Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Danutzaa - Vede profil - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


Danutzaa

Inregistrat la: 17 Dec 2008
Offline Ultimul click: Mar 05 2023 05:54 PM
-----

Topicele mele

Tva avans cereale

17 October 2013 - 07:00 PM

Buna seara, va deranjez cu urmatoarea situatie: am primit factura de avans cu taxare inversa inscris cf art 160, pct2 lit c. Bun. Contractul prevede avans ptr x grau si y orz.Factura este achitata.
Se face sau nu taxare inversa la factura de avans cereale? si in d 394 se declara? parerea mea ar fi ca da , se face TI si se si declara in 394, dar mai doresc cateva opinii.
Multumesc

Imobilizari in curs

17 August 2013 - 09:35 PM

Buna ziua, am si eu de rezolvat urmatoarea dilema: in balanta preluata de la fostul contabil am cont 231 "Imobilizari in curs " in valoare de 34179.29ron. Mentionez ca spatiul respectiv apartine administratorilor firmei si probabil voi incheia un contract de comodat pe termen nedeterminat. In cont au fost inregistrate facturi de materiale constructii adunate in timp, folosite pentru intretinerea spatiului.
Ma gandesc in felul urmator: spatiul nu apartine societatii deci nu are ce proces verbal de finalizare a lucrarii sa se incheie. In acelasi timp, contractul de comodat prevede obligatia societatii sa intretina spatiul in bune conditii, deci societatea isi asuma cheltuielile.
Solutia ar fi sa fac contractul de mandat, eventual sa fac si o decizie aga prin care sa dau pe cheltuieli aceasta suma(societatea este micro, deci nu ar trebui sa se discute prea mult pe marginea 611 ded sau nu).

Voi ce parere avveti?
Multumesc.

Concediu maternitate 2 joburi

11 January 2012 - 12:39 PM

Buna ziua, am si eu urmatoarea problema: sunt insarcinata in 8 luni, am intrat de ieri in CM si am 2 contracte de munca. La jobul cu 8 ore depun CM original, iar la jobul cu 2 ore depun copie legalizata dupa CM? Firma cu 8 ore va depune CM si isi va recupera banii de la Cass, iar firma cu 2 ore mai depune CM? mai recupereaza ceva? Intreb pentru ca au fost platite toate cotizatiile la stat pentru ambele societati si normal ar fi sa se recupereze banii pentru ambele firme...Sau suspend contractul de munca la firma cu 2 ore?
Multumesc.

Declaratie 301

10 November 2011 - 01:43 PM

Buna ziua, am si eu urmatoarea speta:
Soc.neplatitoare de tva intentioneaza sa efectueze prestari servicii catre soc platitoare de tva din olanda. Este vorba de o taxa de consultanta. Din ce am gasit eu, este vorba de operatiune neimpozabila in Romania cf. art.133 al.2.
Bun, am fost si am depus 091 (ptr decont 301) si 095 (inregistrare in Roi).
Referitor la 091: parerile sunt impartite: 301este doar ptr achizitii intracomunitare? sau este decont special si pentru achizitii si pentru livrari intracomunitare? si se plateste tva cf decont 301?
Am fost chiar si la administratie sa intreb, unii zic intr-un fel, altii in alt fel.
Astept un raspuns cat de repede din partea dumneavoastra.
Multumesc frumos.

Acoperire pierdere contabila

26 April 2011 - 03:55 PM

Hristos a inviat!
am si eu urmatoarea speta si sunt total bulversata:
117.2007credit 10096; 117.2008credit25075; 117.2009credit 6089, bun deci aici sunt profituri nete nerepartizate.
Mai am 1174.2007debit corectie ce a generat pierdere contabila de 65704. In 2010 obtin profit net de 22 419.
Intrebarea mea este: la bilant, pot explica prin aga ca acopar 1174debitul cu profiturile nerepartizate ptr anii 2007-2009?
Si imi mai raman de acoperit 24 444 din 1174debit af lui 2007.Pot trece in Aga ca destinatia [profitului net din 2010 este sa acopere cota parte din 1174?
Ce ramane din 1174 se poate acoperi din 1068? alte rezerve? Practic eu stabilesc destinatia profitului nerepartizat, nu e vb de dividende, de impozit, nimic.Doar acoperire .
Ce parere aveti? Si ca note contabile? Trec sumele prin 129?

Cometa SQL