorari impozit pe profit 6581=4481
-majorari TVA 6581=4481
Dar asa nu mai da declaratia 101 cu conta.
Multumesc.
- Forum 100% contabilitate - Conta.ro
- 111→ Vede profil: Sandra
- Regulament